Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (od 1.10.2022 sú už všetky zmluvy zverejnené len v profile povinnej osoby na portáli CRZ: https://crz.gov.sk/6272125-sk/gymnazium-snp-1-gelnica/).
Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (niektoré časti procesu VO ako aj súhrnné správy sú v zmysle zákona zverejňované v profile obstarávateľa na portáli ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/404).

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FAK-2025-83 Prac. odev pre ŠJ 18,80 s DPH OBJ-ŠJ-2025 29.04.2025 LaVendere s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-82 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 4-6/2025 435,42 s DPH ZML-2023-15 22.04.2025 DD21 s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-81 Náhradné diely do tlačiarne 132,21 s DPH OBJ-2025-20 17.04.2025 OfficeLand s.r.o., 30.04.2025
Objednávka OBJ-2025-21 Elektrický konvektomat 4 530.00 s DPH 16.04.2025 ROAX s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 16.04.2025
Objednávka OBJ-2025-20 ND na opravu PC a tlačiarne 132,21 s DPH 15.04.2025 OfficeLand s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 16.04.2025
Faktúra FAK-2025-78 Za spracovanie a aktualizáciu rozpočtu stavby 135,30 s DPH OBJ-2023-28 14.04.2025 JP Pokryvka s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-79 Elektrická energia - ŠJ - 3/2025 426,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2025 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-77 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 272,85 s DPH ZML-12/2019 14.04.2025 DD21 s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-80 Elektrická energia - Škola - 3/2025 418,39 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2025 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-76 Telefón (pevné linky), internet 52,90 s DPH ZML-09-2011 09.04.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-75 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2025 156,10 s DPH 07.04.2025 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-74 Príspevok na stravu zamestnancov 3/2025 468,30 s DPH 07.04.2025 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-73 Materiál pre potreby údržby 52,16 s DPH OBJ-2025-19 03.04.2025 AURORA DEA, s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-72 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2025 34,44 s DPH ZML-2024-12 03.04.2025 ESPIK Group, s. r.o. 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-71 Zemný plyn - splátka 4/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.04.2025 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-70 Energetické služby 4/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.04.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-69 Výkon zodpovednej osoby 4/2025 49,20 s DPH ZML-11-2018 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2025
Objednávka OBJ-2025-19 Materiál pre potreby údržby 52,16 s DPH 31.03.2025 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-68 Vodné a stočné 207,40 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.03.2025 PVPS spol., a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-67 Telefón a správy 26,07 s DPH ZML-22-2011 31.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-17 Tonery 220,32 s DPH 28.03.2025 Marián Ondrejka - Wtrade RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-18 Tonery 123,80 s DPH 28.03.2025 Ján Kundrík - ReCiD RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-66 Tonery 123,80 s DPH OBJ-2025-18 28.03.2025 Ján Kundrík - ReCID 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-65 Tonery 220,32 s DPH OBJ-2025-17 28.03.2025 Marián Ondrejka - Wtrade 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-63 Webinár 28,00 s DPH 25.03.2025 RVC 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-62 Materiál na opravu a údržbu 177,83 s DPH OBJ-2025-15 19.03.2025 COLORLAK SK, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-16 ND na opravu žalúzií 51,50 s DPH 17.03.2025 VKV ADVERT spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-61 ND na opravu žalúzií 51,50 s DPH OBJ-2025-16 17.03.2025 VKV ADVERT spol. s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-58 Náplne do popisovačov bielych tabúľ 150,94 s DPH OBJ-2025-14 12.03.2025 Kancelária123, s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-59 Elektrická energia - Škola - 2/2025 428,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.03.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-60 Elektrická energia - ŠJ - 2/2025 326,24 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.03.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-57 Kancelárske stoličky a spisové skrine 942,18 s DPH OBJ-2025-13 11.03.2025 B2B Partner s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-14 Náplne do popisovačov bielych tabúľ 150,94 s DPH 10.03.2025 Kancelária123, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Objednávka OBJ-2025-13 Čistiace prostriedky 850,67 s DPH 10.03.2025 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Objednávka OBJ-2025-12 Kancelárske stoličky a spisové skrine 942,18 s DPH 10.03.2025 B2B Partner s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-56 Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach 2 219,70 s DPH OBJ-2025-08 10.03.2025 iPAINT, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-15 Materiál na opravu a údržbu 177,83 s DPH 10.03.2025 COLORLAK SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-53 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2025 102,50 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-52 Príspevok na stravu zamestnancov 2/2025 276,75 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-55 Čistiace prostriedky 850,67 s DPH OBJ-2025-13 07.03.2025 HygArt s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-54 Telefón (pevné linky), internet 52,35 s DPH ZML-09-2011 07.03.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-51 Vešiaky 38,90 s DPH OBJ-2025-11 06.03.2025 Nobio, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-11 Vešiaky 38,90 s DPH 05.03.2025 Nobio, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-49 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2025 25,83 s DPH ZML-2024-12 04.03.2025 ESPIK Group, s. r.o. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-48 Energetické služby 3/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.03.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-50 Zemný plyn - splátka 3/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.03.2025 SPP, a.s., Bratislava, 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-47 Výpočtová technika - PC a notebooky 1 847,70 s DPH OBJ-2025-09 03.03.2025 Alza.cz s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-46 Vodné a stočné 215,32 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.03.2025 PVPS spol., a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-45 Telefón a správy 25,66 s DPH ZML-22-2011 03.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-44 Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2025 123,00 s DPH ZML-01/2020 03.03.2025 Filip Šamaj 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-42 Overenie váhy a závažia pre ŠJ 76,00 s DPH OBJ-ŠJ-5.25 03.03.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-43 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 49,20 s DPH ZML-11-2018 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-41 Spotrebný tovar pre ŠJ 123,00 s DPH OBJ-ŠJ-4.25 28.02.2025 ROAX s.r.o., 28.02.2025
Objednávka OBJ-2025-09 Nákup PC a notebookov 1 847.70 s DPH 27.02.2025 Alza.cz RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2025
Objednávka OBJ-2025-10 Nákup príslušenstva k PC, prepojovacie káble 137,97 s DPH 27.02.2025 Datacomp s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-40 Príslušenstvo k PC 137,97 s DPH OBJ-2025-10 27.02.2025 Datacomp s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-39 1.splátka KO a DSO za rok 2025 357,00 s DPH Rozhod.č. 1047 25.02.2025 Mesto 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-38 Hasiace prístroje, tlaková skúška 502,90 s DPH OBJ-2025-7 18.02.2025 OHNÍK, s.r.o., 28.02.2025
Objednávka OBJ-2025-08 Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach 2 219.70 s DPH 17.02.2025 iPAINT, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2025
Objednávka OBJ-2025-07 Hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška 502,90 s DPH 17.02.2025 OHNÍK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-37 Elektrická energia - ŠJ - 1/2025 395,68 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.02.2025 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-36 Elektrická energia - Škola - 1/2025 528,24 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.02.2025 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-35 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 1-2/2025 128,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.02.2025 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-34 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 191,61 s DPH ZML-12/2019 07.02.2025 DD21 s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-33 Vodné a stočné 230,16 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 07.02.2025 PVPS spol., a.s., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-32 Telefón (pevné linky), internet 52,19 s DPH ZML-09-2011 07.02.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-29 Príspevok na stravu zamestnancov 1/2025 276,75 s DPH 06.02.2025 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-28 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 1/2025 34,44 s DPH ZML-2024-12 06.02.2025 ESPIK Group, s. r.o. 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-30 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2025 102,50 s DPH 06.02.2025 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-31 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F 5. splátka (1-3/2025) 435,42 s DPH ZML-2023-15 06.02.2025 DD21 s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-27 Zemný plyn - splátka 2/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.02.2025 SPP, a.s., Bratislava, 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-26 Spotrebný materiál - údržba 62,73 s DPH OBJ-2025-6 04.02.2025 AURORA DEA, s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-24 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 49,20 s DPH ZML-11-2018 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-23 aSc strava 440,00 s DPH OBJ-2025-5 03.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 28.02.2025
Faktúra FAK-2025-25 Energetické služby 2/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.02.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.02.2025
Objednávka OBJ-2025-06 Spotrebný tovar - údržba 62,73 s DPH 31.01.2025 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-21 Spotrebný tovar pre ŠJ 169,48 s DPH OBJ-ŠJ-3.25 31.01.2025 ROAX s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-22 Poplatok za seminár - Združenia-finan., účt., výkaz. 39,98 s DPH 31.01.2025 Nezisková agentúra VESNA 31.01.2025
Objednávka OBJ-2025-05 aSc strava 440,00 s DPH 30.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-17 Telefón a správy 25,63 s DPH ZML-22-2011 30.01.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2025
Objednávka OBJ-2025-04 Filtre do odvhlčovačov 108,50 s DPH 30.01.2025 BIET EUROPE s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2025
Objednávka OBJ-2025-03 Spotrebný tovar - chem. pokusy 48,41 s DPH 30.01.2025 CENTRALCHEM s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-18 Spotrebný tovar - pomôcky na chémiu 48,41 s DPH OBJ-2025-3 30.01.2025 CENTRALCHEM s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-19 Spotrebný tovar - pomôcky na chémiu 23,00 s DPH 30.01.2025 Suchylad.eu ADENELA.CZ, s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-20 Active ION filter Woods pre AD20/AD/30 108,50 s DPH OBJ-2025-4 30.01.2025 BIET EUROPE s.r.o., 31.01.2025
Objednávka OBJ-2025-02 Suchý ľad v termoboxe 23,00 s DPH OBJ-2025-03 30.01.2025 ADENELA.CZ s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-16 Prac. odev - ŠJ 18,80 s DPH OBJ-ŠJ-2.25 29.01.2025 LaVendere s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-15 Prac. odev - ŠJ 18,80 s DPH OBJ-ŠJ-1.25 29.01.2025 LaVendere s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-14 Záznam z webinára Kolekt. vyjednávanie 2025 28,00 s DPH 27.01.2025 RVC 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-13 Zemný plyn - splátka 1/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 24.01.2025 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-12 Členský poplatok r. 2025 35,00 s DPH 21.01.2025 RVC 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-11 Videoseminár RZD 2023 39,00 s DPH 21.01.2025 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-10 Zemný plyn - vyúčtovanie 2024 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -70,04 s DPH 6300143513 17.01.2025 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-9 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie 2024 - preplatok -158,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.01.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-08 Finanč. Spravodaj r.2024 - doplatok 26,24 s DPH 15.01.2025 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-07 Elektrická energia - ŠJ - 12/2024 318,53 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.01.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-06 Elektrická energia - Škola - 12/2024 439,48 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.01.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-05 Energetické služby 1/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 14.01.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-04 EduPage eGovernment modul školy do 300 žiakov 250,00 s DPH OBJ-2025-1 10.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-03 Telefón (pevné linky), internet 51,76 s DPH ZML-09-2011 09.01.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2025
Objednávka OBJ-2025-01 EduPage e Government modul pre školy do 300 žiakov 250,00 s DPH 07.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.01.2025
Faktúra FAK-2025-02 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2024 25,20 s DPH ZML-2024-12 07.01.2025 ESPIK Group, s. r.o. 31.01.2025
Faktúra FAK-2025-01 Výkon zodpovednej osoby 1/2025 49,20 s DPH ZML-11-2018 03.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2025
Faktúra FAK-2024-251 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 31.12.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-250 Vodné a stočné 161,75 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.12.2024 PVPS spol., a.s., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-247 Spotrebný tovar pre ŠJ 1 244,90 s DPH OBJ-ŠJ-23 20.12.2024 ROAX s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-248 Prac. odevy a obuv pre ŠJ 110,00 s DPH OBJ-ŠJ-20/2024 20.12.2024 LaVendere s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-249 Spotrebný tovar pre ŠJ 144,23 s DPH OBJ-ŠJ-22/2024 20.12.2024 J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-243 Pracovný stôl pre ŠJ 1 094,40 s DPH OBJ-ŠJ-21/2024 18.12.2024 ROAX s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-245 Kancelárske potreby 46,10 s DPH OBJ-2024-50 18.12.2024 Miroslav Šmelko 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-246 Kancelárske potreby - projekt 8,18 s DPH OBJ-2024-49 18.12.2024 Miroslav Šmelko 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-244 Slúchadlá k PC 51,16 s DPH OBJ-2024-48 18.12.2024 Alza.sk s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-242 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 26,02 s DPH ZML-12/2019 18.12.2024 DD21 s.r.o., 31.12.2024
Objednávka OBJ-2024-50 Kancelárske potreby 46,10 s DPH 17.12.2024 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.12.2024
Faktúra FAK-2024-240 Elektrická energia - Škola - 11/2024 505,43 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.12.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.12.2024
Objednávka OBJ-2024-49 Fixy a zápisník 8,18 s DPH 16.12.2024 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.12.2024
Faktúra FAK-2024-241 Elektrická energia - ŠJ - 11/2024 400,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.12.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.12.2024
Objednávka OBJ-2024-48 Herné slúchadlá 51,16 s DPH 11.12.2024 Alza.cz RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.12.2024
Faktúra FAK-2024-239 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 1 567,38 s DPH ZML-12/2019 09.12.2024 DD21 s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-238 Telefón (pevné linky), internet 51,43 s DPH ZML-09-2011 06.12.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-237 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 06.12.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-236 Služby Zborovňa komplet r.2025 253,15 s DPH VK/18/01/003 05.12.2024 Komensky, s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-235 Služby - Študentský časopis na rok 36,00 s DPH HS/22/03/004 05.12.2024 Komensky VIRAL, s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-227 Vodné a stočné 166,26 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.12.2024 PVPS spol., a.s., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-234 Učebnice ANJ 157,98 s DPH OBJ-2024-47 03.12.2024 Preškoly.sk s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-233 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2024 33,60 s DPH ZML-2024-12 03.12.2024 ESPIK Group, s. r.o. 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-232 Zemný plyn - splátka 12/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.12.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-231 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 12/2024 80,00 s DPH 03.12.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-230 Príspevok na stravu zamestnancov 12/2024 216,00 s DPH 03.12.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-229 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 11/2024 118,50 s DPH 03.12.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-228 Príspevok na stravu zamestnancov 11/2024 319,95 s DPH 03.12.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.12.2024
Objednávka OBJ-2024-47 Učebnice ANJ 157,98 s DPH 02.12.2024 PreSkoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.12.2024
Faktúra FAK-2024-224 Výkon zodpovednej osoby 12/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.12.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-225 Činnosť technika BOZP, PO za 4. Q 2024 82,50 s DPH ZML-01/2020 02.12.2024 Filip Šamaj 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-226 Energetické služby 12/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.12.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.12.2024
Faktúra FAK-2024-223 Videoseminár Mzdová účtovníčka IV.Q 2024 39,00 s DPH 29.11.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-222 Spotrebný tovar pre ŠJ 225,98 s DPH OBJ-ŠJ-19/2024 29.11.2024 J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-221 Prac. odev a obuv pre ŠJ 137,00 s DPH OBJ-ŠJ-16/2024 26.11.2024 LaVendere s.r.o., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-220 Spotrebný tovar pre ŠJ 68,50 s DPH OBJ-ŠJ-17/2024 26.11.2024 J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-219 Prac. odev pre ŠJ 18,80 s DPH OBJ-ŠJ-18/2024 25.11.2024 LaVendere s.r.o., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-218 Pracovné odevy a obuv - ŠJ 112,45 s DPH OBJ-ŠJ-15/2024 21.11.2024 CANIS SAFETY a.s., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-217 Učebnice pre ANJ 133,84 s DPH OBJ-2024-46 18.11.2024 INFOA, s.r.o., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-215 Elektrická energia - Škola - 10/2024 508,33 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.11.2024 Východoslov. energetika, a.s., 29.11.2024
Objednávka OBJ-2024-46 Učebnice - cudzie jazyky ANJ 133,84 s DPH 15.11.2024 INFOA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2024
Faktúra FAK-2024-216 Elektrická energia - ŠJ - 10/2024 413,39 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.11.2024 Východoslov. energetika, a.s., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-214 Elektrická energia - splátka 9-11/2024 škola=byt-firma 164,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2024 Východoslovenská energetika, a.s., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-211 Príspevok na stravu zamestnancov 10/2024 346,95 s DPH 07.11.2024 ŠJ pri Gymnáziu 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-209 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 36,49 s DPH OBJ-2024-45 07.11.2024 AURORA DEA, s.r.o., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-212 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 10/2024 128,50 s DPH 07.11.2024 ŠJ pri Gymnáziu 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-213 Telefón (pevné linky), internet 51,56 s DPH ZML-09-2011 07.11.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-210 Energetické služby 11/2024 3 157.22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.11.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-208 Spotrebný tovar pre ŠJ 282,47 s DPH OBJ-ŠJ-16/2024 05.11.2024 J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-207 Zemný plyn - splátka 11/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.11.2024 SPP, a.s., Bratislava, 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-206 Vodné a stočné 170,51 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 05.11.2024 PVPS spol., a.s., 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-205 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2024 33,60 s DPH ZML-2024-12 05.11.2024 ESPIK Group, s. r.o. 29.11.2024
Faktúra FAK-2024-203 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 04.11.2024 Orange Slovensko, a.s. 29.11.2024
Objednávka OBJ-2024-45 Spotrebný tovar - oprava, údržba 36,49 s DPH 31.10.2024 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2024
Faktúra FAK-2024-202 Školenie - chemické faktory používané na ZŠ a SŠ 70,00 s DPH 29.10.2024 ViGER, s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-200 Webinár - eGovernment 42,00 s DPH 21.10.2024 RVC 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-201 Webinár - ÚaRV ŠS 42,00 s DPH 21.10.2024 RVC 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-199 Škrabka na zemiaky PSM10TF 1 699,99 s DPH OBJ-ŠJ-12.24 17.10.2024 ROAX s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-198 Vône do osviežovača 125,57 s DPH OBJ-2024-44 16.10.2024 HygArt s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-197 Kancelárske potreby 301,35 s DPH OBJ-2024-43 16.10.2024 Miroslav Šmelko 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-196 Penalizačná faktúra za energetické služby 1 652,00 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 14.10.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-194 Elektrická energia - Škola - 9/2024 260,45 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.10.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-195 Elektrická energia - ŠJ - 9/2024 348,38 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.10.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-191 Telefón (pevné linky), internet 53,38 s DPH ZML-09-2011 09.10.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-192 Spotrebný tovar pre ŠJ 97,20 s DPH OBJ-ŠJ-11.24 09.10.2024 J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-193 Pracovné odevy a obuv pre ŠJ 137,90 s DPH OBJ-ŠJ-10.24 09.10.2024 LaVendere s.r.o., 31.10.2024
Objednávka OBJ-2024-44 Vône do osviežovača 125,57 s DPH 09.10.2024 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.10.2024
Faktúra FAK-2024-189 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 9/2024 134,00 s DPH 08.10.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-190 Príspevok na stravu zamestnancov 9/2024 390,15 s DPH 08.10.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-188 Odb. prehliadky a odb. skúšky el. zariadenia - núdzové osvetlenie 194,37 s DPH OBJ-2024-42 07.10.2024 NAL s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-187 Odb. prehliadky a odb. skúšky el.zariadenia ŠJ 396,89 s DPH OBJ-2024-41 07.10.2024 NAL s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-186 Odb. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov v užívaní 827,28 s DPH OBJ-2024-40 07.10.2024 NAL s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-185 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 09/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 07.10.2024 Ekover, s. r.o. 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-184 Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve 20,00 s DPH 04.10.2024 NO RECYKLOHRY 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-183 Spotrebný tovar pre ŠJ 156,00 s DPH OBJ-ŠJ-14/2024 03.10.2024 ROAX s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-182 Vodné a stočné 177,79 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.10.2024 PVPS spol., a.s., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-181 Zemný plyn - splátka 10/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.10.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-179 Výkon zodpovednej osoby 10/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-178 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 10-12/2024 424,80 s DPH ZML-2023-15 02.10.2024 DD21 s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-180 Energetické služby 10/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.10.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.10.2024
Objednávka OBJ-2024-43 Kancelárske potreby 301,35 s DPH 02.10.2024 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.10.2024
Faktúra FAK-2024-204 Výkon zodpovednej osoby 11/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 02.12.2024
Faktúra FAK-2024-177 Umývačka riadu pre ŠJ 1 699,20 s DPH OBJ-ŠJ-13/2024 01.10.2024 ROAX s.r.o., 31.10.2024
Faktúra FAK-2024-176 Činnosť technika BOZP, PO za 3. Q 2024 82,50 s DPH ZML-01/2020 30.09.2024 Filip Šamaj 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-175 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.09.2024 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-173 Učebnice a zošity ANJ 973,24 s DPH OBJ-2024-37 24.09.2024 Preškoly.sk s.r.o., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-174 Videoseminár 39,00 s DPH 24.09.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 30.09.2024
Objednávka OBJ-2024-40 Odbor. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov a náradia 827,28 s DPH 17.09.2024 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2024
Objednávka OBJ-2024-42 Odb prehliadka a odb. skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia Gymnázium Gelnica 194,37 s DPH 17.09.2024 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2024
Objednávka OBJ-2024-41 Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia ŠJ Gymnázium Gelnica 396,89 s DPH 17.09.2024 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-172 Učebnice a zošity SJL 576,00 s DPH OBJ-2024-38 17.09.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-170 Obrusy pre ŠJ 99,00 s DPH OBJ-64/2024-ŠJ 16.09.2024 Mária Pribičková 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-171 Elektrická energia - Škola - 8/2024 115,69 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.09.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-169 Elektrická energia - ŠJ - 8/2024 170,77 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.09.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-168 Atlasy a pracovné zošity 375,00 s DPH OBJ-2024-39 12.09.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-167 Komunály odpad a DSO - 2. splátka 2024 357,00 s DPH Rozhod. Č. 4282 11.09.2024 Mesto Gelnica 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-166 Čistiace prostriedky pre ŠJ 594,10 s DPH OBJ-ŠJ-63/2024 11.09.2024 HygArt s.r.o., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-165 Učebnice SJL 623,70 s DPH OBJ-2024-36 11.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-164 Pracovné odevy, obuv 356,20 s DPH OBJ-2024-35 09.09.2024 LaVendere s.r.o., 30.09.2024
Objednávka OBJ-2024-38 Učebnice 576,00 s DPH 06.09.2024 Orbis Pictus Istropolitan RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2024
Objednávka OBJ-2024-39 Atlasy a prac. zošity 375,00 s DPH 06.09.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2024
Objednávka OBJ-2024-36 Učebnice (SJL) 623,70 s DPH 06.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2024
Objednávka OBJ-2024-37 Učebnice ANJ 973,24 s DPH 06.09.2024 preskoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2024
Faktúra FAK-2024-161 Škol. lavice a stoličky 1 293,60 s DPH OBJ-2024-28 ZML-09-2011 06.09.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-162 Doménové služby 23,90 s DPH ZML-09-2011 06.09.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-163 Telefón (pevné linky), internet 50,52 s DPH ZML-09-2011 06.09.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-160 Spotrebný tovar na oporavu a údržbu 52,25 s DPH OBJ-2024-34 05.09.2024 AURORA DEA, s.r.o., 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-159 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 8/2024 16,00 s DPH 04.09.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-158 Príspevok na stravu zamestnancov 8/2024 43,20 s DPH 04.09.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-157 Zemný plyn - splátka 9/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.09.2024 SPP, a.s., Bratislava, 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-156 Energetické služby 9/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.09.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.09.2024
Faktúra FAK-2024-155 Výkon zodpovednej osoby 9/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.09.2024
Objednávka OBJ-2024-34 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 52,25 s DPH 02.09.2024 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 16.08.2024
Objednávka OBJ-2024-35 Pracovné odevy a obuv 356,20 s DPH 02.09.2024 LaVendere, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2024
Faktúra FAK-2024-154 Vodné a stočné 118,56 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.08.2024 PVPS spol., a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-153 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.08.2024 Orange Slovensko, a.s. 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-152 Servis zabezpečovacieho systému 120,00 s DPH OBJ-2024-32 30.08.2024 Real Security, s.r.o., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-151 Spotrebný tovar - farby 317,75 s DPH OBJ-2024-33 28.08.2024 COLORLAK SK, s.r.o., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-150 Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov 534,24 s DPH OBJ-2024-31 26.08.2024 Kancelária123.sk s.r.o., 30.08.2024
Objednávka OBJ-2024-33 Spotrebný tovar - farby 317,75 s DPH 26.08.2024 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 26.08.2024
Objednávka OBJ-2024-32 Servis zabezpečovacieho systému 120,00 s DPH 26.08.2024 Real Security, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 26.08.2024
Faktúra FAK-2024-149 Prac. Odev pre ŠJ 18,84 s DPH OBJ- ŠJ 23.08.2024 LaVendere s.r.o., 30.08.2024
Objednávka OBJ-2024-31 Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov 534,24 s DPH 23.08.2024 Kancelária123.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 26.08.2024
Faktúra FAK-2025-64 Prac. odev pre ŠJ 18,80 s DPH OBJ-2025- ŠJ-6.25 23.08.2024 LaVendere s.r.o., 03.04.2025
Faktúra FAK-2024-148 Elektrická energia - ŠJ - 7/2024 165,23 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.08.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-147 Elektrická energia - Škola - 7/2024 120,72 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.08.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-146 Tlačivá 47,69 s DPH OBJ-2024-30 09.08.2024 ŠEVT, a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-143 Telefón (pevné linky), internet 50,52 s DPH ZML-09-2011 09.08.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-145 Predaj Xerox WC 7835 70,00 s DPH 1940004634 09.08.2024 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-144 Elektrická energia - splátka 6-8/2024 škola=byt-firma 164,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.08.2024 Východoslovenská energetika, a.s., 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-142 Kancelárske potreby 65,55 s DPH OBJ-2024- 06.08.2024 Miroslav Šmelko 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-140 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2024 10,50 s DPH 06.08.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-141 Príspevok na stravu zamestnancov 7/2024 28,35 s DPH 06.08.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-139 Zemný plyn - splátka 8/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.08.2024 SPP, a.s., Bratislava, 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-138 Energetické služby 8/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.08.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.08.2024
Faktúra FAK-2024-137 Výkon zodpovednej osoby 8/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.08.2024
Objednávka OBJ-2024-30 Tlačivá 47,69 s DPH 02.08.2024 ŠEVT, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.08.2024
Faktúra FAK-2024-136 Videoseminár Mzdová účtovníčka III.Q 2024 35,00 s DPH 01.08.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 30.08.2024
Objednávka OBJ-2024-29 Kancelárske potreby 65,55 s DPH 01.08.2024 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.08.2024
Faktúra FAK-2024-135 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.07.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-134 Vodné a stočné 128,64 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.07.2024 PVPS spol., a.s., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-133 Jednorázový ročný poplatok 168,00 s DPH ZML-11-2018 23.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-132 Spotrebný tovar - informatika 227,45 s DPH OBJ-2024-27 17.07.2024 Datacomp s.r.o., 31.07.2024
Objednávka OBJ-2024-28 Sety lavíc a stoličiek 1 293.60 s DPH 17.07.2024 Marián Hucík - KikaWood RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2024
Objednávka OBJ-2024-27 Spotrebný tovar - informatika 227,45 s DPH 17.07.2024 Datacomp s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2024
Faktúra FAK-2024-131 Elektrická energia - ŠJ - 6/2024 340,81 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.07.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-130 Elektrická energia - Škola - 6/2024 187,55 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.07.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-129 Penalizačná faktúra za nedopl. za energet. služby 37,11 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 10.07.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-128 Telefón (pevné linky), internet 50,51 s DPH ZML-09-2011 09.07.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-127 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 06/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 08.07.2024 Ekover, s. r.o. 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-125 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 6/2024 118,50 s DPH 03.07.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-126 Príspevok na stravu zamestnancov 6/2024 346,95 s DPH 03.07.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-124 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 44,24 s DPH OBJ-2024-24 03.07.2024 AURORA DEA, s.r.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-123 Sedací vak - projekt 198,00 s DPH OBJ-2024-26 03.07.2024 Radovan Macejko - AMD 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-121 Zemný plyn - splátka 7/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.07.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.07.2024
Objednávka OBJ-2024-26 Sedacie vaky - particip. rozpočet 198,00 s DPH 02.07.2024 R. Macejko AMD, RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 03.07.2024
Faktúra FAK-2024-117 Vzdelávací program - Viac ako peniaze šk.r. 2024/2025 60,00 s DPH OBJ-2024-25 02.07.2024 Junior Achievement Slovensko, n.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-118 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 7-9/2024 424,80 s DPH ZML-2023-15 02.07.2024 DD21 s.r.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-119 Energetické služby 7/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.07.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-120 Vodné a stočné 202,28 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.07.2024 PVPS spol., a.s., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-122 Periskop pre riaditeľov škôl 18,00 s DPH OBJ-2024-23 02.07.2024 Periskop s.r.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-116 Výkon zodpovednej osoby 7/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 01.07.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-115 Činnosť technika BOZP, PO za 2. Q 2024 82,50 s DPH ZML-01/2020 01.07.2024 Filip Šamaj 31.07.2024
Faktúra FAK-2024-114 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 01.07.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2024
Objednávka OBJ-2024-25 Vzdeláv. program - Viac ako peniaze 60,00 s DPH 01.07.2024 Junior Achievement Slovensko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 03.07.2024
Objednávka OBJ-2024-24 Spotrebný tovar - oprava, údržba 44,24 s DPH 28.06.2024 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 03.07.2024
Objednávka OBJ-2024-23 Periskop pre RŠ 18,00 s DPH 26.06.2024 Periskop s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 03.07.2024
Faktúra FAK-2024-113 Pracovné odevy ŠJ 17,00 s DPH OBJ-ŠJ 25.06.2024 LaVendere s.r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-112 Pracovné odevy ŠJ 17,00 s DPH OBJ-ŠJ 25.06.2024 LaVendere s.r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-111 Europalety - partipatívne rozpočty 240,00 s DPH 25.06.2024 Kalos-fam, spol. s r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-109 Aktualizácia + servis + sanitačný program k programu ŠJ4 103,80 s DPH OBJ-ŠJ 19.06.2024 SOFT-GL, spol. s.r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-110 ASC agenda komplet SŠ 2025 529,00 s DPH OBJ-2024-22 19.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-108 Elektrická energia - ŠJ - 5/2024 367,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.06.2024 Východoslov. energetika, a.s., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-107 Elektrická energia - Škola - 5/2024 244,02 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.06.2024 Východoslov. energetika, a.s., 28.06.2024
Objednávka OBJ-2024-22 aSc Agenda komplet 2025 529,00 s DPH 11.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.06.2024
Faktúra FAK-2024-106 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 05/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 10.06.2024 Ekover, s. r.o. 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-105 Telefón (pevné linky), internet 50,59 s DPH ZML-09-2011 07.06.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-103 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2024 133,00 s DPH 06.06.2024 ŠJ pri Gymnáziu 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-104 Príspevok na stravu zamestnancov 5/2024 359,10 s DPH 06.06.2024 ŠJ pri Gymnáziu 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-102 Zemný plyn - splátka 6/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.06.2024 SPP, a.s., Bratislava, 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-101 Energetické služby 6/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.06.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-100 Výkon zodpovednej osoby 6/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 03.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.06.2024
Faktúra FAK-2024-99 Pracovné odevy a obuv 205,29 s DPH OBJ-2024-20 31.05.2024 LaVendere s.r.o., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-98 Vyúčtovanie za energetické služby 2023 - nedoplatok 92 780,49 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 30.05.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-97 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.05.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-96 Vodné a stočné 175,09 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.05.2024 PVPS spol., a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-95 Spotrebný tovar - farby 67,77 s DPH OBJ-2024-21 28.05.2024 COLORLAK SK, s.r.o., 31.05.2024
Objednávka OBJ-2024-21 Spotrebný tovar - farby 67,77 s DPH 27.05.2024 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-93 Čistiace prostriedky 732,14 s DPH OBJ-2024-18 16.05.2024 HygArt s.r.o., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-94 Hygienicke prostriedky 201,29 s DPH OBJ-2024-19 16.05.2024 HygArt s.r.o., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-92 Elektrická energia - Škola - 4/2024 384,48 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-91 Elektrická energia - ŠJ - 4/2024 366,54 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-90 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 14.05.2024 Ekover, s. r.o. 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-89 Telefón (pevné linky), internet 52,25 s DPH ZML-09-2011 10.05.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-88 Elektrická energia - splátka 3-5/2024 škola=byt-firma 164,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.05.2024 Východoslovenská energetika, a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-87 Vodné a stočné 141,73 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 06.05.2024 PVPS spol., a.s., 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-85 Príspevok na stravu zamestnancov 4/2024 392,85 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-86 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2024 145,50 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2024
Objednávka OBJ-2024-18 Čistiace prostriedky 732,14 s DPH 03.05.2024 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.05.2024
Objednávka OBJ-2024-20 Pracovné odevy a obuv 205,29 s DPH 03.05.2024 LaVendere, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.05.2024
Objednávka OBJ-2024-19 Hygienicke prostriedky 201,29 s DPH 03.05.2024 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.05.2024
Faktúra FAK-2024-84 Zemný plyn - splátka 5/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.05.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-83 Energetické služby 5/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.05.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2024
Faktúra FAK-2024-82 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.05.2024
Faktúra FAK-2025-84 Telefón a správy 25,63 s DPH ZML-22-2011 30.04.2024 Orange Slovensko, a.s. 06.05.2025
Faktúra FAK-2024-81 Telefón a správy 25,02 s DPH ZML-22-2011 30.04.2024 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-80 Školenie - kybernetická bezpečnosť 72,00 s DPH 22.04.2024 CUBS plus, s.r.o., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-79 Servisná prehliadka kotla 353,28 s DPH 17.04.2024 SD Gelnica, s.r.o., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-77 Elektrická energia - Škola - 3/2024 812,88 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.04.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-76 Elektrická energia - ŠJ - 3/2024 575,32 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.04.2024 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-78 Záhradnícky substrát, bršlen 365,25 s DPH OBJ-2024-17 12.04.2024 AJVA, s.r.o., 30.04.2024
Objednávka OBJ-2024-17 Záhradnícky substrát, bršlen 365,25 s DPH 12.04.2024 AJVA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.04.2024
Faktúra FAK-2024-75 Telefón (pevné linky), internet 51,66 s DPH ZML-09-2011 09.04.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-74 Príspevok na stravu zamestnancov 3/2024 340,20 s DPH 09.04.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-73 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2024 126,00 s DPH 09.04.2024 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-72 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 03/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 08.04.2024 Ekover, s. r.o. 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-71 Videoseminár Mzdová účtovníčka II.Q 2024 35,00 s DPH 05.04.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-70 Videoseminár Správa registratúry škôl a ŠZ 35,00 s DPH 05.04.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-69 Energetické služby 4/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.04.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-68 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 18,59 s DPH OBJ-2024-16 03.04.2024 AURORA DEA, s.r.o., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-64 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 02.04.2024 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-63 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2024
Objednávka OBJ-2024-16 Spotrebný tovar - na opravu a údržbu 18,59 s DPH 02.04.2024 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.04.2024
Faktúra FAK-2024-65 Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2024 82,50 s DPH ZML-01/2020 02.04.2024 Filip Šamaj 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-67 Vodné a stočné 142,00 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.04.2024 PVPS spol., a.s., 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-66 Zemný plyn - splátka 4/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.04.2024 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2024
Faktúra FAK-2024-62 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V_F 2.splátka 4-6/2024 424,80 s DPH ZML-2023-15 28.03.2024 DD21 s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-61 Posúdenie zdravotného rizika 267,00 s DPH OBJ-2024-15 26.03.2024 PZS SOLUTION s.r.o., 28.03.2024
Objednávka OBJ-2024-15 Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku 267,00 s DPH 20.03.2024 PZS SOLUTION s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.03.2024
Objednávka OBJ-2024-14 Licencie pre žiakov - edukačný softvér 916,00 s DPH 20.03.2024 WocaBee s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.03.2024
Objednávka OBJ-2024-13 Školská multilicencia 196,00 s DPH 20.03.2024 Umíme to s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-59 Školská multilicencia 196,00 s DPH OBJ-2024-13 20.03.2024 Umíme to, s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-60 Licencia pre žiakov - edukačný softvér 916,00 s DPH OBJ-2024-14 20.03.2024 WocaBee s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-58 Elektrická energia - ŠJ - 2/2024 527,60 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.03.2024 Východoslov. energetika, a.s., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-56 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2024 26,60 s DPH 2/2015-ZSS 11.03.2024 Ekover, s. r.o. 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-57 Elektrická energia - Škola - 2/2024 838,94 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.03.2024 Východoslov. energetika, a.s., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-54 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2024 121,50 s DPH 07.03.2024 ŠJ pri Gymnáziu 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-55 Telefón (pevné linky), internet 50,42 s DPH ZML-09-2011 07.03.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-53 Príspevok na stravu zamestnancov 2/2024 328,05 s DPH 07.03.2024 ŠJ pri Gymnáziu 28.03.2024
Objednávka OBJ-2024-10 Ročné učiteľské konto 50,00 s DPH 04.03.2024 Lepšia geografia, o.z. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.03.2024
Objednávka OBJ-2024-11 Učebné pomôcky pre BIO 294,95 s DPH 04.03.2024 Alemat.cz spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.03.2024
Faktúra FAK-2024-46 Energetické služby 3/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.03.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-47 Spotrebný tovar 97,44 s DPH OBJ-2024-03 04.03.2024 PKVK-stav, s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-48 Vodné a stočné 187,37 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 04.03.2024 PVPS spol., a.s., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-49 Zemný plyn - splátka 3/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.03.2024 SPP, a.s., Bratislava, 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-50 Ročné učiteľské konto 50,00 s DPH OBJ-2024-10 04.03.2024 Lepšia geografia, o.z. 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-51 Zákl. sada pre micro:bit -uč. pom. pre IT 540,00 s DPH OBJ-2024-12 04.03.2024 StreamIT s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-52 Učebné pomôcky pre BIO 294,95 s DPH OBJ-2024-11 04.03.2024 Alemat.cz spol. s.r.o., 28.03.2024
Objednávka OBJ-2024-12 Zákl. sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" 540,00 s DPH 04.03.2024 StreamIT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.03.2024
Faktúra FAK-2024-45 Komunálny odpad a DSO - 1. splátka 357,00 s DPH Rozhod. Č. 4282 01.03.2024 Mesto Gelnica 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-44 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 01.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-43 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 01.03.2024 Orange Slovensko, a.s. 28.03.2024
Faktúra FAK-2024-42 Tonery do tlačiarní 640,08 s DPH OBJ-2024-09 28.02.2024 Marián Ondrejka - Wtrade 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-08 Lampa do dataprojektora Hitachi 112,52 s DPH 27.02.2024 Web Retail s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-39 Učebné pomôcky 80,75 s DPH OBJ-2024-06 27.02.2024 Gamesy s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-38 Učebné pomôcky - učebnice CJ 153,23 s DPH OBJ-2024-05 27.02.2024 Megabooks sk spol. s r.o., 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-09 Tonery do tlačiarní 640,08 s DPH 27.02.2024 Marián Ondrejka - Wtrade RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-40 Učebné pomôcky - e-knihy INF 397,40 s DPH OBJ-2024-07 27.02.2024 Mgr. P. Kučera 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-41 Lampa do dataprojektora HITACHI 112,52 s DPH OBJ-2024-08 27.02.2024 Web Retail s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-37 Učebné pomôcky - BIO 240,95 s DPH OBJ-2024-04 26.02.2024 Vedius Soft s.r.o., 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-04 Učebné pomôcky - BIO 240,95 s DPH 26.02.2024 Vedius Soft s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-05 Učebné pomôcky - učebnice CJ 153,23 s DPH 26.02.2024 Megabooks sk spol. s r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-06 Učebné pomôcky 80,75 s DPH 26.02.2024 Gamesy s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-07 Učebné pomôcky - e-knihy INF 397,40 s DPH 26.02.2024 Mgr. P. Kučera RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-03 Spotrebný tovar pre potreby údržby s DPH 23.02.2024 PKVK-stav, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Objednávka OBJ-2024-02 Tlačivá 160,92 s DPH 23.02.2024 ŠEVT, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-36 Nájom WC7835 2-4/2024 216,00 s DPH 1940004634 21.02.2024 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-35 Tlačivá 160,92 s DPH OBJ-2024-02 16.02.2024 ŠEVT, a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-34 Elektrická energia - ŠJ - 1/2024 610,44 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.02.2024 Východoslov. energetika, a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-33 Elektrická energia - Škola - 1/2024 901,70 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.02.2024 Východoslov. energetika, a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-32 Prac. Odev pre ŠJ 17,10 s DPH OBJ- ŠJ 16.02.2024 LaVendere s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-31 Prac. Odev pre ŠJ 17,10 s DPH OBJ- ŠJ 16.02.2024 LaVendere s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-30 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2024 113,50 s DPH 13.02.2024 ŠJ pri Gymnáziu 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-29 Príspevok na stravu zamestnancov 1/2024 306,45 s DPH 13.02.2024 ŠJ pri Gymnáziu 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-28 Videoseminár Odmeňovanie NZ škôl a šk. zariadení 39,98 s DPH 12.02.2024 Nezisková agentúra VESNA 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-27 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 01/2024 35,46 s DPH 2/2015-ZSS 09.02.2024 Ekover, s. r.o. 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-25 Elektrická energia - splátka 1-2/2024 škola=byt-firma 164,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 08.02.2024 Východoslovenská energetika, a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-24 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 13,69 s DPH ZML-12/2019 08.02.2024 DD21 s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-26 Telefón (pevné linky), internet 52,34 s DPH ZML-09-2011 08.02.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-22 Lyžiarsky výcvik 3 450,00 s DPH OBJ-2023-60 05.02.2024 MXM spol. s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-23 Vodné a stočné 199,50 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 05.02.2024 PVPS spol., a.s., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-19 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-21 Energetické služby 2/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.02.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-20 Zemný plyn - splátka 2/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.02.2024 SPP, a.s., Bratislava, 29.02.2024
Faktúra FAK-2024-18 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.01.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-17 Zemný plyn - splátka 1/2024 (ŠJ,byt-firma) 248,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 26.01.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-16 Prac. Odev pre ŠJ 17,00 s DPH OBJ- ŠJ 26.01.2024 LaVendere s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-15 Prac. Odev pre ŠJ 17,00 s DPH OBJ- ŠJ 23.01.2024 LaVendere s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-14 Videoseminár Odmeňovanie PaOZ škôl a šk. zariadení 39,99 s DPH 23.01.2024 Nezisková agentúra VESNA 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-13 Lyžiarsky výcvik 3 750,00 s DPH OBJ-2023-59 22.01.2024 Snowstav s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-12 Videoseminár RZD 2023 35,00 s DPH 18.01.2024 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-11 Zemný plyn - vyúčtovanie 2023 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -473,93 s DPH 6300143513 17.01.2024 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-10 Elektrická energia - ŠJ - 12/2023 379,52 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.01.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-09 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie 2023 - preplatok -89,52 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.01.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-08 Elektrická energia - Škola - 12/2023 611,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.01.2024 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-07 Finanč. Spravodaj r.2023 - doplatok 32,03 s DPH 12.01.2024 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-06 Telefón (pevné linky), internet 53,95 s DPH ZML-09-2011 10.01.2024 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-05 Montáž plyn. hadice - ŠJ 20,00 s DPH OBJ-2024-01 09.01.2024 SD Gelnica, s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-04 Energetické služby 1/2024 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 08.01.2024 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2024
Objednávka OBJ-2024-01 Plyn.hadica, montáž plyn.hadice - ŠJ 20,00 s DPH 05.01.2024 SD Gelnica, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.01.2024
Faktúra FAK-2024-03 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F 1.splátka 1-3/2024 424,80 s DPH ZML-2023-15 03.01.2024 DD21 s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-02 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2024
Faktúra FAK-2024-01 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 02.01.2024 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2024
Faktúra FAK-2023-268 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2023 25,34 s DPH 2/2015-ZSS 27.12.2023 Ekover, s. r.o. 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-267 Vodné a stočné 101,10 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 27.12.2023 PVPS spol., a.s., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-266 Spotrebný tovar - oprava, údržba 106,15 s DPH 21.12.2023 PKVK-stav s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-265 Spotrebný tovar 70,74 s DPH 18.12.2023 COLORLAK SK, s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-264 Tovar 271,90 s DPH 18.12.2023 TV ELEKTRONIK FABINY, P. Fabiny 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-70 Spotrebný tovar - oprava, údržba 106,15 s DPH 15.12.2023 PKVK-stav, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-263 EduPage eGovernment modul 228,00 s DPH 15.12.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-262 aSc dochádzka 609,00 s DPH 15.12.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-261 Služby - Študentský časopis na rok 36,00 s DPH 15.12.2023 Komensky VIRAL, s.r.o., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-67 Produkt EduPage eGovenment 228,00 s DPH 15.12.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Objednávka OBJ-2023-66 aSc dochádzka 609,00 s DPH 15.12.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Objednávka OBJ-2023-69 Spotrebný tovar - farby 70,74 s DPH 15.12.2023 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Objednávka OBJ-2023-68 Tovar 271,90 s DPH 14.12.2023 TV-Elektgronik Fabiny RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-260 Kancelárske potreby 664,25 s DPH 14.12.2023 Miroslav Šmelko 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-259 Reklamné predmety 534,53 s DPH 14.12.2023 Sketch s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-258 Publikácia - Žiak s psych. Problémami 177,60 s DPH 14.12.2023 Nakladateľstvo FÓRUM s.r.o., org. Zložka 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-256 Elektrická energia - ŠJ - 11/2023 505,18 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.12.2023 Východoslov. energetika, a.s., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-257 Ročná licencia Parti rozpočet pre SŠ 49,00 s DPH 13.12.2023 Decision 21 s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-255 Elektrická energia - Škola -11/2023 714,04 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.12.2023 Východoslov. energetika, a.s., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-65 Kancelárske potreby 664,25 s DPH 13.12.2023 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-254 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 11,12/2023 218,50 s DPH 12.12.2023 ŠJ pri Gymnáziu 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-253 Príspevok na stravu zamestnancov 11,12/2023 589,95 s DPH 12.12.2023 ŠJ pri Gymnáziu 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-252 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 12.12.2023 Ekover, s. r.o. 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-251 USB kľúče 274,20 s DPH OBJ-2023-61 12.12.2023 THEMIS 4 You s.r.o., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-64 Reklamné predmety 534,53 s DPH 12.12.2023 Sketch s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Objednávka OBJ-2023-62 Ročná licencia na školskú Parti rozpočet pre SŠ 49,00 s DPH 11.12.2023 Decision 21 s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Objednávka OBJ-2023-63 Publikácia - Žiak s psychickými problémami 177,60 s DPH 11.12.2023 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., OZ RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-250 Kompletná zložka RŠ - PREMIUM 189,90 s DPH OBJ-2023-58 08.12.2023 Nakladateľstvo FÓRUM s.r.o., org. Zložka 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-59 Lyžiarksy výcvik 4.roč. (Telgárt) 6 183.00 s DPH 08.12.2023 Snowstav s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-249 Telefón (pevné linky), internet 50,88 s DPH ZML-09-2011 08.12.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-60 Lyžiarsky výcvik - 8.roč. (Drienica) 3 910.00 s DPH 08.12.2023 Hotel Javorna & Wellnes - prevádzka RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-246 Hasiace prístroje 37,00 s DPH OBJ-2023-57 07.12.2023 OHNÍK, s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-247 Činnosť technika BOZP, PO za 10,11,12/2023 82,50 s DPH ZML-01/2020 07.12.2023 Filip Šamaj 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-248 Webinár - Aktuality MÚ 49,00 s DPH 07.12.2023 Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-244 Energetické služby 12/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.12.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.12.2023
Faktúra FAK-2023-245 Zemný plyn - splátka 12/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.12.2023 SPP, a.s., Bratislava, 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-61 USB kľúče s potlačou 274,20 s DPH 05.12.2023 THEMIN 4 YOU s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-243 Spotrebný tovar 557,06 s DPH OBJ-2023-56 04.12.2023 AURORA DEA, s.r.o., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-57 Hasiaci prístroj práškový 37,00 s DPH 01.12.2023 OHNÍK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-242 Výkon zodpovednej osoby 12/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 01.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.12.2023
Objednávka OBJ-2023-58 Kontrolná zložka RŠ-Prémium 189,90 s DPH 01.12.2023 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., OZ RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2023
Faktúra FAK-2023-241 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 30.11.2023 Orange Slovensko, a.s. 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-240 Vodné a stočné 153,02 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.11.2023 PVPS spol., a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-239 Služby Zborovňa komplet r.2024 188,50 s DPH VK/18/01/003 28.11.2023 Komensky, s.r.o., 30.11.2023
Objednávka OBJ-2023-56 Spotrebný tovar - na opravu a údržbu 557,06 s DPH 27.11.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-238 Školenie - Nová elektron. platforma 75,00 s DPH 24.11.2023 ASVO s.r.o., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-237 Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov 551,52 s DPH OBJ-2023-55 20.11.2023 Kancelária123.sk s.r.o., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-236 Rol up "naučme deti zdraviť" 120,00 s DPH OBJ-2023-54 20.11.2023 Kobukrav občianske združenie 30.11.2023
Objednávka OBJ-2023-55 Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov 551,52 s DPH 15.11.2023 Kancelária123.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2023
Faktúra FAK-2023-235 Elektrická energia - ŠJ - 10/2023 500,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-234 Elektrická energia - Škola -10/2023 551,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-233 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 13.11.2023 Ekover, s. r.o. 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-232 Elektrická energia - splátka 6-8/2023 škola=byt-firma 148,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-231 Telefón (pevné linky), internet 52,27 s DPH ZML-09-2011 09.11.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.11.2023
Objednávka OBJ-2023-54 Rollup s pozdravmi vo viacerých jazykových verziách 120,00 s DPH 07.11.2023 Kobukrav občianske združenie, RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2023
Faktúra FAK-2023-229 Príspevok na stravu zamestnancov 10/2023 322,65 s DPH 07.11.2023 ŠJ pri Gymnáziu 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-230 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 10/2023 119,50 s DPH 07.11.2023 ŠJ pri Gymnáziu 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-227 Prenájom Xerox WC 7835 11/2023-1/2024 216,00 s DPH 1940004634 06.11.2023 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-228 Spotrebný tovar 238,94 s DPH OBJ-2023-53 06.11.2023 AURORA DEA, s.r.o., 30.11.2023
Objednávka OBJ-2023-53 Spotrebný tovar 238,94 s DPH 02.11.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2023
Faktúra FAK-2023-220 Elektrická energia - ŠJ - 1/2023 opravná -19,60 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-213 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 02.11.2023 Orange Slovensko, a.s. 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-214 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-215 Učebnica cudzie jazyky 37,05 s DPH 02.11.2023 Klett nakladateľstvo, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-216 Energetické služby 11/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.11.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-217 Vodné a stočné 142,91 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.11.2023 PVPS spol., a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-219 Elektrická energia - Škola -1/2023 opravná -28,58 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-218 Zemný plyn - splátka 11/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.11.2023 SPP, a.s., Bratislava, 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-221 Elektrická energia - Škola -2/2023 opravná -26,18 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-222 Elektrická energia - ŠJ - 2/2023 opravná -20,09 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-223 Elektrická energia - Škola -3/2023 opravná -25,74 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-224 Elektrická energia - ŠJ - 3/2023 opravná -19,24 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-225 Elektrická energia - Škola - 4/2023 opravná -24,17 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-226 Elektrická energia - ŠJ - 4/2023 opravná -17,39 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 02.11.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2023
Faktúra FAK-2023-212 Práčka Whirlpool TDLR 5030L EU/N 339,00 s DPH OBJ-2023-52 26.10.2023 Ing. Radovan Korfanta - IRK, SORA Elektro 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-204 Elektrická energia - Škola -1/2023 opravná -95,20 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-205 Elektrická energia - ŠJ - 1/2023 opravná -65,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-206 Elektrická energia - Škola -2/2023 opravná -87,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-207 Elektrická energia - ŠJ - 2/2023 opravná -66,90 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-208 Elektrická energia - Škola -3/2023 opravná -85,72 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-209 Elektrická energia - ŠJ - 3/2023 opravná -64,09 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-210 Elektrická energia - Škola - 4/2023 opravná -80,47 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-211 Elektrická energia - ŠJ - 4/2023 opravná -57,89 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 24.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Objednávka OBJ-2023-52 Páčka Whirlpool TDLR 5030L EU/N 339,00 s DPH 23.10.2023 Ing. Radovan Korfanta - IRK, SORA Elektro RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-203 Verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH 19.10.2023 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.10.2023
Objednávka OBJ-2023-51 Učebné pomôcky pre TV 539,62 s DPH 18.10.2023 Necy, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-202 Učebné pomôcky pre TV 539,62 s DPH OBJ-2023-51 18.10.2023 Necy s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-198 Odb. prehliadky a odb. skúšky systému ochrany pred bleskom 211,86 s DPH OBJ-2023-47 16.10.2023 NAL s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-200 Odb. prehliadky a odb. skúšky el.zariadenia ŠJ 396,89 s DPH OBJ-2023-44 16.10.2023 NAL s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-201 Odb. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov v užívaní 859,68 s DPH OBJ-2023-45 16.10.2023 NAL s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-199 Odb. prehliadky a odb. skúšky el. zariadenia - núdzové osvetlenie 194,37 s DPH OBJ-2023-46 16.10.2023 NAL s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-196 Finanč. Spravodaj r.2023 - preddavok navýšenie 18,00 s DPH 12.10.2023 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-197 Finanč. Spravodaj r.2022 - doplatok 26,40 s DPH 12.10.2023 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-195 Elektrická energia - ŠJ - 9/2023 429,77 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-194 Elektrická energia - Škola -9/2023 312,25 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.10.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2023
Objednávka OBJ-2023-50 Spotrebný tovar 67,60 s DPH 11.10.2023 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.10.2023
Faktúra FAK-2023-193 Spotrebný tovar - farby a potreby na maľovanie 67,60 s DPH OBJ-2023-50 11.10.2023 COLORLAK SK, s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-192 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 10.10.2023 Ekover, s. r.o. 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-191 Telefón (pevné linky), internet 50,32 s DPH ZML-09-2011 10.10.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-190 Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy 480,00 s DPH OBJ-2023-49 09.10.2023 Tomáš Kočik 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-186 Činnosť technika BOZP, PO za 7,8,9/2023 82,50 s DPH ZML-01/2020 05.10.2023 Filip Šamaj 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-184 Zemný plyn - splátka 10/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.10.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-185 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 371,81 s DPH ZML-12/2019 05.10.2023 DD21 s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-189 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 9/2023 107,50 s DPH 05.10.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-188 Príspevok na stravu zamestnancov 9/2023 319,95 s DPH 05.10.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-187 Vodné a stočné 227,52 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 05.10.2023 PVPS spol., a.s., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-183 Energetické služby 10/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.10.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-182 Spotrebný tovar 64,85 s DPH OBJ-2023-48 04.10.2023 AURORA DEA, s.r.o., 31.10.2023
Objednávka OBJ-2023-49 Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy 480,00 s DPH 04.10.2023 Tomáš Kočik RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.10.2023
Faktúra FAK-2023-180 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 02.10.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2023
Objednávka OBJ-2023-48 Spotrebný tovar 64,85 s DPH 02.10.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.10.2023
Faktúra FAK-2023-181 Výkon zodpovednej osoby 10/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.10.2023
Faktúra FAK-2023-179 Oprava umývačky ŠJ 150,00 s DPH OBJ-4.23 SJ 25.09.2023 MH Elmont s.r.o., 29.09.2023
Objednávka OBJ-2023-44 Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia ŠJ Gymnázium Gelnica s DPH 20.09.2023 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.09.2023
Objednávka OBJ-2023-45 Odb.prehliadka a odb.skúška el. spotrebičov a el. náradia Gymnázium Gelnica s DPH 20.09.2023 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.09.2023
Objednávka OBJ-2023-46 Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia Gymnázium Gelnica s DPH 20.09.2023 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.09.2023
Objednávka OBJ-2023-47 Odb.prehliadka a odb.skúška systému ochrany pred bleskom Gymnázium Gelnica s DPH 20.09.2023 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.09.2023
Faktúra FAK-2023-178 Elektrická energia - ŠJ - 8/2023 189,08 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2023 Východoslov. energetika, a.s., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-177 Elektrická energia - Škola -8/2023 170,83 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2023 Východoslov. energetika, a.s., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-176 Za tovar a služby podľa zmluvy o dielo 2023/06/21/2 67 590,65 s DPH Zml. o dielo 2023/06/21/2 13.09.2023 Tenger s.r.o., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-175 Komunálny odpad a DSO - 2. splátka 223,00 s DPH Rozhod. Č. 4483 12.09.2023 Mesto Gelnica 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-174 Zemné práce a dopravné služby s prevozom štrkoviny v rámci školy 139,70 s DPH OBJ-2023-41 08.09.2023 Technické služby mesta 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-173 Doménové služby 23,90 s DPH ZML-09-2011 08.09.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-172 Telefón (pevné linky), internet 49,67 s DPH ZML-09-2011 08.09.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-166 Spotrebný tovar 32,29 s DPH OBJ-2023- 06.09.2023 AURORA DEA, s.r.o., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-168 Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve 20,00 s DPH 06.09.2023 NO RECYKLOHRY 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-167 Zemný plyn - splátka 9/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 06.09.2023 SPP, a.s., Bratislava, 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-169 Čistiace prostriedky ŠJ 825,72 s DPH OBJ ŠJ 76/2023 06.09.2023 HygArt s.r.o., 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-170 Príspevok na stravu zamestnancov 8/2023 47,25 s DPH 06.09.2023 ŠJ pri Gymnáziu 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-171 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 8/2023 17,50 s DPH 06.09.2023 ŠJ pri Gymnáziu 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-165 Energetické služby 9/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.09.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.09.2023
Faktúra FAK-2023-164 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 04.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.09.2023
Objednávka OBJ-2023-43 Spotrebný tovar 32,29 s DPH 04.09.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.09.2023
Objednávka OBJ-2023-41 Zemné práce, doprav. služby s prevozom štrkoviny v areály školy s DPH 31.08.2023 Techncké služby mesta Gelnica RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2023
Objednávka OBJ-2023-42 Spotrebný tovar - farby a maliarske potreby 373,68 s DPH 31.08.2023 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-163 Spotrebný tovar - farby a potreby na maľovanie 373,68 s DPH OBJ-2023-42 31.08.2023 COLORLAK SK, s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-158 Telefón a správy 25,12 s DPH ZML-22-2011 30.08.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-160 Školské lavice a stoličky 1 400,00 s DPH OBJ-2023-35 30.08.2023 Daffer spol. s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-161 Náhradné diely do krovinorezu 27,93 s DPH OBJ-2023-40 30.08.2023 ZaTechServis, s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-162 Učebnice 480,25 s DPH OBJ-2023-37 30.08.2023 Preškoly.sk, s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-159 Učebnice a prac.zošity - cudzie jazyky 1 216,35 s DPH OBJ-2023-38 30.08.2023 Gorila.sk, Martinus, s.r.o., 31.08.2023
Objednávka OBJ-2023-40 Náhradné diely do krovinorezu 27,93 s DPH 30.08.2023 ZaTechServis, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-157 Vodné a stočné 152,17 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 28.08.2023 PVPS spol., a.s., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-156 Čistiace prostriedky 42,00 s DPH OBJ-2023-39 23.08.2023 HygArt s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-155 Učebnice a prac. zošity 989,70 s DPH OBJ-2023-36 18.08.2023 Littera, R. Šrobár 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-154 Výstavba multifunkčného ihriska - 2.časť 70 477,91 s DPH ZoD 2022/1031 18.08.2023 BaUstrav corporation s.r.o., 31.08.2023
Objednávka OBJ-2023-39 Čistiace prostriedky 42,00 s DPH 17.08.2023 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-153 Penalizačná faktúra - vyúčt. fa energ. služieb 2022 po lehote splatnosti 11,77 s DPH ZML-17-2012 15.08.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-151 Elektrická energia - Škola -7/2023 137,62 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.08.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-152 Elektrická energia - ŠJ - 7/2023 159,60 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.08.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-150 Telefón (pevné linky), internet 49,22 s DPH ZML-09-2011 09.08.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-149 Elektrická energia - splátka 6-8/2023 škola=byt-firma 148,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 08.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-148 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2023 9,00 s DPH 03.08.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-147 Príspevok na stravu zamestnancov 7/2023 24,30 s DPH 03.08.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-146 Energetické služby 8/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.08.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-144 Zemný plyn - splátka 8/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.08.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-145 Prenájom Xerox WC 7835 8/2023-10/2023 216,00 s DPH 1940004634 02.08.2023 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-143 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.08.2023
Faktúra FAK-2023-141 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 31.07.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-142 Vodné a stočné 312,53 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.07.2023 PVPS spol., a.s., 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-36 Učebnice a prac. zošity 989,70 s DPH 25.07.2023 Littera, R. Šrobár RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-37 Učebnice 480,25 s DPH 25.07.2023 PreSkoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-38 Učebnice a prac. zošity pre CJ 1 204.20 s DPH 25.07.2023 Gorila.sk Martinus, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-140 Jednorázový ročný poplatok 168,00 s DPH ZML-11-2018 24.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-139 Elektrická energia - ŠJ - 6/2023 423,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.07.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-138 Elektrická energia - Škola - 6/2023 315,18 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.07.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-137 Pracovné zošity SJL a Literatúra 9. ročník 147,00 s DPH OBJ-2023-34 18.07.2023 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-34 Pracovné zošity SLJ a Literatúra 9 147,00 s DPH 17.07.2023 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2023
Objednávka OBJ-2023-35 Školské sety - lavice a stoličky 1 400.00 s DPH 17.07.2023 Daffer spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-136 Vzdelávací program - Program koordinátorov digit. kompetencií 50,00 s DPH OBJ-2023-33 13.07.2023 Junior Achievement Slovensko, n.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-133 Učebné pomôcky pre TV 122,49 s DPH OBJ-2023-32 11.07.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-132 Oprava chodníka okolo ihriska 19 406,86 s DPH ZML 2023/06/21/2 11.07.2023 Tenger, s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-135 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023 124,50 s DPH 11.07.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-134 Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023 368,55 s DPH 11.07.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-32 Učebné pomôcky pre TV 122,49 s DPH 11.07.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2023
Objednávka OBJ-2023-33 Program koordinátorov digitálnych kompetencií 50,00 s DPH 11.07.2023 Junior Achievement Slovensko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2023
Faktúra FAK-2023-131 Telefón (pevné linky), internet 50,33 s DPH ZML-09-2011 10.07.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-130 Aktualizácia rozpočtu - "Bežecká dráha" 180,00 s DPH OBJ-2023-28 10.07.2023 JP POKRYVKA s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-129 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 06.07.2023 Ekover, s. r.o. 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-128 Vodné a stočné 312,53 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 06.07.2023 PVPS spol., a.s., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-127 Zemný plyn - splátka 7/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 06.07.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-126 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 141,06 s DPH ZML-12/2019 06.07.2023 DD21 s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-125 Vzdelávací program - Viac ako peniaze 60,00 s DPH OBJ-2023-31 04.07.2023 Junior Achievement Slovensko, n.o., 31.07.2023
Objednávka OBJ-2023-31 Vzdelávanie - Viac ako peniaze 60,00 s DPH 03.07.2023 Junior Achievement Slovensko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.07.2023
Faktúra FAK-2023-121 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 48,00 s DPH ZML-11-2018 03.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-122 Telefón a správy 25,00 s DPH ZML-22-2011 03.07.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-124 Energetické služby 7/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.07.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-123 Kurz 1. pomoci pre pedagog. zamest. 338,00 s DPH OBJ-202327 03.07.2023 Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o., 31.07.2023
Faktúra FAK-2023-120 Kancelárske potreby 80,10 s DPH OBJ-2023-29 29.06.2023 Miroslav Šmelko 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-119 Činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6/2023 82,50 s DPH ZML-01/2020 29.06.2023 Filip Šamaj 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-118 ASC agenda komplet SŠ 2024 529,00 s DPH OBJ-2023-30 27.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 30.06.2023
Objednávka OBJ-2023-30 ASC agenda komplet SŠ 2024 529,00 s DPH 26.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2023
Objednávka OBJ-2023-29 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 80,10 s DPH 26.06.2023 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2023
Objednávka OBJ-2023-28 Služby aktual.rozpočtu stavebnej zákazky 180,00 s DPH 26.06.2023 JP POKRYVKA s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-117 Proces VO 500,00 s DPH OBJ-2023-22 21.06.2023 CELON s.r.o., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-116 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 19.06.2023 SOFT-GL, spol. s.r.o., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-115 Časopis Geografia 15,00 s DPH 15.06.2023 EPL, s.r.o., 30.06.2023
Objednávka OBJ-2023-27 Kurz 1. pomoci s certifikátom 338,00 s DPH 15.06.2023 Akadémia záchranárstva a prvej pomoci,spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2023
Faktúra FAK-2023-114 Elektrická energia - ŠJ - 5/2023 487,78 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.06.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-113 Elektrická energia - Škola - 5/2023 478,20 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.06.2023 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-112 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 12.06.2023 Ekover, s. r.o. 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-111 Telefón (pevné linky), internet 49,82 s DPH ZML-09-2011 09.06.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-109 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023 133,00 s DPH 06.06.2023 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-110 Preprava študentov 921,00 s DPH OBJ-2023-17 06.06.2023 Fajth PD, s.r.o., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-108 Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023 359,10 s DPH 06.06.2023 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-106 Spotrebný tovar 44,34 s DPH OBJ-2023-26 05.06.2023 AURORA DEA, s.r.o., 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-105 Zemný plyn - splátka 6/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.06.2023 SPP, a.s., Bratislava, 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-107 Energetické služby 6/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.06.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-104 Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky 200,00 s DPH OBJ-2023-25 02.06.2023 Ing. Jana Kušnieriková 30.06.2023
Faktúra FAK-2023-103 Výkon zodpovednej osoby 6/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.06.2023
Objednávka OBJ-2023-25 Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky 200,00 s DPH 01.06.2023 Ing. Jana Kušnieriková RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2023
Objednávka OBJ-2023-26 Spotrebný tovar - hrable,keramický vršok 1/2" 44,34 s DPH 01.06.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2023
Objednávka OBJ-2023-24 Návšteva Atlantis Center 303,40 s DPH 31.05.2023 Anemona n.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-102 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 256,60 s DPH ZML-12/2019 31.05.2023 DD21 s.r.o., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-101 Návšteva Atlantis Center 303,40 s DPH OBJ-2023-24 31.05.2023 Anemona n.o., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-98 Vodné a stočné 251,34 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.05.2023 PVPS spol., a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-97 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 30.05.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-23 Active ION filter Woods pre AD20/AD30 139,50 s DPH 30.05.2023 BIET EUROPE s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-99 Active ION filter Woods pre AD20/AD30 139,50 s DPH OBJ-2023-23 30.05.2023 BIET EUROPE s.r.o., 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-22 Služby prípravy a realizácie VO 500,00 s DPH 25.05.2023 CELON, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-96 Bianco tlačivá 186,60 s DPH OBJ-2023-21 23.05.2023 ŠEVT, a.s., 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-21 Bianco tlačivá 186,60 s DPH 23.05.2023 ŠEVT, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-95 Betón 157,12 s DPH OBJ-2023-20 22.05.2023 TRIPA, s.r.o., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-94 Pracovné prostriedky pre upratovačky 69,32 s DPH OBJ-2023-19 22.05.2023 ROIN s.r.o., 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-19 Pracovné prostriedky pre upratovačky 69,32 s DPH 18.05.2023 ROIN s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-20 Betón 157,12 s DPH 18.05.2023 TRIPA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-93 Elektrická energia - ŠJ - 4/2023 478,94 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-92 Elektrická energia - Škola - 4/2023 618,60 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-91 Telefón (pevné linky), internet 50,48 s DPH ZML-09-2011 11.05.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-90 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 10.05.2023 Ekover, s. r.o. 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-89 Hasiace prístroje 84,00 s DPH OBJ-2023-18 10.05.2023 Filip Šamaj 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-18 Hasiace prístroje 84,00 s DPH 09.05.2023 Filip Šamaj RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.05.2023
Faktúra FAK-2023-88 Vodné a stočné 224,52 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 09.05.2023 PVPS spol., a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-87 Elektrická energia - splátka 3-5/2023 škola=byt-firma 148,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-86 Prenájom Xerox WC 7835 5/2023-7/2023 216,00 s DPH 1940004634 04.05.2023 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-100 Energetické služby - vyúčtovanie 2022 5 349,36 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.05.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-83 Energetické služby 5/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.05.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-84 Príspevok na stravu zamestnancov 4/2023 272,70 s DPH 04.05.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-85 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2023 101,00 s DPH 04.05.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-82 Zemný plyn - splátka 5/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.05.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-81 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 02.05.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2023
Objednávka OBJ-2023-17 Autobusová doprava Levice s DPH 02.05.2023 Fajth PD, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.05.2023
Faktúra FAK-2023-80 Výkon zodpovednej osoby 5/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.05.2023
Faktúra FAK-2023-79 Videoseminár 30,00 s DPH 20.04.2023 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-78 Elektrická energia - ŠJ - 3/2023 524,21 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.04.2023 Východoslov. energetika, a.s., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-77 Elektrická energia - Škola - 3/2023 656,99 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.04.2023 Východoslov. energetika, a.s., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-76 Servis zabezpečovacieho systému 120,00 s DPH OBJ-2023-16 11.04.2023 Real Security, s.r.o., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-75 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 03/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 11.04.2023 Ekover, s. r.o. 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-74 Telefón (pevné linky), internet 50,64 s DPH ZML-09-2011 11.04.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-73 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2023 117,00 s DPH 05.04.2023 ŠJ pri Gymnáziu 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-72 Príspevok na stravu zamestnancov 3/2023 315,50 s DPH 05.04.2023 ŠJ pri Gymnáziu 28.04.2023
Objednávka OBJ-2023-16 Servis zabezpečovacieho systému 120,00 s DPH 04.04.2023 Real Security, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 18.04.2023
Faktúra FAK-2023-68 Sada GOLA 85,00 s DPH OBJ-2023-15 04.04.2023 AURORA DEA, s.r.o., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-71 Vodné a stočné 191,05 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 04.04.2023 PVPS spol., a.s., 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-70 Zemný plyn - splátka 4/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.04.2023 SPP, a.s., Bratislava, 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-69 Energetické služby 4/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.04.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.04.2023
Faktúra FAK-2023-67 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.04.2023
Objednávka OBJ-2023-15 Sada GOLA 1/2", 1/4" 85,00 s DPH 31.03.2023 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-66 Telefón a správy 23,02 s DPH ZML-22-2011 30.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-65 Činnosť BOZP a PO -1,2,3/2023 82,50 s DPH ZML-01/2020 29.03.2023 Filip Šamaj 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-64 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 318,14 s DPH ZML-12/2019 29.03.2023 DD21 s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-63 Dobropis - učeb. pomôcky - knihy -16,58 s DPH 23.03.2023 Libristo Media s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-62 Čistiace prostriedky 817,32 s DPH OBJ-2023-14 23.03.2023 HygArt s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-61 Výmena svietidiel v spoloč. priestoroch za LED 3 233,76 s DPH ZML-2023-02 23.03.2023 ZAHY s.r.o., 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-14 Čistiace prostriedky 817,32 s DPH 21.03.2023 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-13 Tonery, batérie 503,30 s DPH 21.03.2023 Ledum Kamara SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-60 Tonery a batérie 503,30 s DPH OBJ-2023-13 21.03.2023 Ledum Kamara SK, s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-59 Učebnice - zapožičanie 44,46 s DPH OBJ-2023-12 20.03.2023 Klett nakladateľstvo, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-58 Prenájom Xerox WC 7835 za 2-4/2023 216,00 s DPH 1940004634 17.03.2023 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-12 Učebnice - zapožičanie 44,46 s DPH 16.03.2023 Klett nakladateľstvo s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-11 Projektor Vivitek 560,00 s DPH 13.03.2023 Interaktívna trieda.sk, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Faktúra FAK-2023-56 Elektrická energia - Škola - 2/2023 667,97 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.03.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-57 Elektrická energia - ŠJ - 2/2023 544,78 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.03.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-55 Projektor Vivitek DX283ST 566,00 s DPH OBJ-2023-11 13.03.2023 Interaktívna trieda.sk s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-53 Telefón (pevné linky), internet 51,52 s DPH ZML-09-2011 10.03.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-52 SET Fiskars 1023634 134,70 s DPH OBJ-2023-09 10.03.2023 Landema Group s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-51 Výpočtová technika 1 755,90 s DPH OBJ-2023-08 10.03.2023 Furbify s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-54 Výpočtová technika a príslušenstvo 4 074,12 s DPH OBJ-2023-10 10.03.2023 Datacomp s.r.o., 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-08 Výpočtová technika - PC, monitory 1 755.90 s DPH 10.03.2023 furbify s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Objednávka OBJ-2023-10 Výpočtová technika - PC, príslušenstvo k PC 4 074.12 s DPH 10.03.2023 Datacomp s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Objednávka OBJ-2023-09 SET FISKARS 1023634 134,70 s DPH 10.03.2023 Landema Group s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Faktúra FAK-2023-50 Komunálny odpad a DSO - 1. splátka 223,00 s DPH Rozhod. Č. 4483 08.03.2023 Mesto Gelnica 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-07 Učebné pomôcky 108,50 s DPH 06.03.2023 Škola,sk, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Faktúra FAK-2023-48 Učebné pomôcky 108,50 s DPH OBJ-2023-07 06.03.2023 Škola.sk, s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-43 Popisovače, náhradný atrament, utierky na tabule 443,60 s DPH OBJ-2023-02 03.03.2023 Andrej Lučenič - CAR LINE 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-42 Učebné pomôcky pre TV 95,78 s DPH OBJ-2023-04 03.03.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-44 Učebné pomôcky 141,94 s DPH OBJ-2023-05 03.03.2023 preskoly.sk s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-45 Učebné pomôcky - knihy 127,74 s DPH OBJ-2023-06 03.03.2023 Libristo Media s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-46 Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023 351,00 s DPH 03.03.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-47 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2023 130,00 s DPH 03.03.2023 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-04 Učebné pomôcky pre TV 95,78 s DPH 02.03.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Objednávka OBJ-2023-06 Učebné pomôcky - knihy 127,74 s DPH 02.03.2023 Libristo Media s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Objednávka OBJ-2023-03 Ročné učiteľské konto 50,00 s DPH 02.03.2023 Lepšia geografia o.z., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Objednávka OBJ-2023-05 Učebné pomôcky 141,94 s DPH 02.03.2023 preskoly,sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Faktúra FAK-2023-35 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-41 Energetické služby 3/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.03.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-36 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 02.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-37 Ročné učiteľské konto 50,00 s DPH OBJ-2023-03 02.03.2023 Lepšia geografia, o.z. 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-38 Zemný plyn - splátka 3/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.03.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-39 Vodné a stočné 280,28 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.03.2023 PVPS spol., a.s., 31.03.2023
Faktúra FAK-2023-40 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2023 33,77 s DPH 2/2015-ZSS 02.03.2023 Ekover, s. r.o. 31.03.2023
Objednávka OBJ-2023-02 Popisovače, náhradný atrament, stierky na tabule 443,60 s DPH 01.03.2023 Andrej Lučenič - Car Line RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.03.2023
Faktúra FAK-2023-34 Odvlhčovače a čističky vzduchu 1 347,00 s DPH OBJ-2023-01 28.02.2023 BIET EUROPE s.r.o., 01.03.2023
Objednávka OBJ-2023-01 Odvlhčovače a čističky vzduchu 1 347.00 s DPH 27.02.2023 BIET EUROPE s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-33 Overenie váhy a závažia - ŠJ 50,64 s DPH OBJ-ŠJ 27.02.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-32 Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ 42,00 s DPH OBJ-ŠJ 27.02.2023 Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-31 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 118,34 s DPH ZML-12/2019 17.02.2023 DD21 s.r.o., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-30 Elektrická energia - ŠJ - 1/2023 532,46 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.02.2023 Východoslov. energetika, a.s., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-29 Elektrická energia - Škola - 1/2023 726,35 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.02.2023 Východoslov. energetika, a.s., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-28 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 01/2023 25,34 s DPH 2/2015-ZSS 13.02.2023 Ekover, s. r.o. 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-26 Vodné a stočné 238,00 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 09.02.2023 PVPS spol., a.s., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-27 Telefón (pevné linky), internet 51,77 s DPH ZML-09-2011 09.02.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-24 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2023 109,98 s DPH 07.02.2023 ŠJ pri Gymnáziu 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-22 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 07.02.2023 Orange Slovensko, a.s. 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-25 Elektrická energia - splátka 1-2/2023 škola=byt-firma 148,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-23 Príspevok na stravu zamestnancov 1/2023 295,65 s DPH 07.02.2023 ŠJ pri Gymnáziu 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-21 Ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky výcvik 185,00 s DPH 06.02.2023 Snowstav s.r.o., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-20 Zemný plyn - splátka 1-2/2023 (ŠJ,byt-firma) 363,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 06.02.2023 SPP, a.s., Bratislava, 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-19 Energetické služby 2/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.02.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-18 Výkon zodpovednej osoby 2/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.03.2023
Faktúra FAK-2023-17 Lyžiarsky výcvik 3 300,00 s DPH OBJ-2022-60 31.01.2023 Snowstav s.r.o., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-16 Videoseminár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH 19.01.2023 Regionálne vzdelávacie centrum 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-13 Elektrická energia - Škola - 12/2022 317,81 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.01.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-14 Elektrická energia - ŠJ - 12/2022 240,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 17.01.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-15 Zemný plyn - vyúčtovanie 2022 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -103,29 s DPH 6300143513 17.01.2023 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-12 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok 0,19 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.01.2023 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-11 Finanč. Spravodaj r.2022 - doplatok 33,41 s DPH 16.01.2023 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-10 ÚZ r.2022 doplatok 263,40 s DPH 13.01.2023 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-09 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 201,89 s DPH ZML-12/2019 12.01.2023 DD21 s.r.o., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-08 Videoseminár RZD 2022 30,00 s DPH 10.01.2023 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-07 Telefón (pevné linky), internet 50,92 s DPH ZML-09-2011 10.01.2023 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-06 Prenájom Xerox WC 7835 11/2022-1/2023 216,00 s DPH 1940004634 10.01.2023 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-05 Elektroinštalačné práce 470,70 s DPH OBJ-2023- 10.01.2023 MH Elmont s.r.o., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-04 Telefón a správy 21,99 s DPH ZML-22-2011 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-03 Energetické služby 1/2023 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.01.2023 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-02 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2023
Faktúra FAK-2023-01 Telefón a správy 23,01 s DPH ZML-22-2011 02.01.2023 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2023
Faktúra FAK-2022-246 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2022 23,90 s DPH 2/2015-ZSS 27.12.2022 Ekover, s. r.o. 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-247 Vodné a stočné 148,62 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 27.12.2022 PVPS spol., a.s., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-245 Učebnice cudzích jazykov 269,17 s DPH OBJ-2022-64 23.12.2022 Panta Rhei, s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-242 Notebook Acer Extensa 406,72 s DPH OBJ-2022-65 23.12.2022 Datacomp s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-241 Pracovné odevy a obuv 313,30 s DPH OBJ-2022-61 23.12.2022 LaVendere s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-243 Učebné pomôcky - chémia 317,30 s DPH OBJ-2022-62 23.12.2022 Učebné pomôcky s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-244 Sady popisovačov na tabule 100,52 s DPH OBJ-2022-63 23.12.2022 PLUG s.r.o., 27.12.2022
Objednávka OBJ-2022-66 Knihy- chémia, biológia 36,19 s DPH 22.12.2022 UVLF RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Objednávka OBJ-2022-63 Sady popisovačov na tabule 100,52 s DPH 22.12.2022 PLUG s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Objednávka OBJ-2022-64 Učebnice cudzích jazykov 269,17 s DPH 22.12.2022 Panta Rhei, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Objednávka OBJ-2022-62 Učebné pomôcky - chémia 317,30 s DPH 22.12.2022 Učebné pomôcky s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Objednávka OBJ-2022-65 Notebook Acer Extensa 406,72 s DPH 22.12.2022 Datacomp s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Faktúra FAK-2022-240 Knihy - Biológia, Chémia 36,19 s DPH OBJ-2022-66 21.12.2022 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie 27.12.2022
Objednávka OBJ-2022-61 Pracovné odevy a obuv 313,30 s DPH 21.12.2022 LaVendere s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Objednávka OBJ-2022-60 Lyžiarsky výcvik pre žiakov s DPH 19.12.2022 Snowstav s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.12.2022
Faktúra FAK-2022-239 Čistiace prostriedky - Škola 490,72 s DPH ZML-2022-09 15.12.2022 HygArt s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-237 Elektrická energia - ŠJ - 11/2022 301,79 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.12.2022 Východoslov. energetika, a.s., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-238 Elektrická energia - Škola - 11/2022 328,80 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.12.2022 Východoslov. energetika, a.s., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-236 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 403,40 s DPH OBJ-2022-57 13.12.2022 Miroslav Šmelko 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-234 Dresy a potlač nápisov 333,00 s DPH 09.12.2022 fitist s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-235 Pomôcky na TV 166,50 s DPH 09.12.2022 SPORTISIMO SK, s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-233 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2022 31,86 s DPH 2/2015-ZSS 08.12.2022 Ekover, s. r.o. 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-231 Telefón (pevné linky), internet 52,42 s DPH ZML-09-2011 08.12.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-232 Autobusová doprava osôb 602,40 s DPH OBJ-2022-51 08.12.2022 Mariontour, s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-230 Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2022 82,50 s DPH ZML-01/2020 07.12.2022 Filip Šamaj 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-229 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 255,20 s DPH ZML-12/2019 06.12.2022 DD21 s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-227 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 149,26 s DPH 05.12.2022 ŠJ pri Gymnáziu 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-228 Služby Zborovňa komplet r.2023 165,60 s DPH VK/18/01/003 05.12.2022 Komensky, s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-226 Príspevok na stravu zamestnancov 592,65 s DPH 05.12.2022 ŠJ pri Gymnáziu 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-224 Vodné a stočné 192,19 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.12.2022 PVPS spol., a.s., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-222 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-223 Zemný plyn - splátka 12/2022 127,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.12.2022 SPP, a.s., Bratislava, 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-225 Energetické služby 12/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.12.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 27.12.2022
Faktúra FAK-2022-221 Spotrebný tovar - oprava, údržba 38,82 s DPH OBJ-2022-54 01.12.2022 AURORA DEA, s.r.o., 27.12.2022
Objednávka OBJ-2022-57 Kancelárske potreby 403,40 s DPH 01.12.2022 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 08.12.2022
Objednávka OBJ-2022-58 Dresy a potlačenie nápisov pre TV 333,00 s DPH 01.12.2022 fitist s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 08.12.2022
Faktúra FAK-2022-220 Spotrebný tovar 58,24 s DPH OBJ-2022-56 01.12.2022 COLORLAK SK, s.r.o., 27.12.2022
Objednávka OBJ-2022-59 Pomôcky na TV - florbal.hokejky, loptičky 166,50 s DPH 01.12.2022 SPORTISIMO SK s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 08.12.2022
Objednávka OBJ-2022-56 Spotrebný tovar 58,24 s DPH 30.11.2022 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.11.2022
Objednávka OBJ-2022-55 Čistiace prostriedky s DPH 30.11.2022 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-219 Telefón a správy 23,36 s DPH ZML-22-2011 30.11.2022 Orange Slovensko, a.s. 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-218 Výstavba multifunkčného ihriska 85 600,32 s DPH ZoD 2022/1031 28.11.2022 BaUstrav corporation s.r.o., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-216 Elektrická energia - Škola - 10/2022 262,33 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-217 Elektrická energia - ŠJ - 10/2022 298,73 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-215 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2022 31,86 s DPH 2/2015-ZSS 10.11.2022 Ekover, s. r.o. 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-214 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 83,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.11.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2022
Objednávka OBJ-2022-54 Spotrebný tovar - oprava, údržba 38,82 s DPH 09.11.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2022
Faktúra FAK-2022-213 Telefón (pevné linky), internet 50,94 s DPH ZML-09-2011 08.11.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-212 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 84,32 s DPH 07.11.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-210 Vodné a stočné 200,04 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 07.11.2022 PVPS spol., a.s., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-211 Príspevok na stravu zamestnancov 334,80 s DPH 07.11.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-207 Energetické služby 11/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.11.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-208 Zemný plyn - splátka 11/2022 127,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.11.2022 SPP, a.s., Bratislava, 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-209 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 13,14 s DPH OBJ-2022-53 03.11.2022 AURORA DEA, s.r.o., 30.11.2022
Objednávka OBJ-2022-53 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 13,14 s DPH 02.11.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2022
Faktúra FAK-2022-206 Výkon zodpovednej osoby 11/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.11.2022
Faktúra FAK-2022-205 Autobusová doprava osôb 1 300,08 s DPH OBJ-2022-47 31.10.2022 Mariontour, s.r.o., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-204 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 31.10.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-203 Spotrebný tovar - štetce, olejová lazúra na maľovanie 121,71 s DPH OBJ-2022-52 28.10.2022 COLORLAK SK, s.r.o., 31.10.2022
Objednávka OBJ-2022-52 Spotrebný tovar na maľovanie 121,71 s DPH 27.10.2022 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.10.2022
Objednávka OBJ-2022-51 Autobusové exkurzie Košice - doprava s DPH 26.10.2022 Mariontour, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-201 Knihy - Európa v kocke 226,29 s DPH OBJ-2022-50 24.10.2022 ANCHOR DS s.r.o., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-202 Verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH 24.10.2022 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-200 Preddavok - Finančný spravodaj r.2023 26,40 s DPH 20.10.2022 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-199 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 09/2022 27,94 s DPH 2/2015-ZSS 13.10.2022 Ekover, s. r.o. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-198 Elektrická energia - ŠJ - 9/2022 274,67 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.10.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-197 Elektrická energia - Škola - 9/2022 204,36 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.10.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-196 Prenájom Xerox WC 7835 8/2022-10/2022 216,00 s DPH 1940004634 12.10.2022 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-195 Faktúra za kamenivo 198,83 s DPH OBJ-2022-43 11.10.2022 Calmit spol s r.o., 31.10.2022
Objednávka OBJ-2022-50 Knihy- Európa v kocke 226,29 s DPH 10.10.2022 ANCHOR DS s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.10.2022
Faktúra FAK-2022-194 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 34,51 s DPH OBJ-Šj-99/2022 07.10.2022 L-pack s.r.o., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-192 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 73,44 s DPH 07.10.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-191 Príspevok na stravu zamestnancov 321,30 s DPH 07.10.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-193 Poplatok za KOMPARO modul ZŠ-T-9 103,50 s DPH OBJ-2022-49 07.10.2022 EXAM testing, spol. s r.o. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-189 Vyjadrenie k existencií sietí 36,00 s DPH ZE2203309 06.10.2022 PVPS spol., a.s., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-190 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 136,15 s DPH OBJ-2022-48 06.10.2022 AURORA DEA, s.r.o., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-188 Telefón (pevné linky), internet 52,45 s DPH ZML-09-2011 06.10.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.10.2022
Objednávka OBJ-2022-49 Testovanie KOMPARO ZŠ-T-9 103,50 s DPH 05.10.2022 EXAM testing, spol s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.10.2022
Faktúra FAK-2022-184 Vodné a stočné 250,28 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.10.2022 PVPS spol., a.s., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-187 Energetické služby 10/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.10.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-186 Výkon zodpovednej osoby 10/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.10.2022
Faktúra FAK-2022-185 Zemný plyn - splátka 10/2022 127,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.10.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.10.2022
Objednávka OBJ-2022-48 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 136,15 s DPH 30.09.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.10.2022
Faktúra FAK-2022-183 Telefón a správy 37,10 s DPH ZML-22-2011 30.09.2022 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2022
Zmluva ZML-2022-22 Zmluva ŠJ 1/2022 - mäso, mäsové výrobky 9 749,20 s DPH 30.09.2022 Spiš Market spol. s.r.o. 04.10.2022
Zmluva ZML-2022-21 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2022 s DPH 30.09.2022 Centrum voľného času 04.10.2022
Zmluva ZML-2022-20 Zmluva ŠJ 3/2022 - mrazená hydina, ryby, vajcia 10 448.77 s DPH 29.09.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.10.2022
Zmluva ZML-2022-19 Zmluva ŠJ 2/2022 - potraviny, mliečne výrobky 11 147.14 s DPH 29.09.2022 MILK AGRO spol. s r.o. 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-182 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 129,30 s DPH ZML-12/2019 29.09.2022 DD21 s.r.o., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-181 Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2022 82,50 s DPH ZML-01/2020 29.09.2022 Filip Šamaj 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-179 Záhradný altánok 2 690,00 s DPH OBJ-2022-36 22.09.2022 LEMON trade, s.r.o., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-180 Príslušenstvo k altánku 390,00 s DPH OBJ-2022-37 22.09.2022 LEMON trade, s.r.o., 30.09.2022
Objednávka OBJ-2022-47 Zájazdová autobusová doprava Bratislava s DPH 21.09.2022 Mariontour, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-178 Ubytovanie a polpenzia - exkurzia Bratislava 1 680,00 s DPH OBJ-2022-46 21.09.2022 SOREA spol. s r.o., 30.09.2022
Objednávka OBJ-2022-46 Ubytovane a polpenzia - exkurzia Bratislava 1 748.00 s DPH 19.09.2022 Hotel ****SOREA REGIA RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-174 Doprava - prevoz staveb. materiiálu 79,75 s DPH OBJ-2022-45 14.09.2022 Technické služby mesta Gelnica 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-175 Komunálny odpad 2. splátka 223,00 s DPH ROZH. 4607/2022 14.09.2022 Mesto Gelnica 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-176 Elektrická energia - Škola - 8/2022 107,88 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-177 Elektrická energia - ŠJ - 8/2022 104,20 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-173 Obrusy do ŠJ 37,95 s DPH OBJ-ŠJ-3/22 12.09.2022 Jozef Pribičko 30.09.2022
Objednávka OBJ-2022-45 Nákladná automobilová doprava - prevoz stavebného materiálu 79,75 s DPH 08.09.2022 Technické služby mesta Gelnica RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2022
Faktúra FAK-2022-172 Geotextília, dlažba - altánok 369,40 s DPH 08.09.2022 TRIPA, s.r.o., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-171 Doménové služby 23,90 s DPH ZML-09-2011 08.09.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-169 Interaktívny set - tabuľa, projektor, držiak, káble 1 549,00 s DPH 07.09.2022 Interaktívna trieda.sk s.r.o., 30.09.2022
Objednávka OBJ-2022-43 Geotextília, dlažba - altánok 369,40 s DPH 07.09.2022 TRIPA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2022
Objednávka OBJ-2022-44 Drvené kamenivo na altánok 189,00 s DPH 07.09.2022 CALMIT spol. s r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2022
Faktúra FAK-2022-168 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 6,27 s DPH 07.09.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-167 Príspevok na stravu zamestnancov 44,55 s DPH 07.09.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-166 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 23,42 s DPH OBJ-2022-42 06.09.2022 AURORA DEA, s.r.o., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-163 Učebnice 163,10 s DPH OBJ-2022-40 05.09.2022 PREŠKOLY.SK, s.ro., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-162 Zemný plyn - splátka 9/2022 127,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.09.2022 SPP, a.s., Bratislava, 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-165 Energetické služby 9/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.09.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-164 Spotrebný tovar - farby,valčeky na maľovanie 96,57 s DPH OBJ-2022-41 05.09.2022 COLORLAK SK, s.r.o., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-160 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 02.09.2022 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-161 Výkon zodpovednej osoby 9/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.09.2022
Zmluva ZML-2022-16 Zmluva o výpožičke - učebnice s DPH 31.08.2022 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 14.09.2022
Objednávka OBJ-2022-42 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 23,42 s DPH 31.08.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.09.2022
Zmluva ZML-2022-15 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2022 s DPH 31.08.2022 Katies club s.r.o. 06.09.2022
Objednávka OBJ-2022-41 Spotrebný tovar - farby, valčeky na maľovanie 96,57 s DPH 30.08.2022 Colorlak s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2022
Zmluva ZML-2022-18 Darovacia zmluva č. 01/2022 - rozšírenie bezdrôtovej siete 1 904,20 s DPH 24.08.2022 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-159 Šatňové skrinky WEMO 1 201,25 s DPH OBJ-2022-35 24.08.2022 EMPORO, s.r.o., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-158 Vodné a stočné 80,20 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 24.08.2022 PVPS spol., a.s., 31.08.2022
Objednávka OBJ-2022-34 Plavba loďou po Bodrogu 1 080.00 s DPH 23.08.2022 Lumix trade,s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Faktúra FAK-2022-156 Školský nábytok 2 978,47 s DPH OBJ-2022-32 23.08.2022 Daffer s.r.o., 31.08.2022
Objednávka OBJ-2022-38 Spotrebný tovar - popisovače, atrament, stierky na biele tabule 445,54 s DPH OBJ-2022-38 23.08.2022 KOHI-MARKET SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Faktúra FAK-2022-157 Spotrebný tovar - popisovače... na biele tabule 445,54 s DPH OBJ-2022-33 23.08.2022 KOHI-MARKET SK s.r.o., 31.08.2022
Objednávka OBJ-2022-37 Príslušenstvo a doprava k altánku 390,00 s DPH 23.08.2022 LEMON trade, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Objednávka OBJ-2022-36 Záhradný altánok s priemerom 5 m 2 690.00 s DPH 23.08.2022 LEMON trade, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Objednávka OBJ-2022-40 Učebnice 163,10 s DPH 23.08.2022 PREŠKOLY.SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Faktúra FAK-2022-155 Spotrebný tovar - odpadkové koše na triedený odpad 136,80 s DPH OBJ-2022-39 22.08.2022 FEREX, s.r.o., 31.08.2022
Objednávka OBJ-2022-39 Odpadkové koše na triedený odpad 136,80 s DPH 22.08.2022 FEREX, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Objednávka OBJ-2022-35 Šatňové skrinky WEMO 1 201.25 s DPH 18.08.2022 EMPORO, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Faktúra FAK-2022-154 Zemný plyn - vyúčtovanie nedoplatok 22,52 s DPH z 8.8.1994 6300143513 15.08.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-153 Zemný plyn - splátka 8/2022 127,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 15.08.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-152 Elektrická energia - ŠJ - 7/2022 107,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.08.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-150 Spotr. Tovar - znak SR, vlajky 91,17 s DPH OBJ-2022-33 11.08.2022 Obchod - SVK, s.r.o., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-151 Elektrická energia - Škola - 7/2022 100,91 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.08.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2022
Objednávka OBJ-2022-33 Znak SR, preambula, vlajky 91,17 s DPH 10.08.2022 Obchod - SVK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 23.08.2022
Faktúra FAK-2022-149 Telefón (pevné linky), internet 49,78 s DPH ZML-09-2011 09.08.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-170 Telefón (pevné linky), internet 49,78 s DPH ZML-09-2011 09.08.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2022
Faktúra FAK-2022-148 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 83,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 05.08.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-147 Vodné a stočné 172,57 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 05.08.2022 PVPS spol., a.s., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-146 Energetické služby 8/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.08.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-145 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5,51 s DPH 03.08.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-144 Príspevok na stravu zamestnancov 39,15 s DPH 03.08.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-143 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.08.2022
Faktúra FAK-2022-142 Telefón a správy 23,00 s DPH ZML-22-2011 01.08.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.08.2022
Zmluva ZML-2022-14 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. SEepk22_17 3 000,00 s DPH 29.07.2022 Nadácia Pontis 19.08.2022
Faktúra FAK-2022-141 Jednorázový ročný poplatok 168,00 s DPH ZML-11-2018 25.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.07.2022
Objednávka OBJ-2022-32 Školský nábytok 2 978.47 s DPH 21.07.2022 Daffer spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-138 Odb. prehliadka a odb. skúška el.zariadenia a el. inštalácie - ŠJ 396,89 s DPH OBJ-2022-28 18.07.2022 NAL s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-140 Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inštalácie - hl. budova,prístavba Gym.GL 1 799,65 s DPH OBJ-2022-27 18.07.2022 NAL s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-139 Odb. prehliadka a odb. skúška el.spotrebičov a el. náradia - Gymnázium Gelnica 773,28 s DPH OBJ-2022-29 18.07.2022 NAL s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-136 Náhrad. diely do krovinorezu 25,15 s DPH OBJ-2022-31 14.07.2022 ZATECHSERVIS, s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-137 Čerpadlá a záhrad. hadica 172,39 s DPH OBJ-2022-30 14.07.2022 VOZAKO, s. r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-130 Elektrická energia - Škola - 6/2022 192,20 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2022 Východoslov. energetika, a.s., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-134 Vyťahovanie OV vrátane likvidácie pre ŠJ 662,88 s DPH OBJ-ŠJ-2.22 13.07.2022 MP KANAL service s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-135 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 125,82 s DPH ZML-12/2019 13.07.2022 DD21 s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-132 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 06/2022 27,94 s DPH 2/2015-ZSS 13.07.2022 Ekover, s. r.o. 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-131 Elektrická energia - ŠJ - 6/2022 283,61 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2022 Východoslov. energetika, a.s., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-133 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 142,85 s DPH OBJ-2022-26 13.07.2022 Miroslav Šmelko 29.07.2022
Objednávka OBJ-2022-31 Náhrad. diely ku krovinorezu 25,15 s DPH 12.07.2022 Zatechservis s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Objednávka OBJ-2022-30 Čerpadlá a záhrad. hadica 172,39 s DPH 11.07.2022 VOZAKO s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Faktúra FAK-2022-129 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 46,93 s DPH 08.07.2022 ŠJ pri Gymnáziu 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-128 Príspevok na stravu zamestnancov 333,45 s DPH 08.07.2022 ŠJ pri Gymnáziu 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-127 Telefón (pevné linky), internet 52,28 s DPH ZML-09-2011 08.07.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.07.2022
Objednávka OBJ-2022-28 Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inšt. - Šk.jedáleň 396,89 s DPH 06.07.2022 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Objednávka OBJ-2022-29 Odb. prehliadka a odb. skúška el. spotrebičov a el. náradia - Gym. GL 773,28 s DPH 06.07.2022 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Objednávka OBJ-2022-27 Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inšt. - Gymnázium Gelnica 1 799.65 s DPH 06.07.2022 NAL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Faktúra FAK-2022-126 Seminár mzd. účt. 30,00 s DPH 06.07.2022 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-125 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 175,73 s DPH OBJ-2022-25 06.07.2022 AURORA DEA, s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-124 Učebnice 866,38 s DPH OBJ-2022-24 06.07.2022 Martinus, s.r.o., Gorila.sk 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-121 Výkon zodpovednej osoby 7/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 04.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-122 Energetické služby 7/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.07.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-123 Zemný plyn - splátka 7/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.07.2022 SPP, a.s., Bratislava, 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-118 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 01.07.2022 Orange Slovensko, a.s. 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-119 Vodné a stočné 177,34 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.07.2022 PVPS spol., a.s., 29.07.2022
Faktúra FAK-2022-120 Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2022 82,50 s DPH ZML-01/2020 01.07.2022 Filip Šamaj 29.07.2022
Objednávka OBJ-2022-26 Kancelárske potreby 142,85 s DPH 01.07.2022 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.07.2022
Faktúra FAK-2022-117 ASC agenda komplet SŠ 2023 499,00 s DPH OBJ-2022-22 27.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-25 Materiál na opravu a údržbu 175,73 s DPH 24.06.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-116 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 23.06.2022 SOFT-GL, spol. s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-115 Autobusová preprava žiakov (vzdel.poukazy) 192,95 s DPH 21.06.2022 Fajth PD, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-112 Vzdelávací program - Viac ako peniaze - 2022/23 55,00 s DPH OBJ-2022-23 20.06.2022 Junior Achievement Slovensko, n.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-114 Učebnice 599,20 s DPH OBJ-2022-21 20.06.2022 LiberaTerra, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-113 Autobusová preprava - Študentská liga Rožňava 486,00 s DPH OBJ-2022-13 20.06.2022 Mariontour, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-111 Učebnice 304,10 s DPH OBJ-2022-20 17.06.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-22 ASC agenda komplet SŠ 2023 499,00 s DPH 16.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-23 Vzdelávací program "Viac ako peniaze" 2022/23 55,00 s DPH 16.06.2022 Junior Achievement Slovensko, n.o. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-24 Učebnice 866,38 s DPH 16.06.2022 Martinus, s.r.o., Gorila.sk RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-20 Učebnice 304,10 s DPH 15.06.2022 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Objednávka OBJ-2022-21 Učebnice 599,20 s DPH 15.06.2022 LiberaTerra s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Faktúra FAK-2022-110 Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve 20,00 s DPH 14.06.2022 NO RECYKLOHRY 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-109 Projektor Panasonic LX22 XGA 151,00 s DPH OBJ-2022-19 13.06.2022 furbify s.r.o., 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-18 Generická lampa - HITACHI 115,96 s DPH 10.06.2022 Web Retail, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Objednávka OBJ-2022-19 Projektor Panasonic LX22 XGA 151,00 s DPH 10.06.2022 furbify s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Faktúra FAK-2022-107 Elektrická energia - ŠJ - 5/2022 317,76 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.06.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-106 Elektrická energia - Škola - 5/2022 223,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.06.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-108 Generická lampa - HITACHI 115,96 s DPH OBJ-2022-18 10.06.2022 Web Retail s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-105 Výroba pečiatok 72,50 s DPH OBJ-2022-17 09.06.2022 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-103 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 05/2022 27,94 s DPH 2/2015-ZSS 08.06.2022 Ekover, s. r.o. 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-104 Učebnice cudzích jazykov 1 445,00 s DPH OBJ-2022-16 08.06.2022 preskoly.sk, s.r.o., 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-17 Pečiatky 72,50 s DPH 08.06.2022 PEČIATKY-VIZITKY s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Faktúra FAK-2022-102 Telefón (pevné linky), internet 51,66 s DPH ZML-09-2011 08.06.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-101 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 49,78 s DPH 07.06.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-100 Príspevok na stravu zamestnancov 353,70 s DPH 07.06.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-99 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 213,83 s DPH ZML-12/2019 06.06.2022 DD21 s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-98 Autobusová doprava Nitra 1 224,00 s DPH OBJ-2022-11 06.06.2022 CARGO BUS s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-97 Energetické služby 6/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.06.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-96 Zemný plyn - splátka 6/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.06.2022 SPP, a.s., Bratislava, 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-95 Učebnice - cudzie jazyky 12,00 s DPH OBJ-2022-15 02.06.2022 OXICO - Ing. Ján Strapec 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-16 Učebnice - cudzie jazyky 1 445.00 s DPH 01.06.2022 preskoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.06.2022
Faktúra FAK-2022-92 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 16,92 s DPH OBJ-2022-14 01.06.2022 AURORA DEA, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-90 Vodné a stočné 222,92 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.06.2022 PVPS spol., a.s., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-91 Výkon zodpovednej osoby 6/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-93 Oprava práčky v ŠJ 42,00 s DPH OBJ-1 - ŠJ 01.06.2022 PRIM-GL, spol. s.r.o., 30.06.2022
Faktúra FAK-2022-94 Energetické služby za r. 2022 vyúčtovanie - preplatok -14 955,92 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.06.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2022
Objednávka OBJ-2022-14 Materiál na opravu a údržbu 16,92 s DPH 31.05.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2022
Objednávka OBJ-2022-15 Učebnice - cudzie jazyky 12,00 s DPH 31.05.2022 OXICO - Ing. Ján Strapec RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-88 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 30.05.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-89 Ubytovanie žiakov Nitra 1 340,00 s DPH OBJ-2022-10 30.05.2022 Špeciálka s.r.o., PKO Penzión Nitra 31.05.2022
Objednávka OBJ-2022-13 Autobusová doprava na KFL-študentská liga s DPH 13.05.2022 Mariontour, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.05.2022
Faktúra FAK-2022-84 Tonery do tlačiarní 457,80 s DPH OBJ-2022-12 11.05.2022 HMPRINT s.r.o., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-86 Elektrická energia - ŠJ - 4/2022 265,14 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.05.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-85 Elektrická energia - Škola - 4/2022 277,42 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.05.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-87 Seminár mzd. účt. v II.Q 2022 30,00 s DPH 11.05.2022 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-83 Vodné a stočné 199,85 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 09.05.2022 PVPS spol., a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-82 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 27,94 s DPH 2/2015-ZSS 09.05.2022 Ekover, s. r.o. 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-81 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 83,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.05.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-79 Príspevok na stravu zamestnancov 265,86 s DPH 06.05.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-80 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 37,05 s DPH 06.05.2022 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-78 Telefón (pevné linky), internet 49,02 s DPH ZML-09-2011 06.05.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-76 Webinár 79,00 s DPH 05.05.2022 ProWise, a.s., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-77 Prenájom Xerox WC 7835 5/2022-7/2022 216,00 s DPH 1940004634 05.05.2022 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.05.2022
Objednávka OBJ-2022-12 Tonery do tlačiarní 457,80 s DPH 05.05.2022 HMPRINT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.05.2022
Objednávka OBJ-2022-11 Zájazdová autobusová doprava Nitra s DPH 05.05.2022 Mariontour, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.05.2022
Faktúra FAK-2022-74 Zemný plyn - splátka 5/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.05.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-75 Energetické služby 5/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.05.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-73 Čistiace prostriedky - ŠJ 656,60 s DPH ZML-2022-09 02.05.2022 HygArt s.r.o., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-72 Výkon zodpovednej osoby 5/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-71 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 02.05.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2022
Faktúra FAK-2022-70 Čistiace prostriedky - škola 231,08 s DPH ZML-2022-09 28.04.2022 HygArt s.r.o., 30.04.2022
Objednávka OBJ-2022-10 Exkurzia Nitra 1 340.00 s DPH 25.04.2022 Špecialka s.r.o. PKO Penzión, Nitra RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.04.2022
Objednávka OBJ-2022-09 Tlačivá 279,32 s DPH 20.04.2022 ŠEVT, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-68 Posúdenie zdravotného rizika 267,00 s DPH OBJ-2022-01 20.04.2022 PZS SOLUTION s.r.o., 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-69 Tlačivá 279,32 s DPH ZML z 8.9.2004 20.04.2022 ŠEVT, a.s., 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-67 Elektrická energia - ŠJ - 3/2022 329,24 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.04.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-66 Elektrická energia - Škola - 3/2022 317,75 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.04.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2022
Objednávka OBJ-2022-08 Čistiace prostriedky 224,46 s DPH 13.04.2022 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.04.2022
Faktúra FAK-2022-65 Telefón (pevné linky), internet 50,12 s DPH ZML-09-2011 08.04.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2022
Zmluva ZML-2022-12 Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 11320 (hydina, ryby) s DPH 08.04.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. 09.06.2022
Faktúra FAK-2022-63 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 46,55 s DPH 07.04.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-62 Príspevok na stravu zamestnancov 342,35 s DPH 07.04.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-64 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 27,94 s DPH 2/2015-ZSS 07.04.2022 Ekover, s. r.o. 30.04.2022
Zmluva ZML-2022-10 Dodatok č. 4 ku kúpnej zmluve ZML-2022-02 (mliečne výrobky) s DPH 06.04.2022 MILK AGRO spol. s r.o. 09.06.2022
Zmluva ZML-2022-09 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve ZML-2022-04 (ovocie a zelenina) s DPH 06.04.2022 NICO Bandžuch Ivan 09.06.2022
Faktúra FAK-2022-61 Seminár Povinné zverejňovanie zmlúv (zákon č. 211/2000 Z.z.) 30,00 s DPH 06.04.2022 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 30.04.2022
Zmluva ZML-2022-11 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 21.01.2022 (mäso) s DPH 06.04.2022 Spiš Market spol. s.r.o. 09.06.2022
Faktúra FAK-2022-60 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 304,40 s DPH ZML-12/2019 05.04.2022 DD21 s.r.o., 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-59 Energetické služby 4/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.04.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-58 Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2022 82,50 s DPH ZML-01/2020 04.04.2022 Filip Šamaj 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-57 Zemný plyn - splátka 4/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.04.2022 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-56 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2022
Faktúra FAK-2022-54 Výmena svetiel v škole - elektromont. práce 2 454,36 s DPH ZML-2022-06 29.03.2022 ZAHY s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-55 Telefón a správy 21,78 s DPH ZML-22-2011 29.03.2022 Orange Slovensko, a.s. 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-53 Vodné a stočné 126,89 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 28.03.2022 PVPS spol., a.s., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-52 Oprava a údržba elektr. zabezpečovacieho systému 2 034,00 s DPH ZNKL-2022-07 28.03.2022 Real Security s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-51 Tovar - utierky z mikrovlákna 101,37 s DPH OBJ-2022-05 23.03.2022 Ján Šurina TVS Žilina 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-50 Dezinfekcia, germicídny žiarič 603,12 s DPH OBJ-2022-04 23.03.2022 Hmotné rezervy KSK, s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-49 Tovar - SSD disk interný 239,63 s DPH OBJ-2022-07 22.03.2022 AVERVEL s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-48 Počítač, notebooky 2 157,05 s DPH OBJ-2022-06 22.03.2022 THS Kežmarok s.r.o., 30.03.2022
Objednávka OBJ-2022-06 Počítač, notebooky 2 157.05 s DPH 22.03.2022 THS Kežmarok s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.03.2022
Objednávka OBJ-2022-07 Tovar - SSD disk interný 239,63 s DPH 22.03.2022 AVERVEL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.03.2022
Objednávka OBJ-2022-05 Utierky z mikrovlákna 101,37 s DPH 18.03.2022 Ján Šurina TVS RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-47 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 124,02 s DPH OBJ-Šj-32/2022 18.03.2022 L-pack s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-46 Časopis Geografia 12,00 s DPH 17.03.2022 EPL, s.r.o., 30.03.2022
Objednávka OBJ-2022-04 Dezinfekcia, germicídny žiarič stolový - z KHR 603,12 s DPH 15.03.2022 Hmotné rezervy KSK, RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-45 Elektrická energia - ŠJ - 2/2022 245,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.03.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-44 Elektrická energia - Škola - 2/2022 283,43 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.03.2022 Východoslov. energetika, a.s., 30.03.2022
Zmluva ZML-2022-07 Zmluva o dielo - Oprava a údržba EZS 2 394,00 s DPH 09.03.2022 Real Security, s.r.o. 10.03.2022
Faktúra FAK-2022-43 Telefón (pevné linky), internet 49,04 s DPH ZML-09-2011 08.03.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-42 Komunálny odpad 1. splátka 223,00 s DPH ROZH. 4607/2022 07.03.2022 Mesto Gelnica 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-41 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 20,95 s DPH 2/2015-ZSS 07.03.2022 Ekover, s. r.o. 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-39 Príspevok na stravu zamestnancov 243,60 s DPH 04.03.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-40 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 33,06 s DPH 04.03.2022 ŠJ pri Gymnáziu 30.03.2022
Zmluva ZML-2022-08 Zmluva o prevode správy hnutel'ného majetku - klavír s DPH 03.03.2022 Konzervatórium Jozefa Adamoviča 10.03.2022
Faktúra FAK-2023-49 Vodné a stočné - doplatok k fa 23,24 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.03.2022 PVPS spol., a.s., 04.04.2023
Zmluva ZML-2022-06A Zmluva o dielo - Výmena ďalšej časti svietidiel 2 454.36 s DPH 02.03.2022 ZAHY, s.r.o. 02.03.2022
Faktúra FAK-2022-37 Za sprístupnenie služby -Študentský časopis-hľadaj školu" 9,00 s DPH VK/18/01/003 02.03.2022 Komensky, s.r.o., 30.03.2022
Zmluva ZML-2022-06B Zmluva o poskytnutí služby - "Študentský časopis - hľadaj školu" - HS/22/03/004 s DPH 02.03.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 02.03.2022
Faktúra FAK-2022-38 Energetické služby 3/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.03.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-35 Zemný plyn - splátka 3/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.03.2022 SPP, a.s., Bratislava, 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-36 Vodné a stočné 151,90 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.03.2022 PVPS spol., a.s., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-33 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 39,41 s DPH OBJ-2022-03 01.03.2022 AURORA DEA, s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-32 Výkon zodpovednej osoby 3/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.03.2022
Faktúra FAK-2022-34 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 01.03.2022 Orange Slovensko, a.s. 30.03.2022
Objednávka OBJ-2022-03 Materiál na opravu a údržbu 39,41 s DPH 25.02.2022 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-31 Tablety IGET G8 grey 1 569,00 s DPH OBJ-2022-02 22.02.2022 ANDREA SHOP s.r.o., 28.02.2022
Objednávka OBJ-2022-02 IGET tablet 10 ks 1 569.00 s DPH 22.02.2022 ANDREA SHOP s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu VO-2022-01 Výmena ďalšej časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje 2 167.00 bez DPH 21.02.2022 01.03.2022 31.03.2022 21.02.2022
Faktúra FAK-2022-30 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 206,81 s DPH OBJ-Šj-21/2022 18.02.2022 L-pack s.r.o., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-29 Elektrická energia - ŠJ - 1/2022 264,59 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.02.2022 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-28 Elektrická energia - Škola - 1/2022 321,06 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.02.2022 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-27 Telefón (pevné linky), internet 48,74 s DPH ZML-09-2011 08.02.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-22 Prenájom Xerox WC 7835 2/2021-4/2022 216,00 s DPH 1940004634 07.02.2022 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-23 Príspevok na stravu zamestnancov 284,39 s DPH 07.02.2022 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-24 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 36,86 s DPH 07.02.2022 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-25 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 83,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.02.2022 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-26 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 20,95 s DPH 2/2015-ZSS 07.02.2022 Ekover, s. r.o. 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-21 Energetické služby 2/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.02.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-19 Vodné a stočné 186,64 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.02.2022 PVPS spol., a.s., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-20 Zemný plyn - splátka 2/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.02.2022 SPP, a.s., Bratislava, 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-18 Výkon zodpovednej osoby 2/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.02.2022
Faktúra FAK-2022-17 Služby virtuálnej knižnice 12/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 31.01.2022 Komensky, s.r.o., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-16 Telefón a správy 21,18 s DPH ZML-22-2011 31.01.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-15 Seminár mzd. účt. - RZD 2021, legislatívne zmeny v r.2022 30,00 s DPH 25.01.2022 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.01.2022
Zmluva ZML-2022-05 Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky s DPH 20.01.2022 Spiš Market spol. s.r.o. 20.01.2022
Objednávka OBJ-2022-01 Opakovaný audit a vyhodnotenie Záznamu z posúdenia zdravot. rizika na pracovisku 267,00 s DPH 20.01.2022 PZS SOLUTION s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-14 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 232,41 s DPH OBJ-Šj- 19.01.2022 L-pack s.r.o., 31.01.2022
Zmluva ZML-2022-04 Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2018Z14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 19.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 19.01.2022
Faktúra FAK-2022-13 Zemný plyn - splátka 1/2022 125,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 18.01.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-12 Zemný plyn - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok (ŠJ, Byt-firma) 101,53 s DPH 6300143513 17.01.2022 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2022
Zmluva ZML-2022-02 Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky s DPH 14.01.2022 MILK AGRO spol. s r.o. 14.01.2022
Zmluva ZML-2022-01 Kúpna zmluva - ovocie a zelenina s DPH 14.01.2022 NICO Bandžuch Ivan 14.01.2022
Faktúra FAK-2022-11 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie preplatok -40,87 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.01.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-10 Finanč. Spravodaj r.2021 - doplatok 12,05 s DPH 13.01.2022 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-08 Elektrická energia - Škola - 12/2021 310,68 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.01.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-09 Elektrická energia - ŠJ - 12/2021 235,56 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.01.2022 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-07 ÚZ r.2021 doplatok 159,37 s DPH 07.01.2022 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-06 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 203,92 s DPH ZML-12/2019 07.01.2022 DD21 s.r.o., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-04 Telefón (pevné linky), internet 49,04 s DPH ZML-09-2011 07.01.2022 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2022
Zmluva ZML-2022-03 Kúpna zmluva - mrazená hydina, mrazené ryby a vajcia s DPH 07.01.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.01.2022
Faktúra FAK-2022-05 Služby Zborovňa komplet r.2022 119,52 s DPH VK/18/01/003 07.01.2022 Komensky, s.r.o., 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-03 Energetické služby 1/2022 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.01.2022 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-02 Telefón a správy 22,50 s DPH ZML-22-2011 04.01.2022 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2022
Faktúra FAK-2022-01 Výkon zodpovednej osoby 1/2022 42,00 s DPH ZML-11-2018 04.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2022
Zmluva ZML-25-2021 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní službe pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov s DPH 28.12.2021 Ekover, s. r.o. 28.12.2021
Faktúra FAK-215-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2021 6,68 s DPH 2/2015-ZSS 27.12.2021 Ekover, s. r.o. 28.12.2021
Faktúra FAK-214-2021 Vodné a stočné 109,72 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 27.12.2021 PVPS spol., a.s., 28.12.2021
Faktúra FAK-216-2021 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 147,61 s DPH OBJ-36/2021 27.12.2021 Miroslav Šmelko 28.12.2021
Faktúra FAK-213-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 21.12.2021 Orange Slovensko, a.s. 28.12.2021
Faktúra FAK-212-2021 Spotrebný tovar - dezinfekcia, papier.utierky, TP 336,60 s DPH OBJ-34-2021 20.12.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-211-2021 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 76,40 s DPH OBJ-35/2021 20.12.2021 AURORA DEA, s.r.o., 20.12.2021
Objednávka OBJ-36-2021 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 147,61 s DPH 20.12.2021 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Objednávka OBJ-35-2021 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 76,40 s DPH 15.12.2021 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Objednávka OBJ-34-2021 Dezinfekčné prostriedky 336,60 s DPH 15.12.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Faktúra FAK-210-2021 Seminár - Ako na online DOD 88,21 s DPH 14.12.2021 Než zazvoní, s.r.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-209-2021 Videoseminár - mzd. účt. 2021/2022 30,00 s DPH 14.12.2021 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-208-2021 Projekčné práce k PD pre staveb.povolenie - Rekonštrukcia šport. areálu 2 200,00 s DPH OBJ-20-2021 14.12.2021 AMP Projekt s.r.o. 20.12.2021
Faktúra FAK-207-2021 Aktualizačné vzdelávanie - Ako motivovať žiakov počas dišt. vzdelávania 200,00 s DPH OBJ-33-2021 13.12.2021 OZ Edusteps, 20.12.2021
Faktúra FAK-206-2021 SET ACADEMY II. Športový set ( dres + trenírky), pre TV 240,50 s DPH OBJ-32-2021 13.12.2021 GIVsport s.r.o., 20.12.2021
Zmluva ZML-24-2021 Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie 200,00 s DPH 13.12.2021 Edusteps 13.12.2021
Faktúra FAK-205-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2021 26,74 s DPH 2/2015-ZSS 10.12.2021 Ekover, s. r.o. 20.12.2021
Faktúra FAK-204-2021 Elektrická energia - ŠJ 435,55 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.12.2021 Východoslov. energetika, a.s., 20.12.2021
Objednávka OBJ-33-2021 Aktualizačné vzdelávanie 200,00 s DPH 10.12.2021 OZ Edusteps RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Objednávka OBJ-32-2021 Športový set pre TV 240,50 s DPH 10.12.2021 GIVsport s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Faktúra FAK-203-2021 Elektrická energia - Škola 468,95 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.12.2021 Východoslov. energetika, a.s., 20.12.2021
Faktúra FAK-201-2021 Preddavok - Finančný spravodaj r.2022 26,40 s DPH 09.12.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 20.12.2021
Faktúra FAK-202-2021 Preddavok - Úplné znenia r. 2022 166,80 s DPH 09.12.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 20.12.2021
Zmluva ZML-23-2021 DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2020 955,72 s DPH 08.12.2021 Katies club s.r.o. 08.12.2021
Faktúra FAK-198-2021 Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2021 82,50 s DPH ZML-01/2020 08.12.2021 Filip Šamaj 20.12.2021
Faktúra FAK-199-2021 Služby virtuálnej knižnice 11/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 08.12.2021 Komensky, s.r.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-200-2021 Telefón (pevné linky), internet 50,45 s DPH ZML-09-2011 08.12.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 20.12.2021
Faktúra FAK-197-2021 Učebne pomôcky pre TV 276,80 s DPH OBJ-31-2021 07.12.2021 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-196-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 68,59 s DPH 06.12.2021 ŠJ pri Gymnáziu 20.12.2021
Objednávka OBJ-31-2021 Učebné pomôcky pre TV 276,80 s DPH 06.12.2021 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 20.12.2021
Faktúra FAK-195-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 517,90 s DPH 06.12.2021 ŠJ pri Gymnáziu 20.12.2021
Faktúra FAK-194-2021 Energetické služby 12/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.12.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 20.12.2021
Faktúra FAK-193-2021 Zemný plyn - splátka 12/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.12.2021 SPP, a.s., Bratislava, 20.12.2021
Faktúra FAK-191-2021 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 20.12.2021
Faktúra FAK-192-2021 AG samotesty 295,00 s DPH OBJ-30-2021 01.12.2021 Mepis Healthcare s.r.o., 20.12.2021
Objednávka OBJ-30-2021 AG samotesty 295,00 s DPH 30.11.2021 Mepis Healthcare, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.12.2021
Faktúra FAK-190-2021 Oprava konvektomatu v ŠJ 498,00 s DPH OBJ-ŠJ- /2021 29.11.2021 ZAHY s.r.o., 01.12.2021
Faktúra FAK-189-2021 Vodné a stočné 183,35 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 26.11.2021 PVPS spol., a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-186-2021 Energetické služby 11/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 11.11.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.12.2021
Faktúra FAK-184-2021 Elektrická energia - ŠJ 342,23 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-185-2021 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 131,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-183-2021 Elektrická energia - Škola 333,62 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-187-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2021 26,74 s DPH 2/2015-ZSS 11.11.2021 Ekover, s. r.o. 01.12.2021
Faktúra FAK-188-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 186,17 s DPH OBJ-ŠJ- /2021 11.11.2021 L-pack s.r.o., 01.12.2021
Faktúra FAK-182-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 10.11.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.12.2021
Faktúra FAK-181-2021 Prenájom Xerox WC 7835 11/2021-01/2022 216,00 s DPH 1940004634 10.11.2021 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 01.12.2021
Faktúra FAK-176-2021 Telefón (pevné linky), internet 51,36 s DPH ZML-09-2011 09.11.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-177-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 55,13 s DPH OBJ-ŠJ- /2021 09.11.2021 L-pack s.r.o., 01.12.2021
Faktúra FAK-178-2021 Čistiace a dezinf. prostriedky - ŠJ 245,99 s DPH OBJ-ŠJ- /2021 09.11.2021 PEDRO PLUS s.r.o., 01.12.2021
Faktúra FAK-179-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 46,55 s DPH 09.11.2021 ŠJ pri Gymnáziu 01.12.2021
Faktúra FAK-180-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, 346,41 s DPH 09.11.2021 ŠJ pri Gymnáziu 01.12.2021
Faktúra FAK-175-2021 Vodné a stočné 108,08 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 08.11.2021 PVPS spol., a.s., 01.12.2021
Faktúra FAK-174-2021 Služby virtuálnej knižnice 10/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 08.11.2021 Komensky, s.r.o., 01.12.2021
Faktúra FAK-173-2021 Zemný plyn - splátka 11/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.11.2021 SPP, a.s., Bratislava, 01.12.2021
Faktúra FAK-172-2021 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.12.2021
Zmluva ZML-22-2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2021 s DPH 02.11.2021 Katies club s.r.o. 02.11.2021
Zmluva ZML-20-2021 Darovacia zmluva č. 05/2021 - lekárničky 79,73 s DPH 28.10.2021 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 28.10.2021
Faktúra FAK-170-2021 Poplatok za seminár 37,00 s DPH 26.10.2021 RVC 29.10.2021
Faktúra FAK-171-2021 Seminár mzd. účt. na vstupe do IV.Q. 2021 30,00 s DPH 26.10.2021 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 29.10.2021
Zmluva ZML-21-2021 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 01/2020 s DPH 26.10.2021 Katies club s.r.o. 28.10.2021
Faktúra FAK-169-2021 Čistiace a dezinf. prostriedky - ŠJ 81,48 s DPH OBJ-ŠJ-37/2021 22.10.2021 PEDRO PLUS s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-168-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 147,94 s DPH OBJ-ŠJ-36/2021 22.10.2021 L-pack s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-167-2021 Elektrická energia - ŠJ 284,44 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.10.2021 Východoslov. energetika, a.s., 29.10.2021
Faktúra FAK-166-2021 Elektrická energia - Škola 228,37 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.10.2021 Východoslov. energetika, a.s., 29.10.2021
Faktúra FAK-165-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2021 26,74 s DPH 2/2015-ZSS 11.10.2021 Ekover, s. r.o. 29.10.2021
Faktúra FAK-164-2021 Telefón (pevné linky), internet 51,79 s DPH ZML-09-2011 08.10.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.10.2021
Faktúra FAK-159-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 297,00 s DPH 07.10.2021 ŠJ pri Gymnáziu 29.10.2021
Faktúra FAK-161-2021 Spotrebný tovar - respirátory, dezinfekcia, papier.utierky, TP 764,80 s DPH OBJ-29-2021 07.10.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-160-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 41,80 s DPH 07.10.2021 ŠJ pri Gymnáziu 29.10.2021
Faktúra FAK-162-2021 Vodné a stočné 193,58 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 07.10.2021 PVPS spol., a.s., 29.10.2021
Faktúra FAK-163-2021 Služby virtuálnej knižnice 9/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.10.2021 Komensky, s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-158-2021 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 347,06 s DPH ZML-12/2019 05.10.2021 DD21 s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-157-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 05.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 29.10.2021
Zmluva ZML-19-2021 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 2/2021 s DPH 04.10.2021 Konzervatórium, Timonova 2, Košice 04.10.2021
Faktúra FAK-156-2021 Energetické služby 10/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.10.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.10.2021
Faktúra FAK-155-2021 Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2021 82,50 s DPH ZML-01/2020 04.10.2021 Filip Šamaj 29.10.2021
Faktúra FAK-154-2021 Zemný plyn - splátka 10/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.10.2021 SPP, a.s., Bratislava, 29.10.2021
Objednávka OBJ-29-2021 Dezinfekcia a ochr. prostriedky , masky 764,80 s DPH 01.10.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.10.2021
Faktúra FAK-153-2021 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.10.2021
Faktúra FAK-151-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 200,47 s DPH OBJ- ŠJ-21/2021 28.09.2021 L-pack s.r.o., 01.10.2021
Faktúra FAK-152-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 253,38 s DPH OBJ-Šj-20/2021 28.09.2021 L-pack s.r.o., 01.10.2021
Zmluva ZML-18-2021 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 01/2021 s DPH 22.09.2021 Miroslava Kopáčiková 22.09.2021
Zmluva ZML-17-2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2021 s DPH 21.09.2021 Centrum voľného času 21.09.2021
Faktúra FAK-149-2021 Učebnice 42,14 s DPH OBJ-27-2021 17.09.2021 preskoly.sk, s.r.o., 01.10.2021
Objednávka OBJ-28-2021 El. konvektory CVH2015 58,80 s DPH 17.09.2021 ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.10.2021
Faktúra FAK-148-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 16.09.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.10.2021
Faktúra FAK-146-2021 Elektrická energia - ŠJ 98,47 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.10.2021
Faktúra FAK-145-2021 Elektrická energia - Škola 113,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.10.2021
Faktúra FAK-147-2021 Originálna výbojka OSRAM 111,91 s DPH OBJ-24-2021 14.09.2021 WEB Retail s.r.o., 01.10.2021
Zmluva ZML-16-2021 Darovacia zmluva č. 04/2021 - učebnice 411,77 s DPH 10.09.2021 OZ Elán vital... 10.09.2021
Faktúra FAK-143-2021 Komunálny odpad 2. splátka 223,00 s DPH ROZH. 2410/2021 09.09.2021 Mesto Gelnica 01.10.2021
Objednávka OBJ-25-2021 Materiál na maľovanie 98,61 s DPH 09.09.2021 COLORLAK SK s.r.o. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.09.2021
Faktúra FAK-144-2021 Učebnice cudzích jazykov 1 213,30 s DPH OBJ-26-2021 09.09.2021 preskoly.sk, s.r.o., 01.10.2021
Faktúra FAK-142-2021 Materiál na maľovanie - farby, riedidlá 98,61 s DPH OBJ-25/2021 08.09.2021 COLORLAK SK, s.r.o., 01.10.2021
Faktúra FAK-141-2021 Telefón (pevné linky), internet 48,29 s DPH ZML-09-2011 08.09.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.10.2021
Faktúra FAK-140-2021 Doménové služby 23,90 s DPH ZML-09-2011 08.09.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.10.2021
Faktúra FAK-139-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7,79 s DPH 07.09.2021 ŠJ pri Gymnáziu 01.10.2021
Faktúra FAK-138-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 55,35 s DPH 07.09.2021 ŠJ pri Gymnáziu 01.10.2021
Faktúra FAK-137-2021 Služby virtuálnej knižnice 8/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.09.2021 Komensky, s.r.o., 01.10.2021
Zmluva ZML-15-2021 Darovacia zmluva č. 03/2021 - interaktívny set 2 310,00 s DPH 06.09.2021 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 07.09.2021
Objednávka OBJ-27-2021 Učebnice 427,14 s DPH 03.09.2021 preskoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.09.2021
Objednávka OBJ-26-2021 Učebnice na cudzie jazyky 1 213.30 s DPH 03.09.2021 preskoly.sk s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.09.2021
Faktúra FAK-136-2021 Energetické služby 9/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.09.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.10.2021
Faktúra FAK-135-2021 Zemný plyn - splátka 9/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.09.2021 SPP, a.s., Bratislava, 01.10.2021
Faktúra FAK-134-2021 Vodné a stočné 138,77 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.09.2021 PVPS spol., a.s., 01.10.2021
Faktúra FAK-133-2021 Výkon zodpovednej osoby 9/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.10.2021
Faktúra FAK-150-2021 El. konvektor 58,80 s DPH OBJ-28-2021 01.09.2021 ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., 01.10.2021
Objednávka OBJ-24-2021 Originálna výbojka OSRAM 111,91 s DPH 31.08.2021 Web Retail s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.09.2021
Faktúra FAK-132-2021 Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok 168,00 s DPH OBJ-17/2019 17.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.08.2021
Faktúra FAK-131-2021 Elektrická energia - ŠJ 172,84 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.08.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2021
Faktúra FAK-130-2021 Elektrická energia - Škola 195,40 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.08.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2021
Faktúra FAK-129-2021 Prenájom Xerox WC 7835 08-10/2021 216,00 s DPH 1940004634 10.08.2021 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.08.2021
Faktúra FAK-127-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 41,85 s DPH 06.08.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.08.2021
Faktúra FAK-124-2021 Služby virtuálnej knižnice 7/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.08.2021 Komensky, s.r.o., 30.08.2021
Faktúra FAK-125-2021 Telefón (pevné linky), internet 49,75 s DPH ZML-09-2011 06.08.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.08.2021
Faktúra FAK-126-2021 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 110,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 06.08.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2021
Faktúra FAK-128-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 5,89 s DPH 06.08.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.08.2021
Faktúra FAK-123-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 05.08.2021 Orange Slovensko, a.s. 30.08.2021
Faktúra FAK-121-2021 Zemný plyn - splátka 8/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.08.2021 SPP, a.s., Bratislava, 30.08.2021
Faktúra FAK-122-2021 Energetické služby 8/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.08.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.08.2021
Faktúra FAK-120-2021 Výkon zodpovednej osoby 8/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.08.2021
Faktúra FAK-119-2021 Vodné a stočné 153,26 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.07.2021 PVPS spol., a.s., 30.07.2021
Zmluva ZML-13-2021 Darovacia zmluva č. 02/2021 - šatňové skrinky 1 634,26 s DPH 27.07.2021 OZ Elán vital... 27.07.2021
Zmluva ZML-14-2021 Partnerská dohoda - projekt Jednota v rozmanitosti z NFM 11 420.00 s DPH 26.07.2021 Obec Prakovce 02.08.2021
Zmluva ZML-12-2021 Darovacia zmluva č. 01/2021 - teleskopický prerezávač 23,68 s DPH 23.07.2021 Peter Zvirinský 23.07.2021
Faktúra FAK-117-2021 SSD disk Apacer AS350X 128 GB 796,60 s DPH OBJ-22-2021 19.07.2021 Alza.cz a.s., 30.07.2021
Faktúra FAK-116-2021 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 46,95 s DPH OBJ-23/2021 19.07.2021 Miroslav Šmelko 30.07.2021
Objednávka OBJ-23-2021 Kancelárske potreby 46,95 s DPH 19.07.2021 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2021
Objednávka OBJ-22-2021 SSD disk Apacer AS350X 128 GB 286,80 s DPH 19.07.2021 Alza.cz RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2021
Objednávka OBJ-21-2021 Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 116,86 s DPH 19.07.2021 SVK Tech Capital s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2021
Objednávka OBJ-20-2021 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu šport. Areálu 2 200.00 s DPH 19.07.2021 AMP Projekt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2021
Faktúra FAK-118-2021 Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 116,86 s DPH OBJ-21-2021 19.07.2021 SVK Tech Capital s.r.o., 30.07.2021
Faktúra FAK-114-2021 Elektrická energia - Škola 165,73 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.07.2021
Faktúra FAK-115-2021 Elektrická energia - ŠJ 300,07 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.07.2021
VO: Zákazka malého rozsahu VO-04-2021 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici 2 100.00 bez DPH 12.07.2021 16.07.2021 30.09.2021 12.07.2021
Faktúra FAK-113-2021 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 38,09 s DPH OBJ-19/2021 09.07.2021 AURORA DEA, s.r.o., 30.07.2021
Faktúra FAK-112-2021 Telefón (pevné linky), internet 49,75 s DPH ZML-09-2011 09.07.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.07.2021
Faktúra FAK-111-2021 Služby virtuálnej knižnice 6/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 09.07.2021 Komensky, s.r.o., 30.07.2021
Faktúra FAK-110-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2021 26,74 s DPH 2/2015-ZSS 09.07.2021 Ekover, s. r.o. 30.07.2021
Faktúra FAK-109-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 42,56 s DPH 09.07.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.07.2021
Faktúra FAK-108-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 330,75 s DPH 09.07.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.07.2021
Faktúra FAK-107-2021 Porad. služby pre VO - projekt 500,00 s DPH OBJ-34-2019 08.07.2021 JUDr. Anna Filipová Kopčáková 30.07.2021
Faktúra FAK-105-2021 Zemný plyn - splátka 7/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 06.07.2021 SPP, a.s., Bratislava, 30.07.2021
Faktúra FAK-106-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 06.07.2021 Orange Slovensko, a.s. 30.07.2021
Zmluva ZML-10-2021 Zmluva č. 01/2021 o poskytovaní stravovacích služieb v ŠJ s DPH 02.07.2021 Centrum voľného času 02.07.2021
Faktúra FAK-104-2021 Vodné a stočné 126,24 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.07.2021 PVPS spol., a.s., 30.07.2021
Faktúra FAK-103-2021 Energetické služby 7/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.07.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.07.2021
Faktúra FAK-102-2021 Výkon zodpovednej osoby 7/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.07.2021
Faktúra FAK-101-2021 Kurz 1. pomoci pre pedag. zamestnancov 338,00 s DPH OBJ-14-2021 01.07.2021 Akadémia záchranárstva a 1.pomoci s.r.o., 30.07.2021
Zmluva ZML-11-2021 Ukončenie Zmluvy o výpožičke č. ZML-35-2018 s DPH 30.06.2021 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 06.07.2021
Objednávka OBJ-19-2021 Materiál na opravu a údržbu 38,09 s DPH 30.06.2021 Aurora DEA s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.08.2021
Faktúra FAK-100-2021 Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2021 82,50 s DPH ZML-01/2020 29.06.2021 Filip Šamaj 30.06.2021
Zmluva ZML-09-2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2021 1 200.00 s DPH 28.06.2021 Miroslava Kopáčiková 29.06.2021
Faktúra FAK-99-2021 Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ 156,95 s DPH OBJ-ŠJ-8/2021 23.06.2021 L-pack s.r.o., 30.06.2021
Faktúra FAK-98-2021 aSc Agenda komplet SŠ 2022 459,00 s DPH OBJ-18-2021 18.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 30.06.2021
Objednávka OBJ-18-2021 aSc Agenda komplet SŠ 2022 459,00 s DPH 17.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 24.06.2021
Faktúra FAK-97-2021 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH 15.06.2021 SOFT-GL s.r.o., 30.06.2021
Faktúra FAK-95-2021 Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja 200,00 s DPH OBJ-16-2021 10.06.2021 PaedDr. K. Hvizdová 30.06.2021
Faktúra FAK-96-2021 Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. Legislatíve 20,00 s DPH 10.06.2021 NO RECYKLOHRY 30.06.2021
Faktúra FAK-93-2021 Elektrická energia - Škola 221,94 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 09.06.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2021
Faktúra FAK-92-2021 Telefón (pevné linky), internet 48,95 s DPH ZML-09-2011 08.06.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.06.2021
Faktúra FAK-90-2021 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 26,74 s DPH 2/2015-ZSS 07.06.2021 Ekover, s. r.o. 30.06.2021
Faktúra FAK-88-2021 Vzdelávacie poukazy 75,41 s DPH OBJ-15/2020 07.06.2021 ŠEVT a.s., 30.06.2021
Zmluva ZML-08-2021 Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie 200,00 s DPH 07.06.2021 PaedDr. Katarína Hvizdová 07.06.2021
Faktúra FAK-91-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 07.06.2021 Orange Slovensko, a.s. 30.06.2021
Faktúra FAK-89-2021 Služby virtuálnej knižnice 5/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.06.2021 Komensky, s.r.o., 30.06.2021
Objednávka OBJ-17-2021 Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja 200,00 s DPH 07.06.2021 PaedDr. K. Hvizdová RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 07.06.2021
Objednávka OBJ-15-2021 Vzdelávacie poukazy 75,41 s DPH 04.06.2021 ŠEVT, a.s., prev. škol. tlač. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 07.06.2021
Faktúra FAK-87-2021 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 34,77 s DPH 04.06.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2021
Faktúra FAK-86-2021 Príspevok na stravu zamestnancov 247,05 s DPH 04.06.2021 ŠJ pri Gymnáziu 30.06.2021
Faktúra FAK-85-2021 Energetické služby 6/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.06.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2021
Faktúra FAK-84-2021 Vzdelávací program - Viac ako peniaze 50,00 s DPH OBJ-16-2021 03.06.2021 Junior Achievement Slovensko, n.o., 30.06.2021
Objednávka OBJ-16-2021 Vzdelávací program - Viac ako peniaze 2021-2022 50,00 s DPH 03.06.2021 Junior Achievement Slovensko, n.o. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 07.06.2021
Faktúra FAK-83-2021 Vodné a stočné 126,24 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.06.2021 PVPS spol., a.s., 30.06.2021
Objednávka OBJ-14-2021 Kurz 1.pomoci - pedag. Zamest. 338,00 s DPH 02.06.2021 Akadémia záchranárstva a prvej pomoci spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 07.06.2021
Faktúra FAK-82-2021 Zemný plyn - splátka 6/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 01.06.2021 SPP, a.s., Bratislava, 30.06.2021
Faktúra FAK-81-2021 Výkon zodpovednej osoby 6/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.06.2021
Faktúra FAK-80-2021 Energetické služby vyúčtovanie - preplatok -1 300,16 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 31.05.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.06.2021
Faktúra FAK-79-2021 Kosačka benzínová AL-KO Premium 520 VS-B 536,00 s DPH OBJ-13-2021 19.05.2021 Ing.Roman Pátrovič Romex 01.06.2021
Objednávka OBJ-13-2021 Kosačka AL-KO Premium 520 VS-B 536,00 s DPH 19.05.2021 Ing. R. Pátrovič Romerx RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.06.2021
Faktúra FAK-78-2021 Časopis Geografia 12,00 s DPH 17.05.2021 EPL s.r.o., 01.06.2021
Faktúra FAK-76-2021 Elektrická energia - Škola 226,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.05.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-94-2021 Elektrická energia - ŠJ 129,38 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.05.2021 Východoslov. energetika, a.s., 08.07.2021
Faktúra FAK-77-2021 Elektrická energia - ŠJ 129,38 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.05.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-75-2021 Tonery do tlačiarní 426,80 s DPH OBJ-12-2021 12.05.2021 HMPRINT s.r.o., 01.06.2021
Objednávka OBJ-12-2021 Tonery do tlačiarní 426,80 s DPH 11.05.2021 HMPRINT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.05.2021
Faktúra FAK-72-2021 Služby virtuálnej knižnice 4/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.05.2021 Komensky, s.r.o., 01.06.2021
Faktúra FAK-73-2021 Školské tlačivá, bianco 59,94 s DPH OBJ-10/2020 07.05.2021 ŠEVT a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-71-2021 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 110,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.05.2021 Východoslov. energetika, a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-70-2021 Telefón (pevné linky), internet 48,92 s DPH ZML-09-2011 06.05.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-68-2021 Zemný plyn - splátka 5/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.05.2021 SPP, a.s., Bratislava, 01.06.2021
Faktúra FAK-69-2021 Vodné a stočné 144,10 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 05.05.2021 PVPS spol., a.s., 01.06.2021
Faktúra FAK-67-2021 Energetické služby 5/2021 3 157.22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.05.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.06.2021
Objednávka OBJ-11-2021 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 57,58 s DPH 03.05.2021 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.05.2021
Faktúra FAK-64-2021 Výkon zodpovednej osoby 5/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.06.2021
Faktúra FAK-65-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 03.05.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.06.2021
Objednávka OBJ-10-2021 Školské tlačivá 59,94 s DPH 03.05.2021 ŠEVT, a.s., prev. škol. tlač. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.05.2021
Faktúra FAK-66-2021 Prenájom Xerox WC 7835 05-07/2021 216,00 s DPH 1940004634 03.05.2021 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 01.06.2021
Faktúra FAK-63-2021 Elektrická energia - ŠJ 76,69 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2021
Faktúra FAK-62-2021 Elektrická energia - Škola 274,37 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2021 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2021
Faktúra FAK-61-2021 Časopis TV a šport rok 2021 12,00 s DPH 2008 12.04.2021 Slov.ved.spoločnosť pre TV a šport 30.04.2021
Faktúra FAK-60-2021 Služby virtuálnej knižnice 3/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 12.04.2021 Komensky, s.r.o., 30.04.2021
Faktúra FAK-59-2021 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 54,23 s DPH ZML-12/2019 12.04.2021 DD21 s.r.o., 30.04.2021
Faktúra FAK-74-2021 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 57,58 s DPH OBJ-11/2020 09.04.2021 AURORA DEA, s.r.o., 03.06.2021
Faktúra FAK-58-2021 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 41,16 s DPH OBJ-09/2020 09.04.2021 AURORA DEA, s.r.o., 30.04.2021
Faktúra FAK-57-2021 Telefón (pevné linky), internet 46,76 s DPH ZML-09-2011 08.04.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2021
Faktúra FAK-56-2021 Ročný prístup - Verejná správa SR 165,00 s DPH 07.04.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 30.04.2021
Faktúra FAK-55-2021 Zemný plyn - splátka 4/2021 90,00 s DPH 6300143513 06.04.2021 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2021
Faktúra FAK-54-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 06.04.2021 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2021
Faktúra FAK-51-2021 El. materiál 64,80 s DPH OBJ-08-2021 01.04.2021 TV Elektronik - Fabiny 30.04.2021
Faktúra FAK-52-2021 Výkon zodpovednej osoby 4/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2021
Objednávka OBJ-09-2021 Spotrebný tovar na opravu a údržbu 41,16 s DPH 01.04.2021 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.04.2021
Faktúra FAK-53-2021 Energetické služby 4/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.04.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2021
Faktúra FAK-50-2021 Vodné a stočné 116,66 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.03.2021 PVPS spol., a.s., 31.03.2021
Faktúra FAK-49-2021 Seminár ZP a aktu. legislatíva v praxi mzd. účt. 30,00 s DPH 30.03.2021 Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-48-2021 Elektromontážne práce - Výmena osvetlenia v budove školy 4 872,36 s DPH ZML-07-2021 30.03.2021 ZAHY s.r.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-47-2021 Oprava žalúzií na oknách 2 558,70 s DPH OBJ-03-2021 30.03.2021 VIDOK okná a dvere s.r.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-46-2021 Výmena okien na budove školy a telocvične 37 577,36 s DPH ZML-01-2021 30.03.2021 SIMA plus Krompachy, s.r.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-45-2021 Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2021 82,50 s DPH ZML-01/2020 29.03.2021 Filip Šamaj 31.03.2021
Objednávka OBJ-08-2021 Spotrebný tovar - elektro - lišty, zásuvky, káble 64,80 s DPH 26.03.2021 TV-ELEKTRONIK Fabiny RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2021
Faktúra FAK-44-2021 Overenie váhy a závažia - ŠJ 50,64 s DPH OBJ-ŠJ 26.03.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o., 31.03.2021
Zmluva ZML-07-2021 Zmluva o dielo - Výmena osvetlenia v budove školy 4 872,36 s DPH 18.03.2021 ZAHY, s.r.o. 18.03.2021
Faktúra FAK-43-2021 Spotrebný tovar - respirátory FFP2, senzorové dávkovače 235,50 s DPH OBJ-06-2021 11.03.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-42-2021 Služby virtuálnej knižnice 2/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 11.03.2021 Komensky, s.r.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-41-2021 Elektrická energia - ŠJ 173,60 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.03.2021 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2021
Faktúra FAK-40-2021 Elektrická energia - Škola 261,07 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.03.2021 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2021
Objednávka OBJ-06-2021 Ochranné masky a dezinfekcia 235,50 s DPH 10.03.2021 Ganesh Deluxe s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2021
Objednávka OBJ-07-2021 Spotrebný tovar - switch, WiFi router, sieťové káble, LCD 796,60 s DPH 10.03.2021 Alza.cz RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2021
Faktúra FAK-39-2021 Switche, sieťové káble, WIFI router, monitor 796,60 s DPH OBJ-07-2021 10.03.2021 Alza.cz a.s., 31.03.2021
Faktúra FAK-37-2021 Dezinfekcia - mobilný prístroj na dezinfekciu 521,00 s DPH OBJ-05-2021 09.03.2021 ZDRAVKO sr.o., 31.03.2021
Faktúra FAK-36-2021 Telefón (pevné linky), internet 47,41 s DPH ZML-09-2011 09.03.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.03.2021
Faktúra FAK-38-2021 1.cyklus Polyérová dezinfekcia budovy školy 2 060,40 s DPH OBJ-04-2021 ZML-02-2021 09.03.2021 M.B.S. a.r.o., 31.03.2021
Objednávka OBJ-05-2021 Dezinfekčný prístroj mobilný 521,00 s DPH 09.03.2021 ZDRAVKO s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu VO-03-2021 Výmena osvetlenia v budove školy 4 292,00 bez DPH 05.03.2021 12.03.2021 31.03.2021 05.03.2021
Faktúra FAK-35-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 05.03.2021 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2021
Faktúra FAK-34-2021 Voda 94,38 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.03.2021 PVPS spol., a.s., 31.03.2021
Faktúra FAK-33-2021 Zemný plyn - splátka 3/2021 90,00 s DPH 6300143513 03.03.2021 SPP, a.s., Bratislava, 31.03.2021
Faktúra FAK-32-2021 Energetické služby 3/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.03.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.03.2021
Faktúra FAK-31-2021 Výkon zodpovednej osoby 3/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.03.2021
Objednávka OBJ-04-2021 1. cyklus Polymérovej dezinfekcie priestorov školy v rozsahu 5050 m3 2 060,40 s DPH 01.03.2021 M.B.S. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2021
Faktúra FAK-29-2021 Služby virtuálnej knižnice 1/2021 9,96 s DPH VK/18/01/003 15.02.2021 Komensky, s.r.o., 26.02.2021
Faktúra FAK-30-2021 Komunálny odpad 1. splátka 223,00 s DPH ROZH. 2410/2021 15.02.2021 Mesto Gelnica 26.02.2021
Faktúra FAK-28-2021 Elektrická energia - ŠJ 126,77 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.02.2021 Východoslov. energetika, a.s., 26.02.2021
Faktúra FAK-27-2021 Elektrická energia - Škola 281,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.02.2021 Východoslov. energetika, a.s., 26.02.2021
Zmluva ZML-06-2021 Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky s DPH 12.02.2021 MILK AGRO spol. s r.o. 15.02.2021
Zmluva ZML-05-2021 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb - polymérová dezinfekcia 6 181,20 s DPH 08.02.2021 M.B.S. s.r.o. 08.02.2021
Faktúra FAK-26-2021 Telefón (pevné linky), internet 48,73 s DPH ZML-09-2011 08.02.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 26.02.2021
Faktúra FAK-25-2021 Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 110,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 08.02.2021 Východoslov. energetika, a.s., 26.02.2021
Faktúra FAK-24-2021 Energetické služby 2/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 08.02.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 26.02.2021
Faktúra FAK-23-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 05.02.2021 Orange Slovensko, a.s. 26.02.2021
Objednávka OBJ-03-2021 Žalúzie, vertikálne žalúzie, oprava existujúcich 2 558.70 s DPH 04.02.2021 VIDOK okná a dvere s.r.o. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 18.02.2021
Faktúra FAK-22-2021 Zemný plyn - splátka 2/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.02.2021 SPP, a.s., Bratislava, 26.02.2021
Faktúra FAK-21-2021 Seminár Mzd. účt.- ročné zúčt. dane 2020, zmeny 2021 2020 30,00 s DPH 03.02.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 26.02.2021
Faktúra FAK-20-2021 Prenájom Xerox WC 7835 02-04/2021 216,00 s DPH 1940004634 02.02.2021 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 26.02.2021
Faktúra FAK-19-2021 Výkon zodpovednej osoby 2/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 26.02.2021
Zmluva ZML-02-2021 Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky pre ŠJ s DPH 01.02.2021 Spiš Market spol. s.r.o. 01.02.2021
Zmluva ZML-03-2021 Rámcová kúpna zmluva - mrazené výrobky pre ŠJ s DPH 01.02.2021 Ryba Košice spol. s.r.o., 01.02.2021
Zmluva ZML-04-2021 Kúpna zmluva - ovocie a zelenina s DPH 01.02.2021 NICO Bandžuch Ivan 01.02.2021
Faktúra FAK-17-2021 Odb. prehliadka a odbor. skúška el. spotrebičov v užívaní 802,53 s DPH OBJ-1-2021 01.02.2021 NBL s.r.o., 26.02.2021
Faktúra FAK-18-2021 Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - ŠJ 396,89 s DPH OBJ-2-2021 01.02.2021 NBL s.r.o., 26.02.2021
Faktúra FAK-16-2021 Voda 162,20 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.01.2021 PVPS spol., a.s., 29.01.2021
Zmluva ZML-01-2021 ZMLUVA O DIELO - Výmena okien na budove školy a telocvične 37 577,36 s DPH 29.01.2021 SIMA plus Krompachy, s.r.o. 29.01.2021
Faktúra FAK-15-2021 Zemný plyn - oprava vyúčtovania 2020 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -11,77 s DPH 6300143513 27.01.2021 SPP, a.s., Bratislava, 29.01.2021
VO: Zákazka malého rozsahu VO-02-2021 Polymérová dezinfekcia priestorov školy bez DPH 26.01.2021 29.01.2021 31.05.2021 26.01.2021
Faktúra FAK-13-2021 Finanč. Spravodaj r. 2021 - 1. preddavok 26,40 s DPH 21.01.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 29.01.2021
Faktúra FAK-14-2021 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok 8,14 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 21.01.2021 Východoslov. energetika, a.s., 29.01.2021
Faktúra FAK-12-2021 Úplné znenia zákonov r. 2021 - 1. preddavok 166,80 s DPH 21.01.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 29.01.2021
Faktúra FAK-11-2021 Finanč. Spravodaj r.2020 - doplatok 16,39 s DPH 18.01.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 29.01.2021
VO: Zákazka malého rozsahu VO-01-2021 Výmena okien na budove školy a telocvične 37 500.00 bez DPH 18.01.2021 26.01.2021 31.03.2021 18.01.2021
Faktúra FAK-09-2021 Zemný plyn - splátka 1/2021 90,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 18.01.2021 SPP, a.s., Bratislava, 29.01.2021
Faktúra FAK-10-2021 Zemný plyn - vyúčtovanie 2020 - nedoplatok (ŠJ, Byt-firma) 187,52 s DPH 6300143513 18.01.2021 SPP, a.s., Bratislava, 29.01.2021
Faktúra FAK-08-2021 Elektrická energia - ŠJ 176,14 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.01.2021 Východoslov. energetika, a.s., 29.01.2021
Faktúra FAK-07-2021 Elektrická energia - Škola 250,72 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 18.01.2021 Východoslov. energetika, a.s., 29.01.2021
Faktúra FAK-06-2021 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 13.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 29.01.2021
Faktúra FAK-04-2021 Energetické služby 1/2021 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 12.01.2021 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.01.2021
Faktúra FAK-05-2021 ÚZ r.2020 doplatok 85,77 s DPH 12.01.2021 Poradca podn. spol.s.r.o. 29.01.2021
Faktúra FAK-03-2021 Služby virtuálnej knižnice 12/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 11.01.2021 Komensky, s.r.o., 29.01.2021
Faktúra FAK-02-2021 Telefón (pevné linky), internet 64,38 s DPH ZML-09-2011 08.01.2021 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.01.2021
Objednávka OBJ-01-2021 Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní 803,52 s DPH 05.01.2021 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 08.01.2021
Objednávka OBJ-02-2021 Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariad. A el. inštalácie - ŠJ 396,89 s DPH 05.01.2021 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 08.01.2021
Faktúra FAK-01-2021 Výkon zodpovednej osoby 1/2021 42,00 s DPH ZML-11-2018 04.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.01.2021
Zmluva ZML-24-2020 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní službe pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov s DPH 28.12.2020 Ekover, s. r.o. 30.12.2020
Faktúra FAK-220-2020 Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov 12,00 s DPH PZS/19/07/0080 22.12.2020 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 30.12.2020
Faktúra FAK-219-2020 Voda 74,95 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 21.12.2020 PVPS spol., a.s., 30.12.2020
Faktúra FAK-218-2020 Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ 42,00 s DPH OBJ-ŠJ- 18.12.2020 Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL 30.12.2020
Zmluva ZML-23-2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Biznis OptikNet L s DPH 17.12.2020 Slovak Telekom a.s. 17.12.2020
Faktúra FAK-215-2020 Notebooky HP 255 G7 1 178,00 s DPH OBJ-42-2020 16.12.2020 Euroline Computer s.r.o., 30.12.2020
Faktúra FAK-217-2020 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 48,15 s DPH OBJ-40-2020 ZML-39-2018 16.12.2020 Miroslav Šmelko 30.12.2020
Faktúra FAK-216-2020 Tablety, webkamery, káble 829,35 s DPH OBJ-41-2020 16.12.2020 Alza.cz, 30.12.2020
Objednávka OBJ-42-2020 Noteboky HP 255 G7 1 178,00 s DPH 15.12.2020 Euroline Computer s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.12.2020
Objednávka OBJ-41-2020 Tablety, webkamery, káble 829,35 s DPH 15.12.2020 Alza.cz RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.12.2020
Faktúra FAK-214-2020 Menu boxy, misky, fólia pre ŠJ 127,06 s DPH OBJ-ŠJ-VI/20 14.12.2020 L-pack s.r.o, 30.12.2020
Faktúra FAK-213-2020 Elektrická energia - ŠJ 11/2020 74,59 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.12.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.12.2020
Faktúra FAK-212-2020 Elektrická energia - Škola 11/2020 245,15 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.12.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.12.2020
Faktúra FAK-211-2020 Telefón (pevné linky), fax 20,78 s DPH ZML-09-2011 09.12.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.12.2020
Faktúra FAK-209-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 19,95 s DPH 08.12.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.12.2020
Faktúra FAK-208-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 141,75 s DPH 08.12.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.12.2020
Faktúra FAK-210-2020 Činnosť atechnika BOZP a PO -4.Q.2020 82,50 s DPH ZML-01/2020 08.12.2020 Filip Šamaj 30.12.2020
Faktúra FAK-207-2020 Služby virtuálnej knižnice 11/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.12.2020 Komensky, s.r.o., 30.12.2020
Faktúra FAK-206-2020 Telefón a správy 21,00 s DPH ZML-22-2011 07.12.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.12.2020
Faktúra FAK-205-2020 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 39,42 s DPH ZML-12/2019 07.12.2020 DD21 s.r.o., 30.12.2020
Faktúra FAK-204-2020 Menu boxy, misky, fólia - pre ŠJ 100,54 s DPH OBJ-ŠJ- 04.12.2020 L-pack s.r.o, 30.12.2020
Faktúra FAK-203-2020 Zemný plyn - splátka 12/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.12.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.12.2020
Objednávka OBJ-40-2020 Kancelárske potreby 48,15 s DPH 02.12.2020 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.12.2020
Faktúra FAK-202-2020 Energetické služby 12/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.12.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.12.2020
Faktúra FAK-201-2020 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.12.2020
Faktúra FAK-200-2020 Voda 125,66 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 27.11.2020 PVPS spol., a.s., 30.11.2020
Faktúra FAK-199-2020 Seminár Mzd. účt.- koniec roka 2020 30,00 s DPH 24.11.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 30.11.2020
Faktúra FAK-198-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2020 6,43 s DPH 2/2015-ZSS 12.11.2020 Ekover, s. r.o. 30.11.2020
Faktúra FAK-197-2020 Elektrická energia - ŠJ 10/2020 227,96 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2020
Faktúra FAK-196-2020 Elektrická energia - Škola 10/2020 295,14 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.11.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2020
Faktúra FAK-190-2020 Telefón (pevné linky), fax 26,47 s DPH ZML-09-2011 06.11.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.11.2020
Faktúra FAK-193-2020 Elektrická energia - Škola - firma 9-11/2020 105,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 06.11.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.11.2020
Faktúra FAK-192-2020 Služby virtuálnej knižnice 10/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.11.2020 Komensky, s.r.o., 30.11.2020
Faktúra FAK-191-2020 Telefón a správy 21,09 s DPH ZML-22-2011 06.11.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.11.2020
Faktúra FAK-194-2020 Učebnice ANJ 236,26 s DPH OBJ-39-2020 06.11.2020 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o., 30.11.2020
Faktúra FAK-195-2020 Spotrebný tovar - čistiace a dezinf. Prostriedky 81,40 s DPH OBJ-38-2020 06.11.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o., 30.11.2020
Objednávka OBJ-39-2020 Učebnice, ANJ, RUJ 236,26 s DPH 05.11.2020 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.11.2020
Objednávka OBJ-38-2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 81,40 s DPH 05.11.2020 Internel Mall Slovakia, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.11.2020
Objednávka OBJ-37-2020 Spotreb. Tovar - dezinfekcia, pap.utierky, dávkovače, zásob.utierok 1 116,17 s DPH 04.11.2020 Ganesh Deluxe s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.11.2020
Faktúra FAK-188-2020 Energetické služby 11/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.11.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.11.2020
Faktúra FAK-187-2020 Zemný plyn - splátka 11/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.11.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.11.2020
Faktúra FAK-186-2020 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 6,30 s DPH OBJ-36/2020 03.11.2020 AURORA DEA, s.r.o., 30.11.2020
Objednávka OBJ-36-2020 Materiál na opravu a údržbu 6,30 s DPH 02.11.2020 Aurora DEA s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 13.11.2020
Faktúra FAK-185-2020 Prenájom Xerox WC 7835V_T 11/2020 -01/2021 216,00 s DPH ZML-16-2019 1940004634 02.11.2020 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.11.2020
Faktúra FAK-184-2020 Výkon zodpovednej osoby 11/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.11.2020
Faktúra FAK-183-2020 Voda 145,60 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.10.2020 PVPS spol., a.s., 30.10.2020
Faktúra FAK-182-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 32,49 s DPH 29.10.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2020
Faktúra FAK-181-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 230,85 s DPH 29.10.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2020
Faktúra FAK-179-2020 Elektrická energia - Škola 270,58 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.10.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.10.2020
Faktúra FAK-180-2020 Elektrická energia - ŠJ 282,71 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.10.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.10.2020
Faktúra FAK-178-2020 Menu boxy, misky, fólia pre ŠJ 175,28 s DPH OBJ-ŠJ-IV/20 12.10.2020 L-pack s.r.o, 30.10.2020
Zmluva ZML-22-2020 Darovacia zmluva č. 04/2020 - stoličky 1 208,00 s DPH 12.10.2020 OZ Elán vital... 15.10.2020
Faktúra FAK-177-2020 Pracovné zošity na DEJ a ON 255,00 s DPH OBJ-32/2020 12.10.2020 Anna Petrik Nagyová - IMAGE 30.10.2020
Faktúra FAK-175-2020 Telefón (pevné linky), fax 26,53 s DPH ZML-09-2011 08.10.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.10.2020
Faktúra FAK-176-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2020 25,70 s DPH 2/2015-ZSS 08.10.2020 Ekover, s. r.o. 30.10.2020
Faktúra FAK-174-2020 Služby virtuálnej knižnice 9/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.10.2020 Komensky, s.r.o., 30.10.2020
Faktúra FAK-172-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 45,03 s DPH 06.10.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2020
Faktúra FAK-171-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 319,95 s DPH 06.10.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2020
Faktúra FAK-173-2020 Učebnice ANJ 522,48 s DPH OBJ-35/2020 06.10.2020 Distribučná agentúra AD REM 30.10.2020
Faktúra FAK-169-2020 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 200,17 s DPH ZML-12/2019 05.10.2020 DD21 s.r.o., 30.10.2020
Faktúra FAK-170-2020 Telefón a správy 24,18 s DPH ZML-22-2011 05.10.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.10.2020
Faktúra FAK-166-2020 Zemný plyn - splátka 10/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.10.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.10.2020
Objednávka OBJ-35-2020 Učebnice ANJ 522,48 s DPH 02.10.2020 Distribučná agentúra AD REM RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.10.2020
Faktúra FAK-165-2020 Voda 167,99 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.10.2020 PVPS spol., a.s., 30.10.2020
Faktúra FAK-168-2020 Energetické služby 10/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.10.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.10.2020
Faktúra FAK-167-2020 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 7,70 s DPH OBJ-34/2020 02.10.2020 AURORA DEA, s.r.o., 30.10.2020
Objednávka OBJ-34-2020 Materiál na opravu a údržbu 7,70 s DPH 01.10.2020 Aurora DEA s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.10.2020
Faktúra FAK-164-2020 Výkon zodpovednej osoby 10/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.10.2020
Faktúra FAK-163-2020 Činnosť atechnika BOZP a PO -3.Q.2020 82,50 s DPH ZML-01/2020 30.09.2020 Filip Šamaj 30.09.2020
Faktúra FAK-162-2020 Služby virtuálnej knižnice 8/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 21.09.2020 Komensky, s.r.o., 30.09.2020
Faktúra FAK-161-2020 Učebnice ANJ 89,57 s DPH OBJ-33/2020 17.09.2020 Distribučná agentúra AD REM 30.09.2020
Objednávka OBJ-33-2020 Učebnice ANJ 89,57 s DPH 17.09.2020 Distribučná agentúra AD REM RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2020
Objednávka OBJ-32-2020 Pracovné zošity na DEJ a ON 250,00 s DPH 17.09.2020 Anna Petrik Nagyová- IMAGE RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2020
Faktúra FAK-159-2020 Elektrická energia - Škola 165,16 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2020
Faktúra FAK-160-2020 Elektrická energia - ŠJ 147,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.09.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2020
Faktúra FAK-158-2020 Energetické služby 9/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 09.09.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.09.2020
Faktúra FAK-155-2020 Doménové služby 1.9.2020-31.8.2021 23,90 s DPH ZML-09-2011 09.09.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2020
Faktúra FAK-156-2020 Telefón (pevné linky), fax 23,90 s DPH ZML-09-2011 09.09.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2020
Faktúra FAK-157-2020 Komunálny odpad 2. splátka 223,00 s DPH ROZH. 1499/2020 09.09.2020 Mesto Gelnica 30.09.2020
Faktúra FAK-154-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 9,69 s DPH 08.09.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2020
Faktúra FAK-153-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 68,85 s DPH 08.09.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2020
Faktúra FAK-152-2020 Telefón a správy 23,65 s DPH ZML-22-2011 08.09.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2020
Faktúra FAK-151-2020 Zemný plyn - splátka 9/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.09.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.09.2020
Faktúra FAK-150-2020 Voda 121,30 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 02.09.2020 PVPS spol., a.s., 30.09.2020
Faktúra FAK-149-2020 Výkon zodpovednej osoby 9/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.09.2020
Faktúra FAK-148-2020 Dezinfekcia, rúška, rukavice 136,70 s DPH OBJ-31-2020 28.08.2020 Unizdrav Prešov, s.r.o., 31.08.2020
Objednávka OBJ-31-2020 Dezinfekcia, rúška látkové, rukavice 136,70 s DPH 28.08.2020 Unizdrav Prešov, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2020
Faktúra FAK-147-2020 Dezinfekčné prostriedky, rúška,štíty, rukavice 114,64 s DPH OBJ-30-2020 27.08.2020 REPRE, s.r.o. 31.08.2020
Zmluva ZML-21-2020 Zmluva o výpožičke - učebnice s DPH 27.08.2020 Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 31.08.2020
Objednávka OBJ-30-2020 Dezinfekčné prostriedky, rúška, štíty, rukavice 114,64 s DPH 26.08.2020 REPRE s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.08.2020
Zmluva ZML-20-2020 Darovacia zmluva č. 03/2020 - notebook 621,90 s DPH 25.08.2020 OZ Elán vital... 25.08.2020
Faktúra FAK-146-2020 Podnosy - pre ŠJ 201,55 s DPH obj,ŚJ- 21.08.2020 RM-Gastro-JAZ s.r.o., 31.08.2020
Faktúra FAK-145-2020 Elektrická energia - ŠJ 179,22 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.08.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2020
Faktúra FAK-144-2020 Elektrická energia - Škola 155,56 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.08.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2020
Zmluva ZML-19-2020 Darovacia zmluva č. 02/2020 3 055,52 s DPH 10.08.2020 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 10.08.2020
Faktúra FAK-142-2020 Zemný plyn - splátka 8/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 10.08.2020 SPP, a.s., Bratislava, 31.08.2020
Faktúra FAK-143-2020 Telefón a správy 22,95 s DPH ZML-22-2011 10.08.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.08.2020
Faktúra FAK-140-2020 Elektrická energia - Škola - firma 6-8/2020 105,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.08.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.08.2020
Faktúra FAK-139-2020 Prenájom Xerox WC 7835V_T 08-10/2020 216,00 s DPH 1940004634 07.08.2020 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.08.2020
Faktúra FAK-141-2020 Služby virtuálnej knižnice 7/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.08.2020 Komensky, s.r.o., 31.08.2020
Faktúra FAK-138-2020 Telefón (pevné linky), fax 23,06 s DPH ZML-09-2011 06.08.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.08.2020
Faktúra FAK-137-2020 Energetické služby 8/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.08.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.08.2020
Faktúra FAK-136-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 7,79 s DPH 03.08.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2020
Faktúra FAK-135-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 55,35 s DPH 03.08.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.08.2020
Faktúra FAK-134-2020 Výkon zodpovednej osoby 7/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.08.2020
Faktúra FAK-133-2020 Voda 125,03 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.07.2020 PVPS spol., a.s., 31.07.2020
Faktúra FAK-132-2020 Spotrebný tovar - dezinfekcia, dávkovač, zásobníky útierok 193,70 s DPH OBJ-29-2020 28.07.2020 Ganesh Deluxe s.r.o., 31.07.2020
Objednávka OBJ-29-2020 Spotr. Tovar - zásobníky,dávkovače, dezinfekcia 193,70 s DPH 27.07.2020 Ganesh Deluxe s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 04.08.2020
Faktúra FAK-131-2020 Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok 168,00 s DPH OBJ-17/2019 23.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2020
Zmluva ZML-18-2020 Dodatok č.9 k Individuálnej zmluve o energetických službách - NEPLATNÝ NEPLATNÁKOMPLEXNÁZMLUVA s DPH 20.07.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 20.07.2020
Faktúra FAK-129-2020 Elektrická energia - Škola 164,70 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2020
Faktúra FAK-130-2020 Elektrická energia - ŠJ 146,99 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.07.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.07.2020
Faktúra FAK-126-2020 Telefón a správy 22,94 s DPH ZML-22-2011 10.07.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2020
Faktúra FAK-127-2020 Služby virtuálnej knižnice 6/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 10.07.2020 Komensky, s.r.o., 31.07.2020
Faktúra FAK-128-2020 Spotrebný tovar - ND do kosačky 35,23 s DPH OBJ-28/2020 10.07.2020 zatechservis s.r.o., 31.07.2020
Faktúra FAK-125-2020 Telefón (pevné linky), fax 21,60 s DPH ZML-09-2011 09.07.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.07.2020
Faktúra FAK-124-2020 Voda 112,44 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 09.07.2020 PVPS spol., a.s., 31.07.2020
Faktúra FAK-123-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 2,66 s DPH 07.07.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2020
Faktúra FAK-122-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 45,90 s DPH 07.07.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2020
Objednávka OBJ-28-2020 Spotrebný tovar - ND do kosačky 35,23 s DPH 03.07.2020 zatechservis s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.07.2020
Faktúra FAK-121-2020 Zemný plyn - splátka 7/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.07.2020 SPP, a.s., Bratislava, 31.07.2020
Zmluva ZML-17-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2020 80,00 s DPH 02.07.2020 avalnew, s.r.o. 02.07.2020
Faktúra FAK-120-2020 Energetické služby 7/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 02.07.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.07.2020
Faktúra FAK-119-2020 Činnosť atechnika BOZP a PO -2.Q.2020 82,50 s DPH ZML-01/2020 02.07.2020 Filip Šamaj 31.07.2020
Faktúra FAK-118-2020 Výkon zodpovednej osoby 7/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2020
Faktúra FAK-117-2020 Asc Agenda komplet SŠ 2021 449,00 s DPH OBJ-27-2020 30.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 30.06.2020
Zmluva ZML-16-2020 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb v ŠJ s DPH 29.06.2020 Centrum voľného času 29.06.2020
Objednávka OBJ-26-2020 SportAktiv žinienka T-25 146,99 s DPH 26.06.2020 REMESORT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Faktúra FAK-116-2020 Žinienka - pre TV 146,99 s DPH OBJ-26-2020 26.06.2020 REMESPORT, s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-115-2020 Tovar - čistiace potreby 146,17 s DPH OBJ-25-2020 26.06.2020 TOP OFFICE s.r.o., 30.06.2020
Objednávka OBJ-27-2020 Asc Agenda Komplet SŠ 2021 449,00 s DPH 26.06.2020 ASC Applied Software Consultants, sr.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Objednávka OBJ-25-2020 Dezinfekčné prostriedky 146,17 s DPH 26.06.2020 TOP OFFICE s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Objednávka OBJ-22-2020 Dezinfekčné prostriedky 16,28 s DPH 25.06.2020 Hornbach-Baumarkt SK spol. sr.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Objednávka OBJ-21-2020 Nástenný dezinf. dávkovač 151,20 s DPH 25.06.2020 L"FABRICA" s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Faktúra FAK-114-2020 Odpadkové koše 117,30 s DPH OBJ-24-2020 25.06.2020 FEREX, s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-113-2020 Učeb.pomôcky na TV 574,50 s DPH OBJ-23-2020 25.06.2020 MASTER SPORT s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-112-2020 Dezinf. prípravok - savo 16,28 s DPH OBJ-22-2020 25.06.2020 Hornbach-Baumarkt SK spol. sr.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-111-2020 Nástenný dezinf. dávkovač manuálny 151,20 s DPH OBJ-21-2020 25.06.2020 L"FABRICA" s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-110-2020 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH 25.06.2020 SOFT-GL s.r.o., 30.06.2020
Objednávka OBJ-24-2020 Odpadkové koše 117,30 s DPH 25.06.2020 FEREX s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Objednávka OBJ-23-2020 Učebné pomôcky pre TV 574,50 s DPH 25.06.2020 MASTER SPORT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.06.2020
Zmluva ZML-15-2020 Darovacia zmluva č. 01/2020 - altánok 108,90 s DPH 24.06.2020 OZ Elán vital... 24.06.2020
Faktúra FAK-109-2020 Podnosy - pre ŠJ 193,75 s DPH 19.06.2020 RM-Gastro-JAZ s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-108-2020 Služby virtuálnej knižnice 5/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 12.06.2020 Komensky, s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-105-2020 Elektrická energia - Škola 163,07 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.06.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2020
Faktúra FAK-106-2020 Elektrická energia - ŠJ 196,08 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.06.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.06.2020
Faktúra FAK-107-2020 Telefón a správy 25,20 s DPH ZML-22-2011 11.06.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.06.2020
Objednávka OBJ-20-2020 Materál na opravu a údržbu 216,93 s DPH 10.06.2020 Colorlak SK, s.r.o. prevádzka Gelnica RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.06.2020
Faktúra FAK-104-2020 Materiál na opravu a údržbu 216,93 s DPH OBJ-20-2020 10.06.2020 Colorlak, s.r.o., prevádzka Banícke nám., Gelnica 30.06.2020
Faktúra FAK-103-2020 Telefón (pevné linky), fax 20,77 s DPH ZML-09-2011 09.06.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.06.2020
Faktúra FAK-102-2020 Časopis Geografia 10,00 s DPH 05.06.2020 EPL s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-100-2020 Energetické služby 6/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 03.06.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2020
Faktúra FAK-101-2020 Voda 107,14 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.06.2020 PVPS spol., a.s., 30.06.2020
Faktúra FAK-97-2020 Zemný plyn - splátka 6/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 01.06.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.06.2020
Faktúra FAK-96-2020 Výkon zodpovednej osoby 6/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.06.2020
Faktúra FAK-98-2020 Energetické služby vyúčtovacia faktúra za rok 2019 - preplatok -3 393,54 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.06.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.06.2020
Faktúra FAK-99-2020 Vložné za videoseminár 30,00 s DPH 01.06.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 30.06.2020
Zmluva ZML-14-2020 Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 04/2015 s DPH 29.05.2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Gelnica 29.05.2020
Faktúra FAK-95-2020 Zverejnenie oznamu v obecnom rozhlase 16,00 s DPH OBJ-19-2020 27.05.2020 Obecný úrad 28.05.2020
Zmluva ZML-13-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2020 80,00 s DPH 21.05.2020 Ashop s.r.o. 21.05.2020
Objednávka OBJ-18-2020 Tlačivá 104,81 s DPH 14.05.2020 ŠEVT, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.05.2020
Faktúra FAK-94-2020 Tovar - bezkontaktné teplomery 123,80 s DPH OBJ-17-2020 14.05.2020 elem6 s.r.o., 28.05.2020
Faktúra FAK-93-2020 Tlačivá 104,81 s DPH OBJ-18-2020 14.05.2020 ŠEVT, a.s., 28.05.2020
Faktúra FAK-92-2020 Elektrická energia - ŠJ 131,29 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.05.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.05.2020
Faktúra FAK-91-2020 Elektrická energia - Škola 163,07 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.05.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.05.2020
Objednávka OBJ-19-2020 Zverejnenie oznamu v obecnom rozhlase 16,00 s DPH 14.05.2020 Obecný úrad RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.05.2020
Objednávka OBJ-17-2020 Bezdotykové teplomery 123,80 s DPH 13.05.2020 elem6 s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.05.2020
Faktúra FAK-90-2020 Prenájom Xerox WC 7835V_T 05-07/2020 216,00 s DPH 1940004634 13.05.2020 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 28.05.2020
Faktúra FAK-89-2020 Elektrická energia - Škola - firma 03-05/2020 105,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.05.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.05.2020
Faktúra FAK-86-2020 Telefón a správy 23,43 s DPH ZML-22-2011 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. 28.05.2020
Faktúra FAK-88-2020 Materiál na opravu a údržbu 85,07 s DPH OBJ-16-2020 11.05.2020 TRIPA, s.r.o., 28.05.2020
Faktúra FAK-87-2020 Služby virtuálnej knižnice 4/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 11.05.2020 Komensky, s.r.o., 28.05.2020
Faktúra FAK-85-2020 Telefón (pevné linky), fax 25,56 s DPH ZML-09-2011 07.05.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.05.2020
Objednávka OBJ-16-2020 Materiál na opravu a údržbu 85,07 s DPH 07.05.2020 TRIPA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.05.2020
Faktúra FAK-84-2020 Zemný plyn - splátka 5/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 05.05.2020 SPP, a.s., Bratislava, 28.05.2020
Faktúra FAK-83-2020 Energetické služby 5/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.05.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.05.2020
Faktúra FAK-81-2020 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.05.2020
Faktúra FAK-82-2020 Kancelárske potreby 246,50 s DPH OBJ-15-2020 ZML-39-2018 04.05.2020 Miroslav Šmelko 28.05.2020
Faktúra FAK-80-2020 Voda 107,14 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.04.2020 PVPS spol., a.s., 30.04.2020
Objednávka OBJ-15-2020 Spotrebný materiál - kancelárske potreby 246,50 s DPH 30.04.2020 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 11.05.2020
Faktúra FAK-79-2020 Ročné predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2020 7,09 s DPH OBJ-02-2020 29.04.2020 Ministerstov vnútra SR, 30.04.2020
Faktúra FAK-77-2020 Pracovné odevy a obuv pre ŠJ 66,60 s DPH OBJ-02/2020ŠJ 23.04.2020 AURORA DEA, s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-78-2020 Zariadenie vybavenie projektu K4G 26 381.67 s DPH OBJ-6/2020 ZML-11-2020 23.04.2020 MIVASOFT spol. s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-76-2020 Elektrická energia - Škola 253,31 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 20.04.2020 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2020
Faktúra FAK-75-2020 Dezinfekčné prostriedky 88,60 s DPH OBJ-12/2020 17.04.2020 2 Zet s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-74-2020 Služby virtuálnej knižnice 3/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 17.04.2020 Komensky, s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-73-2020 Telefón a správy 25,47 s DPH ZML-22-2011 16.04.2020 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2020
Faktúra FAK-72-2020 Dezinfekčné prostriedky a rúška 122,00 s DPH OBJ-14/2020 16.04.2020 Unizdrav Prešov, s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-70-2020 Elektrická energia - ŠJ 136,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.04.2020 Východoslov. energetika, a.s., 04.05.2020
Faktúra FAK-71-2020 Spotrebný tovar - kancelárske potreby 114,77 s DPH OBJ-13/2020 ZML-39-2018 15.04.2020 Miroslav Šmelko 04.05.2020
Objednávka OBJ-14-2020 Dezinfekcia na ruky a rúška na tvár 122,00 s DPH 14.04.2020 Unizdrav Prešov, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.04.2020
Faktúra FAK-69-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2020 6,43 s DPH 2/2015-ZSS 14.04.2020 Ekover, s. r.o. 04.05.2020
Faktúra FAK-68-2020 Energetické služby 4/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 08.04.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2020
Faktúra FAK-67-2020 Telefón (pevné linky), fax 24,16 s DPH ZML-09-2011 08.04.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2020
Objednávka OBJ-13-2020 Kancelárske potreby 114,77 s DPH 06.04.2020 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.04.2020
Faktúra FAK-66-2020 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 143,18 s DPH ZML-12/2019 06.04.2020 DD21 s.r.o., 30.04.2020
Objednávka OBJ-12-2020 Dezinfekčné prostriedky 88,60 s DPH 03.04.2020 2 Zet s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.04.2020
Faktúra FAK-64-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 8,55 s DPH 02.04.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2020
Faktúra FAK-62-2020 Zemný plyn - splátka 4/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.04.2020 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2020
Faktúra FAK-63-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 60,75 s DPH 02.04.2020 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2020
Faktúra FAK-65-2020 Obrusy pre ŠJ 74,35 s DPH Obj.ŠJ 2/2020 02.04.2020 Mária Pribičková 30.04.2020
Faktúra FAK-61-2020 Výkon zodpovednej osoby 4/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2020
Faktúra FAK-58-2020 PC a monitory 5 827,19 s DPH OBJ-11/2020 30.03.2020 RAMcom, s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-59-2020 Voda 174,52 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 30.03.2020 PVPS spol., a.s., 31.03.2020
Faktúra FAK-60-2020 Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2020 82,50 s DPH ZML-01/2020 30.03.2020 Filip Šamaj 31.03.2020
Objednávka OBJ-11-2020 PC + monitory, klávsnice,myši,tlačiarne, externý pevný disk 5 827,19 s DPH 27.03.2020 RAMcom, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2020
Faktúra FAK-57-2020 Výmena časti svetiel v interiéri školy za LED zdroje 2 099,83 s DPH OBJ-10/2020 24.03.2020 AB Basic Company s.r.o., 31.03.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup PC vybavenia do učební 5 417,00 bez DPH 23.03.2020 26.03.2020 do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky 23.03.2020
Objednávka OBJ-10-2020 Výmena časti svetiel v interiéri školy za LED zdroje 2 099,83 s DPH 19.03.2020 AB Basic Compeny s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje 2 420.00 bez DPH 12.03.2020 19.03.2020 31.03.2020 12.03.2020
Faktúra FAK-56-2020 Tonery 53,03 s DPH OBJ-09/2020 11.03.2020 Ledum Kamara SK, s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-54-2020 Elektrická energia - ŠJ 307,68 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.03.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2020
Faktúra FAK-53-2020 Elektrická energia - Škola 406,46 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.03.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2020
Faktúra FAK-55-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2020 25,70 s DPH 2/2015-ZSS 11.03.2020 Ekover, s. r.o. 31.03.2020
Faktúra FAK-52-2020 Telefón (pevné linky), fax 26,65 s DPH ZML-09-2011 09.03.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.03.2020
Faktúra FAK-50-2020 Služby virtuálnej knižnice 2/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.03.2020 Komensky, s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-51-2020 Za inzericiu - Noštek 3/2020 114,00 s DPH OBJ-08/2020 06.03.2020 Mondo - reklamná agentúra, s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-48-2020 Penále na omeškanie platby fa Rozšírenie toaliet 1. NP prístavba 137,71 s DPH OBJ-47-2019 05.03.2020 3MONKEYS s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-49-2020 Seminár Elektron. vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy - v zmysle zákona o e-Governmente 30,00 s DPH 05.03.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-47-2020 Energetické služby 3/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 05.03.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.03.2020
Faktúra FAK-46-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 40,85 s DPH 04.03.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2020
Faktúra FAK-44-2020 Telefón a správy 22,78 s DPH ZML-22-2011 04.03.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2020
Faktúra FAK-45-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 290,25 s DPH 04.03.2020 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2020
Faktúra FAK-42-2020 Chladnička s mrazničkou - pre ŠJ 239,00 s DPH Obj.ŠJ 1/2020 03.03.2020 Ing.Radovan Korfanta-IRK 31.03.2020
Faktúra FAK-43-2020 Zemný plyn - splátka 3/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 03.03.2020 SPP, a.s., Bratislava, 31.03.2020
Objednávka OBJ-09-2020 Tonery 53,03 s DPH 03.03.2020 Ledum Kamara Sk, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2020
Faktúra FAK-41-2020 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 36,85 s DPH OBJ-07/2020 02.03.2020 AURORA DEA, s.r.o., 31.03.2020
Faktúra FAK-40-2020 Výkon zodpovednej osoby 3/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.03.2020
Objednávka OBJ-07-2020 Materiál na opravu a údržbu 36,85 s DPH 28.02.2020 Aurora Dea s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2020
Zmluva ZML-12-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 05/2020 80,00 s DPH 28.02.2020 Ashop s.r.o. 28.02.2020
Faktúra FAK-39-2020 Komunálny odpad 1. splátka 223,00 s DPH ROZH. 1499/2020 28.02.2020 Mesto Gelnica 28.02.2020
Objednávka OBJ-08-2020 Inzerát v Nošteku 3/2020 114,00 s DPH 28.02.2020 Mondo-reklamná agentúra s.r.o, RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 10.03.2020
Faktúra FAK-38-2020 Voda 166,44 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 27.02.2020 PVPS spol., a.s., 28.02.2020
Faktúra FAK-37-2020 Lyžiarsky výcvik 4 350.00 s DPH ZML-34-2019 26.02.2020 ELÁN CK a UA Elán s.r.o. 27.02.2020
Objednávka OBJ-06-2020 Tovary - k zákazke Zariadenie vybavenia projektu - ZML-11/2020 s DPH 24.02.2020 Mivasoft, spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.02.2020
Zmluva ZML-11-2020 Projekt Kľúč k rozvoju štyroch gramotností - Zariadenie vybavenie 26 381,67 s DPH 21.02.2020 MIVASOFT, spol. s r.o. 21.02.2020
Faktúra FAK-36-2020 Časopis TV a šport rok 2020 12,00 s DPH 2008 13.02.2020 Slov.ved.sp. pre TV a Š 28.02.2020
Faktúra FAK-35-2020 Elektrická energia - ŠJ 324,90 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.02.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2020
Faktúra FAK-34-2020 Elektrická energia - Škola 489,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.02.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2020
Faktúra FAK-33-2020 Služby virtuálnej knižnice 1/2020 9,96 s DPH VK/18/01/003 12.02.2020 Komensky, s.r.o., 28.02.2020
Zmluva ZML-10-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2020 80,00 s DPH 11.02.2020 BUBU SK s.r.o. 11.02.2020
Faktúra FAK-32-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 1/2020 25,70 s DPH 2/2015-ZSS 11.02.2020 Ekover, s. r.o. 28.02.2020
Faktúra FAK-31-2020 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 35,72 s DPH 10.02.2020 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2020
Faktúra FAK-30-2020 Príspevok na stravu zamestnancov 253,80 s DPH 10.02.2020 ŠJ pri Gymnáziu 28.02.2020
Faktúra FAK-29-2020 Za inzericiu - Noštek 2/2020 114,00 s DPH OBJ-05/2020 10.02.2020 Mondo - reklamná agentúra, s.r.o., 28.02.2020
Faktúra FAK-28-2020 Telefón a správy 22,60 s DPH ZML-22-2011 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2020
Faktúra FAK-27-2020 Energetické služby 2/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.02.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.02.2020
Faktúra FAK-26-2020 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 97,25 s DPH ZML-12/2019 06.02.2020 DD21 s.r.o., 28.02.2020
Faktúra FAK-25-2020 Elektrická energia - Škola - firma 01-02/2020 105,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 06.02.2020 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2020
Faktúra FAK-24-2020 Telefón (pevné linky), fax 29,15 s DPH ZML-09-2011 06.02.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.02.2020
Faktúra FAK-23-2020 Zemný plyn - splátka 2/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.02.2020 SPP, a.s., Bratislava, 28.02.2020
Faktúra FAK-21-2020 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 115,33 s DPH OBJ-03/2020 03.02.2020 AURORA DEA, s.r.o., 28.02.2020
Faktúra FAK-20-2020 Výkon zodpovednej osoby 2/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.02.2020
Faktúra FAK-22-2020 Prenájom Xerox WC 7835V_T 02-04/2020 216,00 s DPH 1940004634 03.02.2020 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 28.02.2020
Faktúra FAK-19-2020 Voda 255,52 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.01.2020 PVPS spol., a.s., 31.01.2020
Zmluva ZML-09-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2020 s DPH 31.01.2020 Katies club s.r.o. 31.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Zariadenie vybavenie projektu 21 121.82 bez DPH 31.01.2020 12.02.2020 do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy 31.01.2020
Objednávka OBJ-05-2020 Inzerát - Noštek 02/2020 114,00 s DPH 31.01.2020 Mondo - reklamná agentúra s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2020
Objednávka OBJ-03-2020 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 115,33 s DPH 29.01.2020 Aurora Dea, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2020
Objednávka OBJ-04-2020 Suchý ľad + termobox 26,00 s DPH 29.01.2020 Mgr. Jana Banásová RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2020
Objednávka OBJ-02-2020 Civilná ochrana revue pre CO 7,09 s DPH 29.01.2020 CBTČ MV SR Topoľčany RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2020
Zmluva ZML-05-2020 Kúpna zmluva pre ŠJ - mäso a mäsové výrobky s DPH 29.01.2020 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 29.01.2020
Zmluva ZML-06-2020 Kúpna zmluva pre ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky s DPH 29.01.2020 MILK AGRO spol. s r.o. 29.01.2020
Zmluva ZML-07-2020 Kúpna zmluva pre ŠJ - zelenina a ovocie s DPH 29.01.2020 NICO Bandžuch Ivan 29.01.2020
Zmluva ZML-08-2020 Kúpna zmluva pre ŠJ - mrazené výrobky s DPH 29.01.2020 Ryba Žilina, spol. s r.o. 29.01.2020
Faktúra FAK-18-2020 Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve - nová legislatíva 35,00 s DPH 24.01.2020 Kantorka, n.o. 31.01.2020
Faktúra FAK-17-2020 Seminár RZD + legislat. zmeny 2020 30,00 s DPH 24.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 31.01.2020
Faktúra FAK-16-2020 Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov 360,00 s DPH 23.01.2020 Filip Šamaj 31.01.2020
Faktúra FAK-15-2020 Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok 8,12 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 21.01.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2020
Objednávka OBJ-01-2020 Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov 360,00 s DPH 20.01.2020 Filip Šamaj RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.01.2020
Faktúra FAK-14-2020 Účastnícky poplatok - školenie 50,00 s DPH 17.01.2020 ViGeR s.r.o., 31.01.2020
Faktúra FAK-13-2020 Zemný plyn - vyúčtovanie 2019 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -110,48 s DPH 6300143513 16.01.2020 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2020
Faktúra FAK-12-2020 Finanč. Spravodaj r.2019 - doplatok 32,57 s DPH 16.01.2020 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2020
Zmluva ZML-04-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2020 114,50 s DPH 15.01.2020 Katies club fitness s.r.o. 15.01.2020
Faktúra FAK-11-2020 Zemný plyn - splátka 1/2020 87,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 15.01.2020 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2020
Faktúra FAK-09-2020 Elektrická energia - Škola 407,17 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.01.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2020
Faktúra FAK-10-2020 Elektrická energia - ŠJ 245,38 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.01.2020 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2020
Zmluva ZML-02-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2020 80,00 s DPH 14.01.2020 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 14.01.2020
Faktúra FAK-06-2020 Telefón a správy 22,96 s DPH ZML-22-2011 13.01.2020 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2020
Faktúra FAK-07-2020 Energetické služby 1/2020 3 157,22 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 13.01.2020 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2020
Faktúra FAK-08-2020 ÚZ r.2019 doplatok 136,12 s DPH 13.01.2020 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2020
Faktúra FAK-04-2020 Telefón (pevné linky), fax 25,88 s DPH ZML-09-2011 10.01.2020 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2020
Faktúra FAK-05-2020 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 10.01.2020 Ekover, s. r.o. 31.01.2020
Faktúra FAK-03-2020 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 246,84 s DPH ZML-12/2019 09.01.2020 DD21 s.r.o., 31.01.2020
Faktúra FAK-02-2020 Služby virtuálnej knižnice 12/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 08.01.2020 Komensky, s.r.o., 31.01.2020
Faktúra FAK-189-2020 Spotrebný tovar - dezinfekcia, pap. utierky,dávkovače, zásob. utierok 1 116,17 s DPH OBJ-37-2020 04.01.2020 Ganesh Deluxe s.r.o., 01.12.2020
Zmluva ZML-01-2020 Zmluva č. 6/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej PPO a BOZP s DPH 03.01.2020 Filip Šamaj 07.01.2020
Faktúra FAK-01-2020 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 42,00 s DPH ZML-11-2018 02.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2020
Faktúra FAK-230-2019 Rozšírenie toaliet 1. NP prístavba 2 933,57 s DPH OBJ-47-2019 31.12.2019 3MONKEYS s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-231-2019 Tovar - pamäť, váha, sluchátka 94,70 s DPH OBJ-41-2019 31.12.2019 EIFFEL OPTIC, a.s. 02.01.2020
Faktúra FAK-229-2019 Práce na el.zariadení - výmena strop. svietidiel 668,74 s DPH OBJ-46-2019 27.12.2019 A.Jovan Elektronštál 02.01.2020
Zmluva ZML-03-2020 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla... pri pracovných cestách s DPH 23.12.2019 RNDr. Dušan Andraško 14.01.2020
Faktúra FAK-227-2019 Voda 143,16 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 20.12.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 02.01.2020
Objednávka OBJ-46-2019 Práce na el. zariadení- výmena stropných svietidiel 668,74 s DPH 19.12.2019 A. Jovan Elektroinštál RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-45-2019 Kancelárske potreby 104,08 s DPH 19.12.2019 M. Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-225-2019 Kancelárske potreby 104,08 s DPH OBJ-45-2019 19.12.2019 Miroslav Šmelko 02.01.2020
Objednávka OBJ-44-2019 Stoly jedálenské a stoličky 948,00 s DPH 18.12.2019 Daffer spol. s r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-224-2019 Jedálenské stoly a stoličky 948,00 s DPH OBJ-44-2019 18.12.2019 Daffer, spol. s r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-223-2019 Kadičky - chem. Laboratórium 26,81 s DPH OBJ-43-2019 17.12.2019 Fisher Slovakia, spol. s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-222-2019 Premietacie plátno,USB klúče,RAM 363,58 s DPH OBJ-42-2019 17.12.2019 Datacomp s.r.o., 02.01.2020
Objednávka OBJ-42-2019 Premietacie plátno, USB klúče, pamäť 363,58 s DPH 17.12.2019 Datacomp s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-43-2019 Kadičky - chem. laboratórium 26,81 s DPH 17.12.2019 Fisher Slovakia spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-41-2019 Pamäť, digiváha, sluchátka 94,70 s DPH 17.12.2019 eiffel optic, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-37-2019 Smeté nádoby na odpad 136,10 s DPH 16.12.2019 FEREX, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-38-2019 Šatňové skrinky 683,28 s DPH 16.12.2019 EMPORO s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-39-2019 WC dosky, papierové vrecia 92,00 s DPH 16.12.2019 Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-228-2019 Prenosný reproduktor, varič 212,80 s DPH OBJ-40-2019 16.12.2019 Berlín Brands Group a.s. CHAL-TEC Vertriebs -Handels GmbH, NSR 02.01.2020
Objednávka OBJ-40-2019 Prenosný reproduktor,varič 212,80 s DPH 16.12.2019 Berlin Brands Group a.s., CHAL-TEC Vertriebs-Handels GmbH RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-226-2019 WC dosky a papierové vrecia 92,00 s DPH OBJ-39-2019 16.12.2019 Hornbach-Baumarkt Sk spol. s r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-221-2019 Šatňové skrinky 683,28 s DPH OBJ-38-2019 16.12.2019 EMPORO s.ro., 02.01.2020
Faktúra FAK-220-2019 Odpadkové nádoby na odpad 136,10 s DPH OBJ-37-2019 16.12.2019 FEREX s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-219-2019 Učebnice - maturity 79,70 s DPH OBJ-36-2019 13.12.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. 02.01.2020
Faktúra FAK-214-2019 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 102,64 s DPH 12.12.2019 AURORA DEA, s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-216-2019 Elektrická energia - Škola 11/2019 423,29 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.12.2019 Východoslov. energetika, a.s., 02.01.2020
Faktúra FAK-217-2019 Elektrická energia - ŠJ 11/2019 300,12 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.12.2019 Východoslov. energetika, a.s., 02.01.2020
Faktúra FAK-213-2019 Spotrebný materiál na opravu a údržbu 278,61 s DPH 12.12.2019 AURORA DEA, s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-215-2019 Batéria pre ŠJ 31,99 s DPH 12.12.2019 AURORA DEA, s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-218-2019 Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2019 82,55 s DPH ZML-01/2012 12.12.2019 SOŠ technická 02.01.2020
Faktúra FAK-212-2019 Telefón (pevné linky) 30,16 s DPH ZML-09-2011 11.12.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 02.01.2020
Objednávka OBJ-36-2019 Učebnice - maturity 79,70 s DPH 09.12.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-211-2019 Služby virtuálnej knižnice 11/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 09.12.2019 Komensky, s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-210-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 09.12.2019 Ekover, s. r.o. 02.01.2020
Zmluva ZML-39-2019 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov s DPH 09.12.2019 Ekover, s. r.o. 09.12.2019
Faktúra FAK-209-2019 Energetické služby 12/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 06.12.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 02.01.2020
Objednávka OBJ-35-2019 Batéria - pre ŠJ 31,99 s DPH 05.12.2019 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Objednávka OBJ-34-2019 Poradenské služby pre VO - pre projekt "Kľúč k rozvoju 4 gramotnosti" - OPĽZ 500,00 s DPH 05.12.2019 JUDr. Anna Filipová, RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Faktúra FAK-208-2019 Telefón a správy 23,73 s DPH ZML-22-2011 05.12.2019 Orange Slovensko, a.s. 02.01.2020
Zmluva ZML-37-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2019 80,00 s DPH 04.12.2019 Ashop s.r.o. 04.12.2019
Faktúra FAK-202-2019 Zemný plyn - splátka 12/2019 91,00 s DPH 6300143513 02.12.2019 SPP, a.s., Bratislava, 02.01.2020
Faktúra FAK-201-2019 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 02.01.2020
Faktúra FAK-204-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 11/2019 371,25 s DPH 02.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu 02.01.2020
Faktúra FAK-205-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 11/2019 52,25 s DPH 02.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu 02.01.2020
Faktúra FAK-206-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 12/2019 263,25 s DPH 02.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu 02.01.2020
Faktúra FAK-207-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 12/2019 37,05 s DPH 02.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu 02.01.2020
Objednávka OBJ-47-2019 Rozšírenie toliet - 1.NP prístavba budovy Gymnázium Gelnica 2 933,57 s DPH 02.12.2019 3MONKEYS s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 19.12.2019
Zmluva ZML-38-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 26/2019 114,50 s DPH 29.11.2019 Katies club fitness s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FAK-200-2019 Voda 198,88 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.11.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 29.11.2019
Objednávka OBJ-33-2019 Náhradný aatrament do popisovačov 62,64 s DPH 28.11.2019 KOHI-MARKET SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.11.2019
Zmluva ZML-36-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2019 (opakovaný, telocvičňa) s DPH 28.11.2019 SD Gelnica, s.r.o. 28.11.2019
Faktúra FAK-199-2019 Náhradný atrament do popisovačov 62,64 s DPH OBJ-33/2019 28.11.2019 KOHI-MARKET SK s.r.o., 29.11.2019
Faktúra FAK-198-2019 Popisovače a magnet.stierky na biele tabule 131,17 s DPH OBJ-32/2019 27.11.2019 Office Depot, s.r.o., 29.11.2019
Objednávka OBJ-32-2019 popisovače a stierky na biele tabule 131,17 s DPH 26.11.2019 Office Depot, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.11.2019
Faktúra FAK-197-2019 Odb. prehliadka a odbor. skúška systému ochrany pred bleskom 211,86 s DPH OBJ-30-2019 25.11.2019 NBL s.r.o., 29.11.2019
Faktúra FAK-196-2019 Úplné znenia - 1.preddavok 2020 151,63 s DPH 20.11.2019 Poradca podn. spol.s.r.o. 29.11.2019
Zmluva ZML-35-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 23/2019 114,50 s DPH 15.11.2019 Katies club s.r.o. 15.11.2019
Zmluva ZML-34-2019 Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2020 5 280,00 s DPH 15.11.2019 Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o 15.11.2019
Faktúra FAK-194-2019 Elektrická energia - Škola 10/2019 349,94 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.11.2019 Východoslov. energetika, a.s., 29.11.2019
Faktúra FAK-195-2019 Elektrická energia - ŠJ 10/2019 297,13 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.11.2019 Východoslov. energetika, a.s., 29.11.2019
Faktúra FAK-193-2019 Tonery do tlačiarní 134,50 s DPH OBJ-31-2019 14.11.2019 HMPRINT s.r.o., 29.11.2019
Objednávka OBJ-31-2019 Tonery 134,50 s DPH 13.11.2019 HMPRINT s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2019
Faktúra FAK-192-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 11.11.2019 Ekover, s. r.o. 29.11.2019
Faktúra FAK-191-2019 Voda 222,42 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 11.11.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 29.11.2019
Faktúra FAK-190-2019 Vlajky 76,47 s DPH OBJ-29-2019 08.11.2019 Obchod - SVK, s.r.o., 29.11.2019
Faktúra FAK-185-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 50,73 s DPH 07.11.2019 ŠJ pri Gymnáziu 29.11.2019
Faktúra FAK-184-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 360,45 s DPH 07.11.2019 ŠJ pri Gymnáziu 29.11.2019
Faktúra FAK-187-2019 Telefón (pevné linky) 32,63 s DPH ZML-09-2011 07.11.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.11.2019
Faktúra FAK-186-2019 Elektrina 9-11/2019 firma 93,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.11.2019 Východoslov. energetika, a.s., 29.11.2019
Faktúra FAK-188-2019 Služby virtuálnej knižnice 10/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 07.11.2019 Komensky, s.r.o., 29.11.2019
Faktúra FAK-189-2019 Energetické služby 11/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.11.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.11.2019
Faktúra FAK-183-2019 Externý audit a vyprac. záznamu z hodnot. Rizík 221,00 s DPH OBJ-18/2019 05.11.2019 PZS SOLUTION s.r.o., 29.11.2019
Faktúra FAK-182-2019 Telefón a správy 26,25 s DPH ZML-22-2011 05.11.2019 Orange Slovensko, a.s. 29.11.2019
Objednávka OBJ-30-2019 Revízia systému ochrany pred bleskom 211,86 s DPH 05.11.2019 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2019
Faktúra FAK-177-2019 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.11.2019
Objednávka OBJ-29-2019 Vlajky 72,52 s DPH 04.11.2019 Obchod-SVK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 15.11.2019
Faktúra FAK-179-2019 Prenájom Xerox WC 7835V_T 11/2019-1/2020 216,00 s DPH ZML-16-2019 04.11.2019 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 29.11.2019
Faktúra FAK-178-2019 Zemný plyn - splátka 10/2019 91,00 s DPH 6300143513 04.11.2019 SPP, a.s., Bratislava, 29.11.2019
Faktúra FAK-180-2019 Inštalácia náhrad.rozvodu pre teplú a studenú vodu v ŠJ- havarij.stav 240,00 s DPH OBJ-27/2019 04.11.2019 SD Gelnica s.r.o., 05.12.2019
Faktúra FAK-181-2019 Elektromateriál - trubice, kryty 408,60 s DPH OBJ-24/2019 04.11.2019 A. Jovan, Elektroinštál, 05.12.2019
Zmluva ZML-33-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.22/2019 114,50 s DPH 30.10.2019 3MONKEYS s.r.o. 30.10.2019
Objednávka OBJ-27-2019 Riešenie havarijnej situácie v ŠJ-inštalácia náhradného rozvodu pre teplú a studenú vodu 240,00 s DPH 25.10.2019 SD Gelnica, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.10.2019
Zmluva ZML-32-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 21/2019 80,00 s DPH 23.10.2019 Ashop s.r.o. 23.10.2019
Faktúra FAK-176-2019 Tlač posterov 63,50 s DPH 23.10.2019 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o, 30.10.2019
Faktúra FAK-175-2019 Spotrebný tovar - ČP - ŠJ 391,62 s DPH OBJ-ŠJ-109/2019 21.10.2019 Befora veľkosklad, spol. s r.o. 30.10.2019
Faktúra FAK-174-2019 Spotrebný tovar - ČP - škola 746,68 s DPH OBJ-26/2019 21.10.2019 Befora veľkosklad, spol. s r.o. 30.10.2019
Faktúra FAK-173-2019 Pracovný odev, obuv - ŠJ 66,50 s DPH OBJ. ŠJ 18.10.2019 AURORA DEA, s.r.o., 30.10.2019
Objednávka OBJ-28-2019 Tlač posterov 63,50 s DPH 17.10.2019 Spiš-View-Trading, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.10.2019
Faktúra FAK-171-2019 Elektrická energia - Škola 9/2019 291,96 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.10.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.10.2019
Faktúra FAK-172-2019 Elektrická energia - ŠJ 9/2019 279,36 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.10.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.10.2019
Zmluva ZML-31-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2019 114,50 s DPH 14.10.2019 3MONKEYS s.r.o. 14.10.2019
Objednávka OBJ-26-2019 Čistiace prostriedky 746,68 s DPH 11.10.2019 Befora, spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 18.10.2019
Faktúra FAK-170-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 10.10.2019 Ekover, s. r.o. 30.10.2019
Faktúra FAK-169-2019 Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2019 82,55 s DPH ZML-01/2012 09.10.2019 SOŠ technická 30.10.2019
Faktúra FAK-168-2019 Telefón (pevné linky) 29,23 s DPH ZML-09-2011 09.10.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.10.2019
Faktúra FAK-167-2019 Energetické služby 10/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.10.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.10.2019
Faktúra FAK-166-2019 Telefón a správy 24,38 s DPH ZML-22-2011 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s. 30.10.2019
Faktúra FAK-162-2019 Voda 101,38 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 30.10.2019
Faktúra FAK-165-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 51,68 s DPH 03.10.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2019
Faktúra FAK-164-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 392,85 s DPH 03.10.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.10.2019
Faktúra FAK-163-2019 Služby virtuálnej knižnice 9/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 03.10.2019 Komensky, s.r.o., 30.10.2019
Faktúra FAK-161-2019 Seminár - mzdová účt. IV.Q 2019 30,00 s DPH 03.10.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 30.10.2019
Faktúra FAK-160-2019 Zemný plyn - splátka 10/2019 91,00 s DPH 6300143513 02.10.2019 SPP, a.s., Bratislava, 30.10.2019
Faktúra FAK-159-2019 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.10.2019
Faktúra FAK-158-2019 Materiál na maľovanie 111,88 s DPH OBJ-25-2019 01.10.2019 Colorlak, s.r.o., Prevádzka, Banícke nám., Gelnica 30.10.2019
Faktúra FAK-156-2019 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 126,95 s DPH ZML-12/2019 30.09.2019 DD21 s.r.o., 30.09.2019
Faktúra FAK-157-2019 Finančný spravodaj - preddavok 2020 26,40 s DPH 30.09.2019 Poradca podn. spol.s.r.o. 30.09.2019
Objednávka OBJ-25-2019 Materiál na maľovanie 111,88 s DPH 30.09.2019 Colorlak SK, s.r.o., predajňa Gelnica RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2019
Zmluva ZML-29-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2019 114,50 s DPH 30.09.2019 Katies club s.r.o. 30.09.2019
Zmluva ZML-30-2019 Kúpna zmluva na dodávku tovarov - čistiace prostriedky s DPH 30.09.2019 Befora veľkosklad, spol. s r.o., 30.09.2019
Objednávka OBJ-24-2019 Žiarivky lineárne jednotrubicové, štartéry pre lin.svietidlá 330,00 s DPH 27.09.2019 Elektro Jovan RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2019
Faktúra FAK-155-2019 Tituly na Testovanie 9 SJL a Matematiky 107,00 s DPH OBJ-23-2019 25.09.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. 30.09.2019
Faktúra FAK-154-2019 Komunálny odpad 2. splátka 223,00 s DPH ROZH. 2374/2019 25.09.2019 Mesto Gelnica 30.09.2019
Objednávka OBJ-23-2019 Tituly na prípravu testovania 9 zo SJL a Matematiky 107,00 s DPH 17.09.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.09.2019
Zmluva ZML-28-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 18/2019 s DPH 17.09.2019 3MONKEYS s.r.o. 17.09.2019
Zmluva ZML-27-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 17/2019 80,00 s DPH 16.09.2019 Mini Art Trade, s.r.o. 16.09.2019
Faktúra FAK-153-2019 Elektrická energia - ŠJ 8/2019 113,52 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.09.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2019
Faktúra FAK-152-2019 Elektrická energia - Škola 8/2019 144,90 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.09.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.09.2019
Faktúra FAK-151-2019 Oprava el. hodín EL-05 270,00 s DPH OBJ-22-2019 11.09.2019 Elektročas s r.o., 30.09.2019
Faktúra FAK-150-2019 Doménové služby (9/2019-8/2020) 23,90 s DPH ZML-09-2011 10.09.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2019
Faktúra FAK-149-2019 Telefón (pevné linky) 24,92 s DPH ZML-09-2011 09.09.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.09.2019
Objednávka OBJ-22-2019 Oprava zariadenia EL-05 EURO - školský zvonček s podružnými hodinami. 270,00 s DPH 06.09.2019 Elektročas, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 16.09.2019
Faktúra FAK-148-2019 Energetické služby 9/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 06.09.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.09.2019
Faktúra FAK-147-2019 Telefón a správy 26,34 s DPH ZML-22-2011 05.09.2019 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2019
Faktúra FAK-144-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 52,65 s DPH 03.09.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2019
Faktúra FAK-145-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 3,90 s DPH 03.09.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.09.2019
Faktúra FAK-146-2019 Služby virtuálnej knižnice 8/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 03.09.2019 Komensky, s.r.o., 30.09.2019
Faktúra FAK-143-2019 Zemný plyn - splátka 9/2019 91,00 s DPH 6300143513 02.09.2019 SPP, a.s., Bratislava, 30.09.2019
Faktúra FAK-142-2019 Výkon zodpovednej osoby 9/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.09.2019
Zmluva ZML-26-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2019 s DPH 02.09.2019 Katies club s.r.o. 02.09.2019
Zmluva ZML-25-2019 Darovacia zmluva č. 11042/2019 600,00 s DPH 30.08.2019 Nadácia Pontis - Nadačný fond Tesco 30.08.2019
Faktúra FAK-141-2019 Voda 101,38 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 28.08.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 30.08.2019
Faktúra FAK-140-2019 Poplatok za seminár 35,00 s DPH 23.08.2019 Kantorka, n.o., 30.08.2019
Zmluva ZML-24-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2019 80,00 s DPH 22.08.2019 TYMEX, s.r.o. 22.08.2019
Faktúra FAK-138-2019 Elektrická energia - Škola 7/2019 136,19 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.08.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2019
Faktúra FAK-139-2019 Elektrická energia - ŠJ 7/2019 111,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.08.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2019
Zmluva ZML-23-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 14/2019 80,00 s DPH 13.08.2019 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 13.08.2019
Faktúra FAK-137-2019 Telefón (pevné linky) 24,72 s DPH ZML-09-2011 08.08.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.08.2019
Faktúra FAK-135-2019 Elektrina 6-8/2019 firma 93,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.08.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.08.2019
Faktúra FAK-136-2019 Energetické služby 8/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.08.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.08.2019
Faktúra FAK-134-2019 Telefón a správy 26,34 s DPH ZML-22-2011 07.08.2019 Orange Slovensko, a.s. 30.08.2019
Faktúra FAK-133-2019 Služby virtuálnej knižnice 7/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 05.08.2019 Komensky, s.r.o., 30.08.2019
Faktúra FAK-132-2019 Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - školská jedáleň 396,89 s DPH OBJ-21-2019 01.08.2019 NBL s.r.o., 30.08.2019
Faktúra FAK-126-2019 Výkon zodpovednej osoby 8/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.08.2019
Faktúra FAK-131-2019 Odb. prehliadka a odbor. skúška el. spotrebičov v užívaní 673,92 s DPH OBJ-20-2019 01.08.2019 NBL s.r.o., 30.08.2019
Faktúra FAK-130-2019 Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - hl. budova a pristavba 1 799,65 s DPH OBJ-19-2019 01.08.2019 NBL s.r.o., 30.08.2019
Faktúra FAK-129-2019 Zemný plyn - splátka 8/2019 91,00 s DPH 6300143513 01.08.2019 SPP, a.s., Bratislava, 30.08.2019
Faktúra FAK-128-2019 Prenájom Xerox WC 7835V_T 8-10/2019 216,00 s DPH 1940004634 01.08.2019 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.08.2019
Faktúra FAK-127-2019 Voda 152,29 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.08.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 30.08.2019
Objednávka OBJ-20-2019 Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní 673,92 s DPH 30.07.2019 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 03.10.2019
Objednávka OBJ-19-2019 Odb.prehliadky a odb. skúšky el.zariad. A el. inštalácie - hlavná budova a pristavba školy 1 799,65 s DPH 30.07.2019 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2019
Objednávka OBJ-20-2019 Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní 673,92 s DPH 30.07.2019 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2019
Objednávka OBJ-21-2019 Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariad. A el. inštalácie - ŠJ 396,89 s DPH 30.07.2019 NBL s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 30.07.2019
Objednávka OBJ-18-2019 Vykonanie exter. auditu a posúdenie zdrav. rizika, vypracovanie pís. posudku s DPH 25.07.2019 PZS SOLUTION s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.08.2019
Faktúra FAK-125-2019 Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok 168,00 s DPH OBJ-17/2019 22.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.08.2019
Faktúra FAK-124-2019 Inzercia - ponuka prenájmu 16,00 s DPH OBJ-16-2019 17.07.2019 Petit Press, a.s., 01.08.2019
Faktúra FAK-123-2019 Elektrická energia - ŠJ 6/2019 262,91 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.07.2019 Východoslov. energetika, a.s., 01.08.2019
Faktúra FAK-122-2019 Elektrická energia - Škola 6/2019 222,32 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.07.2019 Východoslov. energetika, a.s., 01.08.2019
Faktúra FAK-121-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 2,70 s DPH 16.07.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.08.2019
Faktúra FAK-120-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 36,45 s DPH 16.07.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.08.2019
Zmluva ZML-22-2019 Zmluva č. WS/2019A14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (whistleblowing) 168,00 s DPH 16.07.2019 osobnyudaj.sk s.r.o. 16.07.2019
Zmluva ZML-21-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2019 80,00 s DPH 12.07.2019 TYMEX, s.r.o. 12.07.2019
Faktúra FAK-119-2019 Baterky do notebookov 75,00 s DPH OBJ-15/2019 11.07.2019 COM DIRECT LTD 01.08.2019
Objednávka OBJ-17-2019 Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispol. Činn. 168,00 s DPH 10.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.07.2019
Faktúra FAK-118-2019 Prepojovacie káble - tlačiareň PC 18,62 s DPH OBJ-14/2019 10.07.2019 COMPY-COM spol. s.r.o., 01.08.2019
Objednávka OBJ-15-2019 Batérie do notebooku 75,00 s DPH 09.07.2019 COM DIRECT LTD London RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.07.2019
Objednávka OBJ-16-2019 Inzercia ponuky prenájmu 16,00 s DPH 09.07.2019 Petit Press, a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.07.2019
Faktúra FAK-116-2019 Telefón a správy 22,90 s DPH ZML-22-2011 08.07.2019 Orange Slovensko, a.s. 01.08.2019
Faktúra FAK-117-2019 Energetické služby 7/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 08.07.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.08.2019
Faktúra FAK-115-2019 Telefón (pevné linky) 26,09 s DPH ZML-09-2011 08.07.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.08.2019
Faktúra FAK-114-2019 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 70,20 s DPH ZML-12/2019 08.07.2019 DD21 s.r.o., 01.08.2019
Faktúra FAK-111-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 04.07.2019 Ekover, s. r.o. 01.08.2019
Faktúra FAK-112-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 332,10 s DPH 04.07.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.08.2019
Faktúra FAK-109-2019 Služby virtuálnej knižnice 6/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 04.07.2019 Komensky, s.r.o., 01.08.2019
Faktúra FAK-110-2019 Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2019 82,55 s DPH ZML-01/2012 04.07.2019 SOŠ technická 01.08.2019
Faktúra FAK-113-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 22,40 s DPH 04.07.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.08.2019
Objednávka OBJ-14-2019 Premium Card USB printer kabel USB na paralelný port 18,62 s DPH 03.07.2019 COMPY-COM spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 12.07.2019
Faktúra FAK-106-2019 Voda 181,98 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.07.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 01.08.2019
Faktúra FAK-107-2019 Zemný plyn - splátka 7/2019 91,00 s DPH 6300143513 01.07.2019 SPP, a.s., Bratislava, 01.08.2019
Faktúra FAK-108-2019 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.08.2019
Faktúra FAK-104-2019 Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov 12,00 s DPH PZS/19/07/0080 27.06.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 01.07.2019
Zmluva ZML-20-2019 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl PZS/19/07/0080 12,00 s DPH 27.06.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 01.07.2019
Faktúra FAK-105-2019 aSc Agenda komplet SŠ 2020 449,00 s DPH e-mailom 27.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-103-2019 Čistenie lapača tukov, likvidácia a monitorovanie kanalizácie 452,28 s DPH OBJ-11-2019 26.06.2019 MP KANAL service s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-101-2019 Aktualizácia a servis programu ŠJ4 39,24 s DPH 25.06.2019 SOFT-GL s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-100-2019 Monitorovanie kanalizácie 175,32 s DPH OBJ-10-2019 21.06.2019 MP KANAL service s.r.o., 01.07.2019
Objednávka OBJ-13-2019 ASC Agenda komplet SŠ 2020 449,00 s DPH 19.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 01.07.2019
Faktúra FAK-99-2019 Elektrická energia - ŠJ 5/2019 312,23 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 19.06.2019 Východoslov. energetika, a.s., 01.07.2019
Faktúra FAK-98-2019 Elektrická energia - Škola 5/2019 339,88 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 19.06.2019 Východoslov. energetika, a.s., 01.07.2019
Faktúra FAK-97-2019 Učebnice a prac. zošity 68,00 s DPH 18.06.2019 PreSpolužiakov.sk, s.r.o., 01.07.2019
Objednávka OBJ-12-2019 Učebnice 64,00 s DPH 14.06.2019 PreSpolužiakov.sk, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.06.2019
Objednávka OBJ-11-2019 Čistenie lapača tukov,ekolog. likvidácia LT,monitoring kanalizačnej prípojky LT po vyústenie do hlavnej kanalizácie 452,28 s DPH 14.06.2019 MP Kanál, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.06.2019
Faktúra FAK-94-2019 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 138,05 s DPH ZML-12/2019 10.06.2019 DD21 s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-96-2019 Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 29,80 s DPH 10.06.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.07.2019
Faktúra FAK-95-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 402,30 s DPH 10.06.2019 ŠJ pri Gymnáziu 01.07.2019
Objednávka OBJ-10-2019 Monitoring a návrh riešenia poruchy kanalizačnej prípojky 233,16 s DPH 07.06.2019 MP Kanál, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 17.06.2019
Faktúra FAK-93-2019 Poplatok za vzd. program JA Viac ako peniaze 30,00 s DPH 06.06.2019 Junior Achievement Slovensko, n.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-92-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 06.06.2019 Ekover, s. r.o. 01.07.2019
Faktúra FAK-91-2019 Energetické služby 6/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 06.06.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 01.07.2019
Faktúra FAK-90-2019 Telefón a správy 22,72 s DPH ZML-22-2011 06.06.2019 Orange Slovensko, a.s. 01.07.2019
Faktúra FAK-89-2019 Telefón (pevné linky), fax 26,92 s DPH ZML-09-2011 06.06.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 01.07.2019
Faktúra FAK-88-2019 Služby virtuálnej knižnice 5/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 05.06.2019 Komensky, s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-87-2019 Zemný plyn - splátka 6/2019 91,00 s DPH 6300143513 04.06.2019 SPP, a.s., Bratislava, 01.07.2019
Zmluva ZML-19-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2019 80,00 s DPH 04.06.2019 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 04.06.2019
Faktúra FAK-86-2019 Výkon zodpovednej osoby 6/2019 42,00 s DPH ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 01.07.2019
Faktúra FAK-85-2019 Voda 187,69 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.05.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-84-2019 Energetické služby - vyúčtovanie preplatok -2 936,60 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 30.05.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2019
Faktúra FAK-83-2019 Ročné predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2019 7,09 s DPH OBJ-01-2019 28.05.2019 Ministerstov vnútra SR, 31.05.2019
Faktúra FAK-82-2019 Utierky z mikrovlákna Š+ŠJ 117,85 s DPH OBJ-9-2019 27.05.2019 Ján Šurina TVS 31.05.2019
Zmluva ZML-17-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.10/2019 (telocvičňa) 80,00 s DPH 22.05.2019 TYMEX, s.r.o. 22.05.2019
Objednávka OBJ-09-2019 Utierky z mikrovlákna Š 68,37 s DPH 21.05.2019 J. Šurina TVS RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.05.2019
Faktúra FAK-81-2019 Gemalto Pack-čítačka a SIM karta 67,01 s DPH OBJ-7-2019 17.05.2019 Disig, a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-79-2019 Elektrická energia - Škola 4/2019 288,30 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-80-2019 Elektrická energia - ŠJ 4/2019 278,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.05.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-78-2019 Taniere, príbory, poháre do ŠJ 368,21 s DPH Obj.1.19 ŠJ 14.05.2019 CORA ng. Jozef Šifra, 31.05.2019
Faktúra FAK-77-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 4/2019 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 10.05.2019 Ekover, s. r.o. 31.05.2019
Faktúra FAK-76-2019 Faktúra za elektrinu 3-6/2019 - firma 93,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 10.05.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-75-2019 Telefón (pevné linky), fax 30,06 s DPH ZML-09-2011 10.05.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.05.2019
Faktúra FAK-72-2019 Prenájom Xerox WC 7835V_T 4/2019 216,00 s DPH ZML-16-2019 07.05.2019 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 31.05.2019
Faktúra FAK-74-2019 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 25,10 s DPH 07.05.2019 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2019
Faktúra FAK-73-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 338,85 s DPH 07.05.2019 ŠJ pri Gymnáziu 31.05.2019
Faktúra FAK-71-2019 Telefón a správy 23,26 s DPH ZML-22-2011 06.05.2019 Orange Slovensko, a.s. 31.05.2019
Faktúra FAK-70-2019 Energetické služby 5/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 06.05.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.05.2019
Faktúra FAK-69-2019 Služby virtuálnej knižnice 4/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.05.2019 Komensky, s.r.o., 31.05.2019
Faktúra FAK-67-2019 Výkon zodpovednej osoby 5/2019 42,00 s DPH CP-2018-04-C14437-2 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.05.2019
Faktúra FAK-68-2019 Zemný plyn - splátka 5/2019 91,00 s DPH 6300143513 02.05.2019 SPP, a.s., Bratislava, 31.05.2019
Faktúra FAK-66-2019 Voda 179,59 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 29.04.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 30.04.2019
Faktúra FAK-65-2019 Za stavebné práce vybúranie a osadenie protipožiarnych dverí 150,00 s DPH OBJ-8/2019 25.04.2019 Martin Loja 30.04.2019
Faktúra FAK-64-2019 Prenájom Xerox WC 7835V_T 4/2019 45,60 s DPH 1940004634 18.04.2019 XEROX LIMITED podnikajúci v SR 30.04.2019
Objednávka OBJ-08-2019 Staveb. Práce - vybúranie a osadenie protipož.dverí 150,00 s DPH 18.04.2019 Martin Loja RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.04.2019
Objednávka OBJ-07-2019 Karta Atos + čítačka kariet 67,00 s DPH 18.04.2019 DISING.a.s., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 29.04.2019
Faktúra FAK-63-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 3/2019 355,05 s DPH 17.04.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2019
Zmluva ZML-15-2019 Dodatok č.1 k Zmluve ZO/2018Z144378 o zabezpečení výkony činnosti zodpovednej osoby s DPH 12.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 18.04.2019
Faktúra FAK-61-2019 Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2019 82,55 s DPH ZML-01/2012 11.04.2019 SOŠ technická 30.04.2019
Faktúra FAK-59-2019 Elektrická energia - ŠJ 3/2019 227,37 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.04.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2019
Faktúra FAK-62-2019 Kontrola a čistenie komína 36,00 s DPH OBJ-6-2019 11.04.2019 IVAN-KOM, s.r.o., 30.04.2019
Faktúra FAK-58-2019 Elektrická energia - Škola 3/2019 352,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 11.04.2019 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2019
Faktúra FAK-60-2019 Energetické služby 4/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 11.04.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2019
Zmluva ZML-16-2019 Nájomná zmluva č. NZSK 2019/067/19750 - tlačiareň s DPH 10.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. 18.04.2019
Faktúra FAK-57-2019 Inštalácia zariadenia Xerox WC7835V_T 29,00 s DPH ZML-122019 (13-2019) 10.04.2019 DD21 s.r.o., 30.04.2019
Faktúra FAK-56-2019 Telefón (pevné linky), fax 28,60 s DPH ZML-09-2011 08.04.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2019
Faktúra FAK-54-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 05.04.2019 Ekover, s. r.o. 30.04.2019
Faktúra FAK-55-2019 Telefón a správy 23,36 s DPH ZML-22-2011 05.04.2019 Orange Slovensko, a.s. 30.04.2019
Faktúra FAK-53-2019 Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka 71,20 s DPH 04.04.2019 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2019
Faktúra FAK-51-2019 Voda 204,34 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 04.04.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 30.04.2019
Faktúra FAK-52-2019 Služby virtuálnej knižnice 3/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 04.04.2019 Komensky, s.r.o., 30.04.2019
Faktúra FAK-50-2019 Za čiernobiele kópie A4 337,10 s DPH ZML-01/2015 04.04.2019 DD21 s.r.o., 30.04.2019
Zmluva ZML-13-2019 Zmluva o údržbe a servise 122019 - tlačiareň XEROX s DPH 02.04.2019 DD21 s.r.o., 05.04.2019
Objednávka OBJ-06-2019 Kontrola a čistenie komína 36,00 s DPH 02.04.2019 IVAN-KOM, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 09.04.2019
Faktúra FAK-48-2019 Výkon zodpovednej osoby 4/2019 42,00 s DPH CP-2018-04-C14437-2 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2019
Faktúra FAK-49-2019 Zemný plyn - splátka 4/2019 91,00 s DPH 6300143513 01.04.2019 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2019
Zmluva ZML-12-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2019 80,00 s DPH 29.03.2019 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 29.03.2019
Faktúra FAK-47-2019 Časopis TV a Š, členské 2019 12,00 s DPH 2008 29.03.2019 Slov.ved.sp. pre TV a Š 30.04.2019
Faktúra FAK-46-2019 Požiarne dvere s príslušenstvom 314,40 s DPH OBJ-5/2019 28.03.2019 LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s r.o., 29.03.2019
Zmluva ZML-11-2019 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (Objednávka programu Biznis)) s DPH 27.03.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 27.03.2019
Zmluva ZML-14-2019 Darovacia zmluva č. 8682/2019 300,00 s DPH 26.03.2019 Nadácia Tesco 18.04.2019
Objednávka OBJ-05-2019 Požiarne dvere, zárubňa, hydraul. samozatvárač 314,40 s DPH 26.03.2019 LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.03.2019
Objednávka OBJ-04-2019 Kancelárske potreby 168,25 s DPH ZML-39-2018 19.03.2019 Miroslav Šmelko RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.03.2019
Faktúra FAK-45-2019 Tonery do tlačiarní 144,90 s DPH OBJ-03/2019 19.03.2019 HM PRINT,s.r.o., 29.03.2019
Zmluva ZML-10-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2019 80,00 s DPH 18.03.2019 Ashop s.r.o. 18.03.2019
Faktúra FAK-44-2019 Elektrická energia - ŠJ 227,66 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.03.2019 Východoslov. energetika, a.s., 29.03.2019
Faktúra FAK-43-2019 Elektrická energia - Škola 340,27 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.03.2019 Východoslov. energetika, a.s., 29.03.2019
Zmluva ZML-09-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2019 160,00 s DPH 13.03.2019 K-discont s.r.o. 13.03.2019
Faktúra FAK-42-2019 Príspevok na stravu zamestnancov 502,88 s DPH 13.03.2019 ŠJ pri Gymnáziu 29.03.2019
Objednávka OBJ-03-2019 Tonery 144,90 s DPH 12.03.2019 HM PRINT RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 21.03.2019
Faktúra FAK-41-2019 Seminár - Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry OVS 30,00 s DPH pozvánka 11.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 29.03.2019
Faktúra FAK-40-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 08.03.2019 Ekover, s. r.o. 29.03.2019
Faktúra FAK-39-2019 Energetické služby 3/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 08.03.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 29.03.2019
Faktúra FAK-37-2019 Telefón (pevné linky), fax 28,08 s DPH ZML-09-2011 06.03.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 29.03.2019
Faktúra FAK-36-2019 Telefón a správy 23,20 s DPH ZML-22-2011 06.03.2019 Orange Slovensko, a.s. 29.03.2019
Faktúra FAK-38-2019 Služby virtuálnej knižnice 2/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 06.03.2019 Komensky, s.r.o., 29.03.2019
Faktúra FAK-35-2019 Zemný plyn - splátka 3/2019 91,00 s DPH 6300143513 04.03.2019 SPP, a.s., Bratislava, 29.03.2019
Faktúra FAK-34-2019 Voda 122,51 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 01.03.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 29.03.2019
Faktúra FAK-33-2019 Výkon zodpovednej osoby 3/2019 42,00 s DPH CP-2018-04-C14437-2 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 29.03.2019
Zmluva ZML-18-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke ZML-35-2018 s DPH 28.02.2019 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 22.05.2019
Faktúra FAK-31-2019 Školské tlačivá na maturity 25,70 s DPH telefon. objednávka 25.02.2019 ŠEVT a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-32-2019 Komunálny odpad 1. splátka 223,00 s DPH ROZH. 2374/2019 25.02.2019 Mesto Gelnica 28.02.2019
Faktúra FAK-30-2019 Seminár - elektronická schránka školy 30,00 s DPH 22.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 28.02.2019
Zmluva ZML-07-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.05/2019 80,00 s DPH 15.02.2019 La Tierra, s.r.o. 15.02.2019
Faktúra FAK-27-2019 Služby virtuálnej knižnice 1/2019 9,96 s DPH VK/18/01/003 13.02.2019 Komensky, s.r.o., 28.02.2019
Faktúra FAK-25-2019 Elektrická energia - Škola 459,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.02.2019 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-26-2019 Elektrická energia - ŠJ 249,76 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 13.02.2019 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-29-2019 Seminár zákazky s NH 80,00 s DPH 13.02.2019 SEO s.r.o., 28.02.2019
Faktúra FAK-28-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 13.02.2019 Ekover, s. r.o. 28.02.2019
Faktúra FAK-24-2019 Lyžiarsky výcvik 4 950,00 s DPH 12.02.2019 ELÁN CK a UA Elán s.r.o. 28.02.2019
Faktúra FAK-23-2019 Voda 275,66 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 11.02.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-21-2019 Faktúra za elektrinu 1,2/2019 - firma 93,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 07.02.2019 Východoslov. energetika, a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-22-2019 Energetické služby 2/2019 3 300,94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 07.02.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 28.02.2019
Faktúra FAK-19-2019 Telefón a správy 23,31 s DPH ZML-22-2011 06.02.2019 Orange Slovensko, a.s. 28.02.2019
Faktúra FAK-20-2019 Telefón (pevné linky), fax 31,40 s DPH ZML-09-2011 06.02.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 28.02.2019
Faktúra FAK-18-2019 Zemný plyn - splátka 2/2019 91,00 s DPH 6300143513 04.02.2019 SPP, a.s., Bratislava, 28.02.2019
Faktúra FAK-17-2019 Výkon zodpovednej osoby 2/2019 42,00 s DPH CP-2018-04-C14437-2 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 28.02.2019
Zmluva ZML-08-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2019 70,00 s DPH 31.01.2019 RNDr. Lenka Škarbeková 28.02.2019
Zmluva ZML-06-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2019 80,00 s DPH 31.01.2019 TYMEX, s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FAK-16-2019 Školenie Internet. marketing pre školy 90,63 s DPH 30.01.2019 Než zazvoní, s.r. o., 31.01.2019
Objednávka OBJ-02-2019 Školenie-Internotový marketing pre školy 90,63 s DPH 28.01.2019 Než zazvoní, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.01.2019
Faktúra FAK-15-2019 Seminár RZD + legislat. zmeny 2019 30,00 s DPH 21.01.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., 31.01.2019
Faktúra FAK-14-2019 Časopis Geografia 10,00 s DPH 18.01.2019 EPL s.r.o., 31.01.2019
Faktúra FAK-13-2019 Zemný plyn - splátka 1/2019 91,00 s DPH 6300143513 17.01.2019 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2019
Zmluva ZML-05-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2019 s DPH 16.01.2019 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 16.01.2019
Faktúra FAK-12-2019 Finan.spravod. r.2018 vyúčtovanie -nedoplatok 14,90 s DPH 16.01.2019 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FAK-11-2019 Zemný plyn - vyúčtovanie 2018 - preplatok (ŠJ, Byt-firma) -141,37 s DPH 6300143513 16.01.2019 SPP, a.s., Bratislava, 31.01.2019
Faktúra FAK-09-2019 Elektrická energia - škola=byt-frima vyúčtovanie nedoplatok 6,02 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 15.01.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2019
Faktúra FAK-10-2019 ÚZ r.2018 vyúčtovanie - nedoplatok 103,39 s DPH 15.01.2019 Poradca podn. spol.s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FAK-07-2019 Elektrická energia - Škola 391,46 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.01.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2019
Faktúra FAK-08-2019 Elektrická energia - ŠJ 241,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.01.2019 Východoslov. energetika, a.s., 31.01.2019
Zmluva ZML-04-2019 Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky s DPH 11.01.2019 MILK AGRO spol. s r.o. 14.01.2019
Zmluva ZML-03-2019 Kúpna zmluva - zelenina a ovocie s DPH 11.01.2019 NICO Bandžuch Ivan 11.01.2019
Faktúra FAK-06-2019 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 19,78 s DPH 2/2015-ZSS 10.01.2019 Ekover, s. r.o. 31.01.2019
Faktúra FAK-05-2019 Energetické služby 1/2019 3 300.94 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 10.01.2019 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.01.2019
Objednávka OBJ-01-2019 Civilná ochrana revue pre CO 7,09 s DPH 10.01.2019 CBTČ MV SR Topoľčany RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 28.01.2019
Faktúra FAK-04-2019 Telefón (pevné linky), fax 26,50 s DPH ZML-09-2011 08.01.2019 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.01.2019
Faktúra FAK-03-2019 Telefón a správy 23,44 s DPH ZML-22-2011 07.01.2019 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2019
Zmluva ZML-02-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2019 s DPH 07.01.2019 Katies club s.r.o. 08.01.2019
Zmluva ZML-01-2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2019 80,00 s DPH 04.01.2019 TYMEX, s.r.o. 04.01.2019
Faktúra FAK-02-2019 Služby virtuálnej knižnice 12/2018 9,96 s DPH VK/18/01/003 04.01.2019 Komensky, s.r.o., 28.02.2019
Faktúra FAK-01-2019 Výkon zodpovednej osoby 1/2019 42,00 s DPH CP-2018-04-C14437-2 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.01.2019
Zmluva ZML-39-2018 Kúpna zmluva na dodávku tovarov - spotrebný materiál, kancelárske potreby s DPH 28.12.2018 Miroslav Šmelko 28.12.2018
Zmluva ZML-38-2018 Darovacia zmluva č.05/2018 209,48 s DPH 21.12.2018 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 28.12.2018
Zmluva ZML-37-2018 Kúpna zmluva - mrazené výrobky s DPH 21.12.2018 Ryba Žilina, spol. s r.o. 28.12.2018
Zmluva ZML-36-2018 Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky s DPH 19.12.2018 Ing. Stanislav Marcinek, Gelnický bitúnok 28.12.2018
Zmluva ZML-34-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2018 35,00 s DPH 07.12.2018 Krajinka, s.r.o. 07.12.2018
Zmluva ZML-33-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.19/2018 80,00 s DPH 06.12.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 06.12.2018
Zmluva ZML-35-2018 Zmluva o výpožičke s DPH 30.11.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 27.12.2018
Zmluva ZML-32-2018 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci ERASMUS+ 3 215,00 s DPH 26.11.2018 SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z. 30.11.2018
Zmluva ZML-30-2018 Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2019 5 940,00 s DPH 15.11.2018 Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o 15.11.2018
Zmluva ZML-31-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 18/2018 80,00 s DPH 15.11.2018 TYMEX, s.r.o. 15.11.2018
Zmluva ZML-29-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.17/2018 80,00 s DPH 17.10.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 17.10.2018
Zmluva ZML-28-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 16/2018 80,00 s DPH 16.10.2018 La Tierra, s.r.o. 16.10.2018
Zmluva ZML-27-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2018 s DPH 08.10.2018 SD Gelnica, s.r.o. 09.10.2018
Zmluva ZML-26-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 14/2018 80,00 s DPH 26.09.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 26.09.2018
Zmluva ZML-25-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 13/2018 80,00 s DPH 22.08.2018 TYMEX, s.r.o. 22.08.2018
Zmluva ZML-24-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2018 80,00 s DPH 03.08.2018 Roman Jašurek - TM 03.08.2018
Zmluva ZML-23-2018 Darovacia zmluva č. 04/2018 621,58 s DPH 17.07.2018 OZ Elán vital... 17.07.2018
Zmluva ZML-22-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.11/2018 80,00 s DPH 16.07.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 16.07.2018
Zmluva ZML-21-2018 Darovacia zmluva č. 03/2018 1 295,00 s DPH 28.06.2018 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 28.06.2018
Zmluva ZML-17-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 10/2018 80,00 s DPH 20.06.2018 TYMEX, s.r.o. 20.06.2018
Zmluva ZML-19-2018 Dodatok č. 8 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 19.06.2018 Veolia Energia Komfort, a.s. 22.06.2018
Zmluva ZML-18-2018 Darovacia zmluva č. 01/2018 42,28 s DPH 18.06.2018 RNDr. Anna Slovenkaiová 19.06.2018
Zmluva ZML-20-2018 Darovacia zmluva č. 02/2018 144,24 s DPH 08.06.2018 SIMA plus Krompachy, s.r.o. 25.06.2018
Zmluva ZML-16-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2018 80,00 s DPH 07.06.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 07.06.2018
Zmluva ZML-15-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2018 80,00 s DPH 23.05.2018 Roman Jašurek - TM 23.05.2018
Zmluva ZML-14-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07/2018 80,00 s DPH 26.04.2018 Miroslav Jantulík-CITEX.SK 26.04.2018
Zmluva ZML-13-2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 23.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. 24.04.2018
Zmluva ZML-12-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2018 80,00 s DPH 23.04.2018 POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. 23.04.2018
Zmluva ZML-11-2018 Zmluva č. ZO/2018Z14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 504,00 s DPH 20.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2018
Zmluva ZML-10-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.05/2018 80,00 s DPH 09.04.2018 Roman Jašurek - TM 09.04.2018
Zmluva ZML-09-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2018 80,00 s DPH 04.04.2018 TYMEX, s.r.o. 04.04.2018
Zmluva ZML-08-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2018 160,00 s DPH 14.02.2018 K-discont s.r.o. 14.02.2018
Zmluva ZML-07-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2018 80,00 s DPH 06.02.2018 Roman Jašurek - TM 06.02.2018
Zmluva ZML-06-2018 ZMLUVA o poskytovaní služieb - www.zborovna.sk s DPH 25.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. 26.01.2018
Zmluva ZML-05-2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2018 80,00 s DPH 10.01.2018 Roman Jašurek - TM 10.01.2018
Zmluva ZML-01-2018 Kúpna zmluva ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukov, mliečne výrobky s DPH 02.01.2018 Milk-agro, s.r.o., 02.01.2018
Zmluva ZML-02-2018 Kúpna zmluva ŠJ - ovocie a zelenina s DPH 02.01.2018 NICO Bandžuch Ivan 02.01.2018
Zmluva ZML-03-2018 Kúpna zmluva ŠJ - mäso a mäsové výrobky s DPH 02.01.2018 Ing. Stanislav Marcinek, Gelnický bitúnok 02.01.2018
Zmluva ZML-04-2018 Kúpna zmluva ŠJ - mrazená hydina, ryby a vajcia s DPH 02.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 02.01.2018
Zmluva ZML-56-2017 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere ekologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 2/2015-ZSS s DPH 14.12.2017 Ekover, s. r.o. 14.12.2017
Zmluva ZML-55-2017 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru (projekt Eko Alarm) 300,00 bez DPH 04.12.2017 CURADEN Slovakia s.r.o. 04.12.2017
Zmluva ZML-54-2017 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.34/2017 80,00 s DPH 04.12.2017 Roman Jašurek - TM 04.12.2017
Zmluva ZML-53-2017 Darovacia zmluva č.05/2017 25,00 s DPH 27.11.2017 Ing. Anton Pisko 27.11.2017
Zmluva ZML-52-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.33/2017 s DPH 24.11.2017 AŠK Mária Huta Gelnica 24.11.2017
Zmluva ZML-51-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.32/2017 80,00 s DPH 22.11.2017 RGT Trade s.r.o. 22.11.2017
Zmluva ZML-50-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 31/2017 30,00 s DPH 21.11.2017 Pawan Yoga Studio 21.11.2017
Zmluva ZML-49-2017 Zmluva o dielo č. ZML-49-2017 - Odstránenie nedostatkov na elektrozariadeniach 1 679,75 s DPH 10.11.2017 ZAHY, s.r.o. 10.11.2017
Zmluva ZML-48-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 30/2017 80,00 s DPH 07.11.2017 Roman Jašurek - TM 07.11.2017
Zmluva ZML-47-2017 Zmluva č. 38/2017 o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia 276,46 s DPH 25.10.2017 Košický samosprávny kraj 02.11.2017
Zmluva ZML-46-2017 Zmluva o dielo č. 46/2017 - Výmena časti okien v severnom trakte budovy školy 35 922,00 s DPH 25.10.2017 Mistral Košice, s.r.o., 27.10.2017
Zmluva ZML-45-2017 Darovacia zmluva č.04/2017 25,00 s DPH 24.10.2017 Mgr. Zoja Záhornacká 24.10.2017
Zmluva ZML-57-2017 Dodatok č.7 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 18.10.2017 Veolia Energia Komfort, a.s. 18.12.2017
Zmluva ZML-44-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.29/2017 80,00 s DPH 18.10.2017 RGT Trade s.r.o. 18.10.2017
Zmluva ZML-43-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.28/2017 80,00 s DPH 10.10.2017 Roman Jašurek - TM 10.10.2017
Zmluva ZML-42-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.27/2017 s DPH 22.09.2017 Ing. Ladislav Imrich - AUTOŠKOLA IMRICH 22.09.2017
Zmluva ZML-41-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 26/2017 80,00 s DPH 22.09.2017 Roman Jašurek - TM 22.09.2017
Zmluva ZML-40-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2017 s DPH 21.09.2017 SD Gelnica, s.r.o. 21.09.2017
Zmluva ZML-39-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.24/2017 80,00 s DPH 19.09.2017 TYMEX, s.r.o. 19.09.2017
Zmluva ZML-38-2017 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere ekologicky rozložiteľných kuch. a rešt. odpadov s DPH 30.08.2017 Ekover, s. r.o. 31.08.2017
Zmluva ZML-37-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 23/2017 80,00 s DPH 30.08.2017 TYMEX, s.r.o. 30.08.2017
Zmluva ZML-35-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 22/2017 80,00 s DPH 16.08.2017 HASOMA, s.r.o. 16.08.2017
Zmluva ZML-34-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 21/2017 80,00 s DPH 16.08.2017 Roman Jašurek - TM 16.08.2017
Zmluva ZML-32-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 17/2017 s DPH 14.08.2017 SD Gelnica, s.r.o. 14.08.2017
Zmluva ZML-33-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2017 80,00 s DPH 11.08.2017 POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. 14.08.2017
Zmluva ZML-36-2017 Darovacia zmluva č. 03/2017 1 277,57 s DPH 09.08.2017 Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica 18.08.2017
Zmluva ZML-30-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.18/2017 80,00 s DPH 11.07.2017 TYMEX, s.r.o. 11.07.2017
Zmluva ZML-31-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.19/2017 160,00 s DPH 11.07.2017 KA-discont s.r.o., 11.07.2017
Zmluva ZML-29-2017 Kúpna zmluva na dodávku tovarov - nákup spotrebného materiálu - kancelárskych potrieb s DPH 30.06.2017 Miroslav Šmelko, Papierníctvo Relax 30.06.2017
Zmluva ZML-28-2017 Kúpna zmluva na dodávku tovarov - nákup čistiacich prostriedkov s DPH 28.06.2017 BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 28.06.2017
Zmluva ZML-27-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 16/2017 80,00 s DPH 22.06.2017 Roman Jašurek - TM 22.06.2017
Zmluva ZML-26-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2017 80,00 s DPH 13.06.2017 TYMEX, s.r.o. 13.06.2017
Zmluva ZML-25-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 13/2017 80,00 s DPH 26.05.2017 HASOMA, s.r.o. 05.06.2017
Zmluva ZML-24-2017 Zmluva o budúcej zmluve nájme nebytového priestoru č. 14/2017 s DPH 22.05.2017 SPŠ, Komenského 2, Košice 23.05.2017
Zmluva ZML-23-2017 Darovacia zmluva č. 02/2017 422,99 s DPH 19.05.2017 Tymex s.r.o., 22.05.2017
Zmluva ZML-22-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2017 160,00 s DPH 18.05.2017 Tymex s.r.o., 18.05.2017
Zmluva ZML-21-2017 Dodatok č. 1 Kúpna zmluva ZML-08-2017 na dodanie tovarov ŠJ s DPH 05.05.2017 Spiš Market spol. s.r.o. 10.05.2017
Zmluva ZML-19-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2017 s DPH 28.04.2017 Mgr. Katarína Vozárová 02.05.2017
Zmluva ZML-18-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 10/2017 80,00 s DPH 28.04.2017 Roman Jašurek - TM 02.05.2017
Zmluva ZML-17-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2017 80,00 s DPH 21.04.2017 KA-discont s.r.o., 21.04.2017
Zmluva ZML-20-2017 Dodatok č. 6 Individuálna zmlua o energetických službách 41 145.00 s DPH 12.04.2017 Veolia Energia Komfort Košice,a.s. 10.05.2017
Zmluva ZML-16-2017 Darovacia zmluva č. 01/2017 8,49 s DPH 05.04.2017 Mgr. Katarína Vozárová 05.04.2017
Zmluva ZML-15-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2017 80,00 s DPH 24.03.2017 Tymex s.r.o., 28.03.2017
Zmluva ZML-14-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2017 80,00 s DPH 09.03.2017 Tymex s.r.o., 09.03.2017
Zmluva ZML-13-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2017 80,00 s DPH 03.03.2017 Roman Jašurek - TM 05.03.2017
Zmluva ZML-12-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 05/2017 s DPH 27.02.2017 Kresťanské spoločenstvo Milosť 27.02.2017
Zmluva ZML-11-2017 Dodatok č. 1 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2016 s DPH 15.02.2017 AŠK Mária Huta Gelnica 15.02.2017
Zmluva ZML-10-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2017 s DPH 14.02.2017 Mestský futbalový klub Gelnica, o.z. 15.02.2017
Zmluva ZML-05-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2017 160,00 s DPH 27.01.2017 KA-discont s.r.o., 28.01.2017
Zmluva ZML-09-2017 Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky... s DPH 25.01.2017 Milk Agro spl. s.r.o., 31.01.2017
Zmluva ZML-04-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2017 160,00 s DPH 20.01.2017 Tymex s.r.o., 23.01.2017
Zmluva ZML-08-2017 Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar - chladené bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky s DPH 17.01.2017 Spiš Market spol. s.r.o. 31.01.2017
Zmluva ZML-07-2017 Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar - zelenina, ovocie s DPH 16.01.2017 NICO Bandžuch Ivan 31.01.2017
Zmluva ZML-06-2017 Rámcová kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar,mrazená hydina, vajcia, ryby... s DPH 16.01.2017 Ryba Košice spol. s.r.o., 31.01.2017
Zmluva ZML-03-2017 Zmluva o dielo č. ZML-03/2017 35 780.88 s DPH 09.01.2017 Mistral s.r.o., 09.01.2017
Zmluva ZML-01-2017 Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik 4 500.00 s DPH 05.01.2017 Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o 05.01.2017
Zmluva ZML-02-2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2017 80,00 s DPH 05.01.2017 Roman Jašurek - TM 05.01.2017
Zmluva ZML-01-2016 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2016 80,00 s DPH 23.12.2015 TYMEX, s.r.o. 23.12.2015
Zmluva ZML-02-2016 Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik 6 721.00 s DPH 22.12.2015 Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o 08.01.2016
Zmluva ZML-01-2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2015 80,00 s DPH 16.12.2014 La Tierra s.r.o. 23.12.2014
Zmluva ZML-02-2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.02/2015 80,00 s DPH 16.12.2014 TYMEX, s.r.o. 23.12.2014
Zmluva ZML-03-2015 Zmluva č.3/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0,00 s DPH 16.12.2014 Ing. Filip Šamaj 23.12.2014
Zmluva ZML-04-2015 Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky 0,00 s DPH 15.12.2014 Spiš Market, spol. s r.o. 29.12.2014
zobrazené záznamy: 1-2067/2067